1С8 Учет по структурным подразделениям
|
|
#1 Пн Ноя 23, 2015 12:00:32
|
|
|
Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как в 1с8.2 добавить структурное подразделение как отдельного контрагента?
Мы ведем учет по подразделениям (по крайне мере в разрезе доходов и расходов)
Возникла ситуация когда происходит реализация от одного структурного подразделения другому (оба являются отдельными юр лицами)
* Где-то читала что при создания контрагента во вкладке общие можно выбрать Юр лицо/Физ лицо или подразделение, но к сожалению у нас 3го варианта не выходит, нужно ли настраивать конфигурацию, или можно как то настроить программу?
А ещё нажимаю вкладку Перейти : Собственные организации, пишет что для нашей организации уже установлен контрагент (как я поняла это головное)
Подскажи пожалуйста, а то у меня реализация не проходит
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Дек 12, 2015 19:46:51
|
|
|
Вопрос: зачем?
Чем вас не устраивают стандартные документы и стандартные возможности? Я слышал кто-то говорил что утюгом можно гвозди забивать - но у меня не получается. Не подскажите как мне это сделать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вс Дек 13, 2015 10:48:44
|
|
|
Иван Демидов говорит: |
Вопрос: зачем? |
Ну по сути раз есть понятие вести учет по подразделениям и есть документ реализация структурному подразделению, значит и должна быть корректная настройка, я не утюгом гвозди забиваю, а пытаюсь найти шапочку гвоздя
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Дек 13, 2015 12:39:34
|
|
|
Я понимаю что у вас есть какое то разумение - исходя из своих знаний программы вы построили какие то собственные интерпритации и сделали какие то выводы. Если хотите чтобы вам помогли с вопросом то обрисовывать нужно задачу, а не то что вы думаете по этому поводу.
Ну у меня есть экстрасенсорные способности поэтому я вам все таки помогу. Вам скорее всего нужно произвести передачу чего-то подразделению, чтобы вывести это-что-то на отдельный баланс? Так вот:
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс, регистрируются в справочнике Организации (меню Предприятие – Организации).
А уже в справочнике организацие есть возможность указать связанного контрагента. И уже делать данному контрагенту реализацию с видом операции - передача структурному подразделению.
То есть
1) Создаем организацию
2) СОздаем контрагента
3) В справочнике организация указываем контрагента.
Все это для того чтобы потом формировать консолидированную отчетность по головному и по структурным.
Если вам это нафиг не надо и вы не хотите в одной базе вести сразу две организации - головное и структурное подразделение, то просто не партесь и делайте реализацию как простому контрагенту. Но тогда консалидированную отчетность будете формировать на листке бумаге и при помощи калькулятора.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вс Дек 13, 2015 13:08:09
|
|
|
а в чем тогда смысл кнопки "структурное подразделение" во вкладке Подразделения организации?
К тому же если я создам отдельную организацию(пусть она будет даже связана с головной) то большая часть операций недоступна. Например перемещение ТМЗ, кассовые операции и пр.
У меня достаточно тупая операция, когда один филиал (не отдельное юр лицо) передает другому филиалу ТМЗ с накруткой цены. Грубо говоря мне нужно с одного филиала списать ТМЗ на 1 000 000, а на другое оприходовать на 1 500 000 , возможно есть другая операция по корректировке себестоимости ТМЗ, может Вы - Иван о Великий экстрасенс мне подскажите?)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Дек 13, 2015 16:50:10
|
|
|
Как экстрасенс могу ответить в каком месте вам исКать ответы. Тут два варианта. Курсы по 1с. Ну и как вариант можно прочесть руководство пользователя типовой конфигурации. Есть такая болезнь у некоторых людей. Горе от ума называется. Они себя считают настолько умными, что тратить время на чтение руководств для них ниже достоинсва. Вот и получается такое горе от ума. В типовой конфигурации нет не одной галочки просто так. Любая галочка сделана для чего то. Исчерпывающая информация есть в руководстве пользователя.
Вы вообще понимаете что такое обособленное структурное подразделение выведенное в отдельный баланс? Какое в таком случае перемещение? Это будет оборот по реализации. Если в вашем случае структурное подразделение не имеет отдельного баланса то не морочьте голову документом реализация тмз с видом операции передача структурному подразделению. Это исключительно для подразделений с обособленным балансом. А в током случае какое может быть перемещение. Все. Больше отвечать не буду.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вс Дек 13, 2015 17:32:47
|
|
|
Извините, если я Вас обидела, я прочитала все руководства и курсы проходил, даже преподаватели и программисты пожимают плечами или предлагают изменения в конфигурации, которые на деле оказались не корректными.
Я понимаю разницу в учете обособленных структурных подразделений и подразделений без образования отдельного юр лица, но не могу точно понять что в программе подходит для определенных случаев с нашими филиалами (которые не являются обособленными юр лицами)
Скорее всего Вы правы, насчет того что Реализация для данной операции не подходит, однако на данном этапе я не смогла найти достойную замену этой операции, а Авизо не подходит для счетов 1310,1320.
Вот и спрашиваю на форуме, вдруг кто уже с таким сталкивался
С Уважением
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Дек 14, 2015 12:02:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Askarkyzy_D говорит: |
даже преподаватели и программисты пожимают плечами или предлагают изменения в конфигурации |
Это не правда! Я специалист по 1С и я могу ответить на данный вопрос. Преподователь ЦСО сможет тем более. А если вы в желании сэкономить обращаетесь к студентам первокурсникам филфака или ходите на сомнительные курсы не аттестованных центров - то это ваш выбор.
Грамотные специалисты есть. В крайнем случае у вас должна быть подписка на ИТС, в рамках которой вы можете напрямую задать вопрос разработчику конфигурации, т.е. фирме 1С:Рейтинг. Если же вы решили сэкономить и на ИТС, ну чтож ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Дек 14, 2015 21:23:19
|
|
|
Цитата: |
Грамотные специалисты есть. В крайнем случае у вас должна быть подписка на ИТС, в рамках которой вы можете напрямую задать вопрос разработчику конфигурации, т.е. фирме 1С:Рейтинг. Если же вы решили сэкономить и на ИТС, ну чтож ... |
Подписка у нас оформлена, и они предлагают изменить конфигурацию, наша база 1с сейчас у них в разработке, я же хочу найти более легкий выход для такой простой операции.
Почему же первокурсники, вот Вы специалист по 1С и участвуете в форуме, Вы мне подсказали, я Вам за это благодарна, возможно ваши коллеги тоже смогут что предложить. Ведь все читающие эту тему понимают на сколько тупая и простая операция, но как её правильно оформить не ломая типовую конфигурацию пока толком никто не знает
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Цитата: |
делайте реализацию как простому контрагенту. Но тогда консалидированную отчетность будете формировать на листке бумаге и при помощи калькулятора. |
Вы писали как ответ, на мой вопрос
Однако если я подразделение забью как отдельного контрагента, то моя реализация с накруткой получается простой продажей, а мне нужно чтоб она на приходе в другом подразделении появилось, и при этом не создавало в оборотке ложный доход
с Уважением
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Дек 15, 2015 01:57:45
|
|
|
Askarkyzy_D говорит: |
Однако если я подразделение забью как отдельного контрагента, то моя реализация с накруткой получается простой продажей, а мне нужно чтоб она на приходе в другом подразделении появилось, и при этом не создавало в оборотке ложный доход |
Но согласно налогового кодекса - это и будет простая продажа, т.е. оборот по реализации со всеми вытекающими в виде ндс и так далее. А как вы представляете передачу ТМЗ с одного баланса на другой? Это в том случае если у вас подразделение с обособленным балансом. Если же нет. Тогда создавайте подразделение и делайте простое перемещение. Если же баланса два - то как вы представляете себе перемещение? 1330 (одного баланса) - 1330 (другого баланса).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Дек 15, 2015 09:35:45
|
|
|
Цитата: |
Тогда создавайте подразделение и делайте простое перемещение. |
Я полностью согласна, так как оно не является отдельным юр лицом, подскажите а как себестоимость откорректировать? Я согласилась бы и на комплектацию переданных ТМЗ добавив строку доставка, но как равномерно распределить транспортные расходы на себестоимость ТМЗ
Знаю что согласно МСФО транспортные расходы в себестоимость не включаются, однако в нашей учетной политики именно для этого подразделения прописано что себестоимость включает все затраты, что бы видеть реальную прибыль и чтоб на МОЛе сумма продукции видела приличная...
Вот и конфуз ...
Вы не обязаны мне помогать, но если же Вы подскажите что можно сделать в данной ситуации, возможно мы и вовсе откажемся от подписки на 1срейтинг, потому что ничего стоящего они ни разу не сказали :/
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Дек 15, 2015 09:42:15
|
|
|
Askarkyzy_D говорит: |
Я полностью согласна, так как оно не является отдельным юр лицом, подскажите а как себестоимость откорректировать? |
стисняюсь спросить, а на каком основании вы будете себестоимость корректировать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Дек 15, 2015 09:47:55
|
|
|
Цитата: |
стисняюсь спросить, а на каком основании вы будете себестоимость корректировать? |
На основании Учетной политики, там прописано что для подразделение Магазин (кому передаются товары) себестоимостью является рыночная цена (цена продажи) в данном случае 1 500 000, а получается у самой организации на сегодняшний день все ТМЗ стоят на балансе по покупной цене 1 000 000.
По сути должно быть перемещение на подраздления Магазин и переоценка ТМЗ, разве нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Дек 15, 2015 11:20:02
|
|
|
стисняюсь спросить, а если случится недостача, то по какой цене вы будете выставлять претензию виновному лицу?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Дек 15, 2015 11:26:06
|
|
|
себестоимостью является рыночная цена (цена продажи) - это согласно какому стандарту? А вы не стесняйтесь - пишите в учетной политеке что себестоимость равна цена продажи + 50% и кпн платить вообще не прийдется - в налоговой же одни дураки седят. они же и не додумаются посчитать это занижением кпн.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Дек 16, 2015 14:58:06
|
|
|
Цитата: |
стисняюсь спросить, а если случится недостача, то по какой цене вы будете выставлять претензию виновному лицу? |
В том то и дело что по рыночной цене ( так как окупаем товар за копейки) это часть договора у МОЛа
эта операция является только в управленческом учете, а в налоговом учете отражения не имеет.
Вопрос то не в том как мы учитываем себестоимость, а в том как одно подразделение продает (списывает) тмз на 1 000 000 а другое приходует на 1 500 000
Ладно будем считать тему закрытой
С Праздником, дорогие коллеги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Дек 16, 2015 17:06:21
|
|
|
Askarkyzy_D говорит: |
только в управленческом учете |
Я так понимаю что под
Askarkyzy_D говорит: |
в 1с8.2 |
Понимается типовая конфигурация "Бухгалтерия для Казахстана" - обратите внимание БУХГАЛТЕРИЯ для Казахстана. Если бы данная программа могла вести кроме налогового и бухгалтерского учета - врят ли она так бы называлась. Она могла бы называться ТОРГОВЛЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА - или еще как нибудь.
Askarkyzy_D говорит: |
даже преподаватели и программисты пожимают плечами или предлагают изменения в конфигурации |
А как еще если если речь об управленческом учете а программа для этого не предназначена??????
А вот теперь я стесняюсь спросить: у вас в целях налогового учета будет одна себестоимость, а в целях управленческого другая?
Нет. Ну все конечно можно дописать.
Первое это смотря как??? Если дописывать будут прям в существующие документы, а чтобы организовать полный управлеческий учет, нужно будет подправить не почти все документы делающие проводки по ТМЗ. Кто вашу конфигурацию потом будет обновлять??? После того как вашими же усилиями она превратится в необновляемого монстра - что вы будете делать?
Вам не кажется что вам следует задавать вопрос - ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И КАК МНЕ БЫТЬ В ТАКОЙ ТО СИТУАЦИИ.
А не - У МЕНЯ ЕСТЬ УТЮГ, ПОДСКАЖИТЕ КАК ИМ ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ. МНЕ ТУТ ГОВОРЯТ ЧТО МОЖНО ПРИВАРИТЬ К ГНИЩУ УТЮГА ГАЙКУ на 50 и бить ей. НО Я НЕ ХОЧУ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ УТЮГА. ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?.
Горе от ума ей богу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Дек 16, 2015 19:21:47
|
|
|
Вообщем однозначно дописывать. При этом дописывать нужно грамотно. А вот это смогут уже не так уж много людей. Тут дело даже не в том что смогут мало кто. Тут дело в том что - человек делающий все грамотно затратит времени больше, чем тот кто будет ломать имеющуюся конфигурации по принципу "главное сделать как-нибудь и взять деньги, а там трава не расти".
А у нас как бывает - возьмут в разных трех конторах ценовое и заключают договор с теми у кого оно меньше. А то что и результат может отличатся у нас почему то не думают. Почему то считается что задачу решат одинаково и далекие от профессии программиста люди (бухгалтера - выучившие код 1с) и хороший программист. А потом имеем результат "1с плохая программа - потому у нас отчет формируется 40 минут. Открываешь отчет, а там запрос - в цикле второй запрос, по нему в том же цикле, еще цикл и снова запрос.
С. Ромазанов упомянул про сертификат - но даже наличие сертификата "Специалист по платформе" - еще не гарантирует что все будет сделано грамотно. А то у нас как бывает - даешь расчет - а тебя спрашивают - а можно ли сделать за половину цены - конечно можно. Ща в запросе по связываю таблицы по полям составных типов, вместо пакетных запрос когда цепочкой запросов формируется набор данных" - а вы уже мучайтесь с этим отчетом по 40 минут))))
Так что мой совет - попытаться найти готовое решение - возможно какое нибудь отраслевое.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Дек 16, 2015 22:29:16
|
|
|
Спасибо Иван за совет, я бы с радостью оплатила данную конфигурации, да и в принципе обновление нам не нужно. Проблема была в документе Реализация- передача структурному подразделению (он очищал значение контрагент, выдавая ошибку "контрагент не соответствует значению структурного подразделения)
Мы с 1С специалистом пытались прописать чтоб он не удалял значение контрагента у нас получилось, однако сам документ "реализация структурному подразделению" превращался в стандартную "реализацию"
вот и возник вопрос как правильно оформлять документ "реализацию структурному подразделению" если в разделе предприятие у всех подразделений стоит галочка структурного, однако оно в контрагентах не появляется
Или я сейчас опять игнорирую ваш ответ?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Дек 17, 2015 03:31:21
|
|
|
Askarkyzy_D говорит: |
вот и возник вопрос как правильно оформлять документ "реализацию структурному подразделению" |
а то что себестоимость в типовой конфигурации может считаться тремя методами - фифо, средневзвешенной или номенклатурной идентификации - вас уже не беспокоит? Вас не поймешь. То у вас проблемы с себестоимостью, то у вас нет проблем с себестоимостью. У меня такое чувство что вы сами не знаете чего хотите.
Ну закомментировать условие ума большого не надо - и что дальше? В целях налогового и бухгалтерского учета реализации контрагенту будет произведена по цене закупа. Управленческого учета там нет. Я так понимаю у вас в этом проблема.
Что с этим вы намереваетесь делать? Или вы себестоимость менять собираетесь в целях налогового учета? Или вы думали что от того что вы закомментируете условие в программе вдруг откуда невозьмись появится управленческий учет? ЕГО ТАМ НЕТ! Там учет бухгалтерский и налоговый - и я не знаю стандарта по которому можно взять и скорректировать себестоимость в сторону увеличения - просто так по желанию - ни в бухгалтерском ни в налоговом учете. А значит 1С написанная согласно стандартам МСФО - вам такое сделать не даст.
Дописать все это можно. Но я так понимаю вы совсем не представляете даже в общих чертах как это будет выглядеть. Программист у вас тоже видно очень грамотный если не может объяснить - что НУ НЕТУ В ТИПОВОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА и от комментирования условия - он не появится. Как программист он должен был знать что данные действия нужного результата не дадут.
Вы конечно можете поробовать еще что нибудь закоментировать в других документах - я даже могу подсказать каким документом скорректировать себестоимость если вас не беспокоит ее изменение в целях налогового учета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Дек 17, 2015 09:36:57
|
|
|
почему вы всегда переводите стрелки?!
Как специалист по программе 1С Вы можете ответить на мой вопрос:
Цитата: |
Проблема была в документе Реализация- передача структурному подразделению (он очищал значение контрагент, выдавая ошибку "контрагент не соответствует значению структурного подразделения) |
а какой учет и как я его виду, пусть Вас не касается
с Ув
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|