Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При предоставлении скидки делают фикт...
    Как правильно отразить возврат денег от поставщика за непоставленный товар?
    Как правильно отразить по бухгалтерск...
    как отразить сумму возвращенной скидки
    Какими проводками отразить торговые скидки на товар
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как правильно отразить сф от поставщика на предаствение скидки в 1С?     
    Евгения
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 21, 2013 14:48:49   

    Здравствуйте! Как правильно отразить сф от поставщика на предоставление скидки?? Я ввела в базе через покупку услуг. ( у нас 1С8) Но тогда у меня произошло начисление по сч 3310. И этой суммой я увеличила задолженность перед поставщиком. Я на данный момент поставила сумму с минусом, чтобы пошел акт сверки. А как правильно я должна была отразить данный документ в программе????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 21, 2013 15:28:30   

    Евгения, поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евгения
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 21, 2013 15:33:22   

    Пчела говорит:
    поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная.

    Т.Е. к той сф которую они нам дали должна быть точно такая же только с указанием "Д" и сумма с минусом?? и я их обе должна провести???? тогда уменьшения не будет. Или должна буду провести только с ту которая с Минусом. Просто если дополнительная тогда и первоначальная должна быть. Я запуталась. Разъясните пожалуйста??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 21, 2013 15:58:04 Сказали Спасибо❤   

    Евгения, первоначальная или основная с "+" на сумму товаров без скидки, и дополнительная "Д" с "-" на сумму скидки. И все. больше быть ничего не должно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евгения
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 21, 2013 15:59:41   

    Пчела, спасибо, все поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евгения
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 21, 2013 17:53:22   

    а подскажите еще какие проводки должны быть? у меня Д.6220 Кр 3310. это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 22, 2013 07:47:25   

    Евгения говорит:
    какие проводки должны быть? у меня Д.6220 Кр 3310

    Предлагаю:
    1.Дт 3310-Кт 6030.
    2.Дт 3310-Кт 1420.
    С ув.

    Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:

    2 вариант:
    1.Дт 6030-Кт 3310-(-).
    2.Дт 1420-Кт 3310-(-).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 22, 2013 08:33:59   

    Евгения, Услуги или товар ?

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    а.... услуги, тогда , я бы поставила просто
    7210(7110) - 3310
    1420 - 3310
    с минусом, а с 6000 счетами я не согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lukman4ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 23, 2013 18:18:25   

    Подскажите счет 6030 в 1С 8 красным цветом и с минусом - это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Резидент Баланса
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 11, 2013 20:49:01   

    Пчела говорит:
    7210(7110) - 3310
    1420 - 3310
    с минусом, а с 6000 счетами я не согласна

    дейсвительно, если мы не берем себе на расходы, то почему мы должны показыывать доходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Авг 17, 2015 10:40:43   

    Подниму данный вопрос. Поставщик предоставил нам в конце м-ца скидку, оформив сч.ф. с минусом. Каким образом правильно оформить данный документ в программе 1С? Услугами не получится, т.к. сч. 6030 должен стоять по кредиту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Авг 17, 2015 12:30:29   

    Сообщение №4 не помогло?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz