Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сдавать 320 и 328 форму физи...
    Надо ли сдавать 101.04 если услуги получены за пределами РК.
    Нужно сдавать ф. 101.01, ф.101.02, если фирма открылась в декабре 2009г?
    получены услуги международная перевоз...
    В каком отчетном периоде показываться...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли сдавать 101.04, если услуги от нерезидента получены в декабре 2014, а оплата им в 1кв 2015?     
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 30, 2015 17:17:22   

    Добрый день!
    Мы (ТОО, общеустановленный режим) получили услуги от юр лица-нерезидента.
    Он выставил нам акт вып работ от 31.12.2014г.
    Оплата за его услуги мы произвели в февраль 2015.
    Мы сдали отчет 101.04 за 4 квартал 2014, где отразили эти самые услуги как начисленные но не выплаченные, и взяли на у себя на расходы в 2014.
    Вопрос: нужно ли сдавать отчет 101.04 за 1 квартал 2015г.?
    Если да, то как именно его заполнять, так как нужно начисление показывать, а мы его уже в 4 квартале 2014 показали.?
    Или пустографку сдавать?
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 30, 2015 20:07:42 Сказали Спасибо❤   

    Статьи НК РК 192-196

    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:

    Статья 195
    Цитата:
    2) по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты – не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, по рыночному курсу обмена валюты на последний день налогового периода, установленного статьей 148 настоящего Кодекса, в декларации по корпоративному подоходному налогу, за который доходы нерезидента отнесены на вычеты.

    Цитата:
    Статья 196. Представление налоговой отчетности
    Налоговый агент обязан представлять в налоговый орган по месту своего нахождения расчет по корпоративному
    подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в следующие сроки:
    1) за первый, второй и третий кварталы – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором
    произведена выплата доходов нерезиденту;
    2) за четвертый квартал – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, установленным
    статьей 148 настоящего Кодекса, в котором произведена выплата доходов нерезиденту и (или) за который начисленные, но
    невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Май 04, 2015 10:20:08   

    Роза, спасибо.
    Так как акт вып работ нерезидент выставил 31.12.14, т.е. прошлым годом, а выплату дохода нерезиденту за оказанные услуги сделали в феврале 2015.
    В отчете 101.04 за 4 кв.2014. мы показали начисленные но не выплаченные доходы.
    Вопрос: Только какие именно суммы отражать в отчете? Теже что и начисленные за 4 квартал 2014?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 04, 2015 16:00:44   

    Уважаемые форумчане! Кто сталкивался с заполнением отчета по форме 101.04.
    Так как акт вып работ нерезидент выставил 31.12.14, т.е. прошлым годом, а выплату дохода нерезиденту за оказанные услуги сделали в феврале 2015.
    В отчете 101.04 за 4 кв.2014. мы показали начисленные но не выплаченные доходы нерезидента.
    Вопрос: какие именно суммы отражать в отчете? Теже что и начисленные за 4 квартал 2014? Не получится ли двойное отражение показателей. Мы же взяли на вычеты начисленные доходы нерезидента в 2014, нужно ли сдавать эти же данные за 1 квартал 2015?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 05, 2015 07:51:04   

    Предлагаю:
    http://mail.urist.kz/post456245.html
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 05, 2015 09:30:25   

    esiphi, я так и не нашла конкретного ответа -нужно ли сдавать отчет за 1 квартал 2015.
    Помогите кто-нибудь разобраться.
    Если посмотреть правила заполнения то получается что ни под какую строку не попадают суммы дохода которые выплаченные.
    Пустографку сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 05, 2015 09:50:35   

    Еще-
    http://mail.urist.kz/topic34064-40.html
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 05, 2015 09:51:59   

    http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/fno/2015/pravila/101.04.doc

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 09, 2016 12:13:43   

    Добрый день, просмотрела всю ленту, а ответа так и не дали. Также в ссылках, тоже нет ничего относящее к этому вопросу.
    Поэтому хочу повторить вопрос: Нами получены услуги от нерезидента в 4 квартале 2015 года, они начислены, но не выплачены, отразили в стр.101.04.003. Должны ли мы сдавать отчет в 1 квартале 2016 года, при выплате нерезидентам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 09, 2016 14:09:10   

    al.aliya говорит:
    Должны ли мы сдавать отчет в 1 квартале 2016 года, при выплате нерезидентам?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 09, 2016 14:13:03   

    Трудоголик2 говорит:
    al.aliya говорит:
    Должны ли мы сдавать отчет в 1 квартале 2016 года, при выплате нерезидентам?

    Да.


    Но мы же уже признали в 4 квартале эти услуги? А в 1 квартале мы только свою задолженность нерезидентам выплатим, больше платежей не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 09, 2016 14:14:11 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya, вот и указывайте только оплату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 09, 2016 14:34:28 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    Нами получены услуги от нерезидента в 4 квартале 2015 года, они начислены, но не выплачены, отразили в стр.101.04.003. Должны ли мы сдавать отчет в 1 квартале 2016 года, при выплате нерезидентам?

    Считаю, что не должны, так как в этом случае в 1 кв. 2016 года обязательств по КПН за нерезидента не возникает, и в отчете не предусмотрены поля для отражения таких сумм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Фев 09, 2016 14:41:49 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya, а вы знаете A.Vail, прав.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 09, 2016 14:44:41   

    Спасибо огромное всем за помощь Rose Clapping

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz