Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля
    Обязаны ли исполнять Извещение о нару...
    Уведомление/извещение о допущенных на...
    Уведомление по результатам камерального контроля
    Можно ли еще в ИС НДС сдать допку по результатам камерального контроля
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    извещение по результатам камерального контроля     
    мария мирабелла
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 18, 2015 11:05:59   

    Добрый день! пришло извещение от налоговиков по камералке . В котором написано "завышения зачета по товарам,приобретенным по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании декораций на товары), а также уплаченных сумм НДС на товары,ввозимые с территории стран -Членов Таможенного союза. В приложение дана ссылка на строку 300 00 16 В. Я вот не пойму с чего мне начать , как искать ошибку если извещение пришло за весь 2014год. Подскажите с какой стороны подойти к решению этой проблемы. Еще дело в том,что в 2014 году я на фирме не работала. Всем заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 18, 2015 11:18:50   

    мария мирабелла говорит:
    с какой стороны подойти к решению этой проблемы.

    Распечатайте Приложение №1,№2 к извещению,Вы увидите период,сумму отклонения и найдете
    решение по исправлению допущенного нарушения.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    мария мирабелла
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 18, 2015 11:33:24   

    я распечатала ,но во 2 приложении период не указан. я вот пытаюсь найти где ошибка не получается Unknown

    Добавлено спустя 43 секунды:

    может кто -то сможет мне подсказать с чего мне начать, а дальше я сама разберусь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanara82
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 18, 2015 11:57:07   

    мария мирабелла,

    Для начала поднимите все налоговые формы и заявления по форме 320.00 и 328.00.

    Затем приход т.е. счет фактуры полученные, сверите с данными 320.00 и 328.00 формы если все верно, тогда начните проверять в 300.00 форме.

    С, ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 18, 2015 12:06:02   

    И соответственно проверьте обороты и суммы НДС по ГТД и отраженные в ф.300.00.Возможно расхождение за счет курсовой разницы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 18, 2015 12:27:52   

    мария мирабелла, нужно поквартально сверить данные строк 300.00.016"В" с суммами поступившей оплаты на лицевом счете по коду 105109(старому). Такие уведомления приходят когда неверно отнесены суммы в зачет (например за декабрь -оплатили в январе следующего года, а отнесли в зачет в 300.00 за 4 квартал -то есть до оплаты).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 18, 2015 13:04:45   

    Было такое уведомление за 2014 год. НДС начислен за декабрь 2013, уплачен в январе 2014 года, взят в зачет ФНО 300 в 1 квартале 2014, и также за декабрь 2014 года начисление, оплата в январе 2015, в зачет 1 квартал 2015. Вот эти две суммы и дают разницу в уведомлении по камеральному контролю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    мария мирабелла
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 18, 2015 13:16:45   

    Татиана говорит:
    Было такое уведомление за 2014 год. НДС начислен за декабрь 2013, уплачен в январе 2014 года, взят в зачет ФНО 300 в 1 квартале 2014, и также за декабрь 2014 года начисление, оплата в январе 2015, в зачет 1 квартал 2015. Вот эти две суммы и дают разницу в уведомлении по камеральному контролю.

    и после этого ,что вы сделали ? какой ответ дали в налоговую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentinka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 18, 2015 13:30:38   

    мария мирабелла, проверьте оплату НДС. скорей всего на эту сумму и будет разница.

    то есть, 328.00 и 320.00 сдается помесячно, оплата тоже. проверьте декабрь 2014 года. возможно вы начислили и сдали, но оплата произошла в январе следующего года. поэтому эту сумму НДС вы в зачет взять не можете в 4 кв. 2014, а возьмете в 1 кв. 2015 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 18, 2015 13:30:48   

    Писали письменное пояснение с цифрами.
    За период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. фактически начисленная и уплаченная сумма НДС в
    Декларации по косвенным налогам по импортированным товарам составляет: ----- тенге.
    По декларации 300.00 за 1 квартал 2014 года согласно пп. 12 п.2 ст. 256 НК РК была отражена Сумма НДС -------тенге за декабрь месяц 2013 года (Регистрационный номер документа -------). НДС уплачен в январе 2014 года.
    Декларации 320.00 (Регистр номер --------) на сумму НДС ---------- тенге начислен за декабрь месяце 2014 года, уплачен в январе 2015 года, отражена в строке 300_00_16_В за 1 квартал 2015 года, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость (согласно второй части п.3 ст. 256 НК РК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz