изучаю 1С 7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#52 Пн Окт 08, 2007 17:53:31
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
Как мне посадить разовые выплаты со всеми вытекающими налогами в 1С-ке? |
Я так поняла, что вам надо в 1С провести получение услуг или чего-то другого. Это можно сделать с помощью документа "Акт закупа", если у вас типовая. Оплату можно провести авансовым или РКО, как вам удобней. Или я вас не правильно поняла и вам не это нужно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Пн Окт 08, 2007 18:18:13
|
Сообщить модератору
|
|
Забава говорит: |
Я так поняла, что вам надо в 1С провести получение услуг или чего-то другого. Это можно сделать с помощью документа "Акт закупа", если у вас типовая. Оплату можно провести авансовым или РКО, как вам удобней. Или я вас не правильно поняла и вам не это нужно? |
ФЛ оказала консульт.услуги. Теперь не знаю как в 1С-ке проводки формировать. Хотела через "Операции введенные вручную", но сомневаюсь..может кто поможет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#54 Пн Окт 08, 2007 19:00:33
|
Сообщить модератору
|
|
Можно, как советовал NoName оформить ФЛ как нештатного сотрудника и провести в "Ведомости начислений".
Можно в "Акте закупа", указав вид дохода и налоги. В 201.00 попадает. Если в "Акте закупа" проводить эту операцию, то в справочнике "Номенклатура" надо будет ввести эту услугу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Вт Окт 09, 2007 11:08:31
|
Сообщить модератору
|
|
Забава говорит: |
Можно, как советовал NoName оформить ФЛ как нештатного сотрудника и провести в "Ведомости начислений".
Можно в "Акте закупа", указав вид дохода и налоги. В 201.00 попадает. Если в "Акте закупа" проводить эту операцию, то в справочнике "Номенклатура" надо будет ввести эту услугу. |
Спасибо . Хороший документ оказывается, акт закупа.
Но еще один вопрос. Если этот ФЛ, оказавший услуги консультационнные, через месяц устроится штатником программистом,его оказанные услуги все равно остаются разовыми? На тот момент его данные уже будут сидеть как нештатный. А как его я приму в штат. Просто оформлю приказ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#57 Пт Окт 19, 2007 09:27:56
|
Сообщить модератору
|
|
пожскажите последовательность проведения документов в 1С-
Выпуск продукции
завершение работ
закрытие периода
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
кеукеуке
непроводятся доки
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ваппа
оборотнСальд
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#58 Пт Окт 19, 2007 10:00:31
|
Сообщить модератору
|
|
сан говорит: |
пожскажите последовательность проведения документов в 1С-
Выпуск продукции
завершение работ
закрытие периода
|
Закрытие периода
Выпуск продукции
Завершение работ
Откройте демонстрационную базу данных. Там есть ответы на многие вопросы. Ещё у всех документов есть описание.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#59 Пт Окт 19, 2007 10:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
Сначала ЗакрытиеПериода (все производственные счета закрываете на 900), затем ВыпускПродукции (когда на КОНКРЕТНОМ подразделении и КОНКРЕТНОМ ВидеДеятельности, с которого вы делаете выпуск собрались затраты).
Чтобы не было сообщения "..конечное сальдо", лучше сначала нажать кнопку рассчитать, и там уже глянуть, есть ли стоко затрат
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#60 Пт Окт 19, 2007 10:36:50
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
Сначала ЗакрытиеПериода (все производственные счета закрываете на 900), затем ВыпускПродукции (когда на КОНКРЕТНОМ подразделении и КОНКРЕТНОМ ВидеДеятельности, с которого вы делаете выпуск собрались затраты).
Чтобы не было сообщения "..конечное сальдо", лучше сначала нажать кнопку рассчитать, и там уже глянуть, есть ли стоко затрат |
да точно так делаю но что то не так ,кнопка рассчитать не работает и затраты не собираются и выдает сообщение ..конечное сальдо"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
AlexeyZar
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#61 Пт Окт 19, 2007 11:01:20
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста профессионалы. Заранее спасибо за ответ
В 1 С в оборотке по счету 3310 не попадают остатки начального сальдо. Мы оплатили в прошлом году фирме денежные средства, но товара не получили - в итоге мы в плюсе. На каком счете долен отражаться этот остаток и должен он вообще присутствовать на 3310?
Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#63 Пт Окт 19, 2007 11:07:31
|
Сообщить модератору
|
|
сан говорит: |
да точно так делаю но что то не так ,кнопка рассчитать не работает и затраты не собираются и выдает сообщение ..конечное сальдо" |
Если при нажатии кнопки "Рассчитать" сумма остаётся нулевой - значит на момент проведения документа на счете 900 по выбранному вами подразделению и виду деятельности НИЧЕГО НЕТ.
Поэтому закрытие месяца делается перед выпуском продукции.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#65 Пт Окт 19, 2007 11:16:16
|
Сообщить модератору
|
|
AlexeyZar говорит: |
Подскажите пожалуйста профессионалы. Заранее спасибо за ответ
В 1 С в оборотке по счету 3310 не попадают остатки начального сальдо. Мы оплатили в прошлом году фирме денежные средства, но товара не получили - в итоге мы в плюсе. На каком счете долен отражаться этот остаток и должен он вообще присутствовать на 3310?
Спасибо |
"Остатки начального сальдо" - это сильно сказано.
Попробуйте поискать эту сумму на счете 1610 "Авансы выданные".
И конфигурацию 1С назовите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#66 Пт Окт 19, 2007 11:20:28
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="NoName"]
сан говорит: |
- значит на момент проведения документа на счете 900 по выбранному вами подразделению и виду деятельности НИЧЕГО НЕТ.
Поэтому закрытие месяца делается перед выпуском продукции. |
списание сделал 23 числом
-Закрытие периода 24числом
-Выпуск продукции 25числом
спасибо ! заработало.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#67 Пт Окт 19, 2007 11:23:35
|
Сообщить модератору
|
|
сан говорит: |
Списал уже почти все материалы. Все равно... |
Ужос... Вспоминается:
"Я налила в стеклянную кастрюлю воды чтобы уравнять осмотическое давление, положила два яйца, накрыла крышкой на случай взрыва и поставила в печку. Вода еще не закипела, а яйца уже взорвались и разбили крышку!
Q: Вы забыли посолить воду. Помимо этого, кастрюля должна быть металлической, а печка - обычная, не микроволнового типа.
"
http://www.kleo.ru/Encyclopedia/Humor/humor4.shtml
Попробуйте временно передвинуть документ "Выпуск ГП" в самый конец месяца. (В конец дня последней даты месяца). Если суммы не появятся - сделайте пересчет итогов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#69 Вс Окт 28, 2007 12:20:00
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
Компенсация за неиспольз. отпуск в 1С где находится подскажите пожалуйста, не могу найти. СРОЧНО плиз! не помню гдле |
Вопрос не понятный.... Попытаюсь ответить......
1.Если Вы хотите начислить , то в типовой версии такие начисления производятся вручную, а затем сумму вставляете через дополнительные начисления.
2. Если непонятно где в дополнит.начислениях, то ее вводят вручную и галочками ставят те налоги, которыми эта сумма облагается......
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Асема1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#70 Ср Окт 31, 2007 09:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро!
Когда делаю "закрытие периода" у меня почему -то на счет 8010 садится двойная сумма счета 8011. Я в производстве новичок ( и вообще в бухгалтерии). Подскажите, пожалуйста, как можно устранить это? Как я понимаю , (как раньше нас учили), при закрытии периода сумма 901 счета автоматом должна садиться на 900, а не умножаться на 2 . Как можно устранить эту ошибку? Плиз, откликнитесь, господа программисты. У меня 1С версия 7.7.. Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#71 Ср Окт 31, 2007 10:01:41
|
Сообщить модератору
|
|
Проблемы бывают всякие, скорее всего это из-за того что
Асема1 говорит: |
Я в производстве новичок ( и вообще в бухгалтерии). |
А потому лучше звоните своим настройщикам, потому что это надо смотреть. Проблема может быть от неправильного заполнения документов в програме, до глюков в 1С, но удаленно это не решить, к сожалению.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#72 Ср Окт 31, 2007 10:08:47
|
Сообщить модератору
|
|
Асема1 говорит: |
Доброе утро!
Когда делаю "закрытие периода" у меня почему -то на счет 8010 садится двойная сумма счета 8011. |
Бред какой-то. Счёт 8010 - это группа счетов, на него ничего не может "садиться". Он просто объединяет движения по счетам 8011-8015.
Если вы действительно уверены, что суммы задвоены, сделайте пересчет итогов.
Всё сказанное справедливо только для типовой конфигурации. Если у вас чей-нибудь самопал - то ищите автора.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Асема1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#73 Ср Окт 31, 2007 10:20:24
|
Сообщить модератору
|
|
NoName говорит: |
Он просто объединяет движения по счетам 8011-8015. |
NoName, еще один вопросик можно: если грубо говоря я представляю эту схему вот так 8011=8012+8013+8015, 8011=8010 -это верно? Вот такой план счетов:
8010 Основное производство
8011 Основное производство
8012 Материалы
8013 Оплата труда производственных рабочих
8014 Отчисления от оплаты труда
8015 Накладные расходы
8020 Полуфабрикаты собственного производства Извините, что засоряю ветку,но мне надо знать наверняка....
8010 Основное производство- 562 912,40 562 912,408011 Основное производство- 281 456,20 281 456,20
8012 Материалы - 137 845,64 137 845,64
8013 Оплата труда 125 000,00 125 000,00
8014 Отчисления от 18 610,56 18 610,56
Вот вырезка с ОСВ.
плиз, скажите просто: верно не верно, может я что недопонимаю...
NoName говорит: |
сделайте пересчет итогов. |
а это как делается?
Посты подредактировала...ЗаБияка
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#74 Ср Окт 31, 2007 10:35:00
|
Сообщить модератору
|
|
Асема1 говорит: |
еще один вопросик можно: если грубо говоря я представляю эту схему вот так 8011=8012+8013+8015, 8011=8010 -это верно? |
Не, такую формулу без поллитры не осилить...
Вот как должно быть:
8010 = 8011+8012+8013+8014+8015
562 912,40 = 281 456,20 + 137 845,64 + 125 000,00 + 18 610,56
Т.е. всё у вас нормально, ничего пересчитывать не надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#75 Ср Окт 31, 2007 10:49:15
|
Сообщить модератору
|
|
NoName, спасибо .....но почему 8011 называется осн. производство и почему 281 456,20 = 137 845,64 + 125 000,00 + 18 610,56 ... ..ну не доходит до меня Вопрос: Данные счета 8011 откуда берутся... ?
P.S. что-то не совсем по теме..но этот волпрос я никак не могу разделить от 1С, сорри..и еще если не совсем грамотная формулировка вопроса..тоже сорри..
NoName, Вы не хотите отвечать.. ..очень жаль
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#76 Ср Окт 31, 2007 11:00:01
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
NoName, спасибо .....но почему 8011 называется осн. производство |
На философию потянуло?
Anonymous говорит: |
и почему 281 456,20 = 137 845,64 + 125 000,00 + 18 610,56 ... ..ну не доходит до меня Вопрос: Данные счета 8011 откуда берутся... ? |
Потому что период закрылся, и производственные затраты собрались на счёте 8011. Посмотрите проводки документа "Закрытие периода", и многое станет ясно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#78 Ср Окт 31, 2007 14:57:13
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Ответтье пожалуйста. Как в 1С оформляется отпуск без содержания сотрудника (весь месяц) Ставлю отработано дней ноль не проводит начисление, может я что-то не так делаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#80 Ср Окт 31, 2007 15:09:36
|
Сообщить модератору
|
|
А что делать? Человек числится, он тока в отпуске без содержания..... Оклад у него есть, но так как он отработал 0 дней то соответственно начислено- 0, мне что человека из ведомости вычеркнуть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#82 Ср Окт 31, 2007 16:01:10
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
Конечно, просто строку удалить из ведомости и все |
Не правильно ето, по ведомости человек есть, а в начислении удалить, что-то вы госпада програмисты не продумали тут.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#84 Ср Окт 31, 2007 16:21:08
|
Сообщить модератору
|
|
Tary говорит: |
KrEAtive писал(а):
Конечно, просто строку удалить из ведомости и все
Не правильно ето, по ведомости человек есть, а в начислении удалить, что-то вы госпада програмисты не продумали тут. |
У меня все номано удаляется в ведомости..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#85 Ср Окт 31, 2007 16:27:50
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
Тук тук, вы про что? Печатная форма или табличная часть документа ВедомостьНачислений? |
Да вот не знаю как в 1С оформлять у меня сотрудник ушел в отпуск без содержания на бумаге все оформлено, а вот как все в 1С оформить не пойму.
1. Нужно ли в кадровых документах приказ писать?
2. Как провести ведомость начисления если один сотрудник отработал 0 дней?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Гость говорит: |
У меня все номано удаляется в ведомости.. |
Да удалить то можно что угодно, я хочу как правильно......
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#86 Ср Окт 31, 2007 16:34:46
|
|
|
1. Можно написать, но проводок он НЕ делает.
2. Видимо вы заполняете ведомость кнопкой "Заполнить", это кнопка для облегчения труда, а вручную нужно удалить ненужных чайников. То есть нафиг он нужен в ведомости с 0 дней, по нему же и сумма нулевая.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#87 Ср Окт 31, 2007 16:42:52
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
2. Видимо вы заполняете ведомость кнопкой "Заполнить", это кнопка для облегчения труда, а вручную нужно удалить ненужных чайников. То есть нафиг он нужен в ведомости с 0 дней, по нему же и сумма нулевая. |
Тоесть в ведомости моего сотрудника надо удалить, спасибо.....
А приятнее было бы видеть этого человека в ведомости с нулями
Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:
Просто хотелось бы через год - два открыть распечатанную ведомость и не найдя в ней сотрудника не паниковать и не думать что я ошиблась или забыла про сотрудника, а видеть ага вот он отработал ноль дней, а значит я ему начислила ноль тенге
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#88 Пн Ноя 05, 2007 14:50:11
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос такой:
Семерка-типовушка. Организация оказывает услуги физ.лицам. Один раз в месяц делается начиление т.е. реализация услуг. Сумма по каждому контрагенту условно-постоянная т.е. редко меняется. НДСа нет, СФ выдавать не надо.
Вопрос:
Можно ли в типовушке каким-нибудь одним документом (за один раз) делать реализацию по всем контрагентам?
Как это реализовать? Или только "ручками"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KaZantip
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#90 Пн Ноя 05, 2007 16:40:18
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите что делать? Вот такие ошибки после переноса очтета Баланса из 254 в нетиповую
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Сохранить", ИмяОтчета,,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(73)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Восстановить", ИмяОтчета,,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(75)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Очистить", ИмяОтчета,,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(77)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Печать", ИмяОтчета,,,)
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(89)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Формат", ИмяОтчета,,,16)
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(96)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
АтрибутыОрганизации = ?(РазделительУчета.Выбран() = 1, РазделительУчета, глОрганизация<<?>>());
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(124)}: Функция не обнаружена (глОрганизация)
ГлБухгалтер = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.ГлавныйБухгалтер.Получить(ДатаК));
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(130)}: Функция не обнаружена (ФИО)
Исполнитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Исполнитель.Получить(ДатаК));
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(131)}: Функция не обнаружена (ФИО)
Руководитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Руководитель.Получить(ДатаК));
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(132)}: Функция не обнаружена (ФИО)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "ИнициализироватьДиалог", ИмяОтчета, "Месяц, Квартал, Год, Произвольно|в тг.,в тыс. тг., 2|ТаблицаВвода", 0 , 16);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(155)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Очистить", ИмяОтчета, 1,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(167)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
НомерРелизаПолный = глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "ПолучитьНомерРелизаКонфигурации", ИмяОтчета,1,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(168)}: Функция не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
АтрибутыОрганизации = ?(РазделительУчета.Выбран() = 1, РазделительУчета, глОрганизация<<?>>());
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(170)}: Функция не обнаружена (глОрганизация)
ГлБухгалтер = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.ГлавныйБухгалтер.Получить(ДатаК));
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(176)}: Функция не обнаружена (ФИО)
Исполнитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Исполнитель.Получить(ДатаК));
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(177)}: Функция не обнаружена (ФИО)
Руководитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Руководитель.Получить(ДатаК));
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(178)}: Функция не обнаружена (ФИО)
глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Очистить", ИмяОтчета,1,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(191)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
НомерРелиза = глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "ПолучитьНомерРелизаКонфигурации", ИмяОтчета,,,);
{Отчет.Баланс.Форма.Модуль(194)}: Функция не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#92 Вт Ноя 06, 2007 15:56:24
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, в 255 релизе в глобальном строчка
Функция глЗначениеПоУмолчанию(ИмяОбъекта) Экспорт Далее
у Меня в старой конфигурации есть еще пареметр Организация,
Функция глЗначениеПоУмолчанию(ИмяОбъекта, Организация=0) Экспорт Далее
Вопрос етот параметр очень нужен? Добавлять его в 255 или нет.
Или можно не добавлять.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
мне почему то кажется что этот параметр у меня, т.к. у меня конфа старая, сравниваю код функции в своей и в 255, тоже самое, только там этот параметр в параметрах прописан.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#94 Вт Ноя 06, 2007 16:27:08
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
Начни с понимания параметра Организация, что это, давай вместе. |
Возвращает основную организацию установленную у пользователя системы. Возвращаемое значение: элемент справочника "Организации"
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
дык по умолчанию ее надо или уже не надо? или надо, потому как в справочнике Организация у меня их 5 штук?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#95 Вт Ноя 06, 2007 16:34:22
|
|
|
Теперь, она нужна нам?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ЗаБияка говорит: |
потому как в справочнике Организация у меня их 5 штук? |
Добавлено спустя 53 секунды:
а субконто "Подразделения" не убили?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#96 Вт Ноя 06, 2007 16:41:13
|
|
|
ОМГ у вас пять организаций ?
По ним одновременно учет ведется в одной базе ?
Это точно необходимо ? В том смысле пихать все эти организации в одну базу ? Или так "исторически сложилось" ?
Подсказка. Поищи вызов этой функции в своей СТАРОЙ конфигурации, посмотри что передается как параметр в "Организация"
Сделай выводы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#97 Вт Ноя 06, 2007 16:41:34
|
Сообщить модератору
|
|
чудно, значит надо, эх
Добавлено спустя 1 день 17 часов 33 минуты 9 секунд:
Плиз подскажите что делать. Така фигня, у нас стоит запрет просмотра документов, созданных в других филиалах.
Если ПроцедураОбработки = "ПриОткрытии" Тогда
Если (КонтекстДокумента.Организация <> глОрганизация()) и (ТекущаяИБЦентральная() = 0) Тогда
Предупреждение("Отсутствует право просмотра документов других филиалов!");
СтатусВозврата(0);
Возврат 0;
КонецЕсли;
Например док, созданный в Устькамане, Павлодар не сможет просмотреть. И получилась такая фигня - Устькаман делает удержание в доке "Ведомость удержания" по сотруднику, который в Павлодаре, Павлодар этот документ не видит, формируют карточку счета по 333.1 и сальдо не идет с Устькаманом. Мне пришла мысля только, чтоб удержания делали в самом Палодаре.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#98 Сб Ноя 17, 2007 03:15:48
|
Сообщить модератору
|
|
Тут проблема не в том отрезке модуля который указан, тут проблема в правах миграции документа. Данный текст модуля всего навсего запрещает вам открывать экранную форму самого документа.
Открой в конфигураторе свойства документа "ведомость удержаний", посмотри как и куда он мигрирует. Скорее всего стоит "место создания и центр". Там же внизу есть поле где можно перечислить префиксы баз в которых должен быть документ.
Чет много понаписал. Может уже не актуально ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#99 Вс Ноя 18, 2007 00:40:51
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, почему когда выводишь на печать счет-фактуру, то в ней есть реквизиты р/с предприятия поставщика, а в счете на оплату нет. Причем в табличной форме все набрано, как надо. А на печать не выводится. Вообще программа, которую мне дали уже содержала различные документы и заполненные справочники на другую фирму, я почти все их удалила (ну, т.е. все которые смогла), но некоторая информация не удаляется, может из-за этого вся проблема. А есть вообще возможность очистить программу от всех ранее введенных данных?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#100 Вс Ноя 18, 2007 00:48:49
|
Сообщить модератору
|
|
Лорик говорит: |
Подскажите пожалуйста, почему когда выводишь на печать счет-фактуру, то в ней есть реквизиты р/с предприятия поставщика, а в счете на оплату нет. |
Лорик, а Вы не путаете понятия поставщика и покупателя?
А насчет счета на оплату - так зачем выводить р/с покупателя? Не Вы же ему платить будете, а он Вам...
Лорик говорит: |
А есть вообще возможность очистить программу от всех ранее введенных данных? |
А не проще заново установить конфигурацию?..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|