Как отразить НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет в 300 и 307
|
Варвара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Дек 31, 2007 04:56:42
|
Сообщить модератору
|
|
Как и где в 300 и 307 форме отразить НДС по приобретенному оборудованию до постановки на учет,с-ф есть ,но стали на учет в апреле ,а приобрели в январе.
ИП на общеустановленном.
Квартал оборудование находилось на складе и амортизация не начислялась. Сейчас делаю корректировку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пн Дек 31, 2007 10:13:35
|
Сообщить модератору
|
|
В форме 300.00 остатки товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по НДС указываются в 300.05.009 (при пропорциональном методе) или 300.06.009 (при раздельном методе)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Варвара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Дек 31, 2007 10:58:31
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо 100 раз смотрела и не увидела а в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ?
они от января ?
Я пропустила и сейчас корректирую ? Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская?
Помогите ло 1/01/08 что бы хвостов не было
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пн Дек 31, 2007 11:13:06
|
Сообщить модератору
|
|
Варвара говорит: |
в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ?
Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская? |
Люблю, когда в вопросе есть ответ... Это значит, что вопрос сформулирован правильно... Период "Апрель" (или "2 квартал"), а дата СФ - январская...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Anonymous говорит: |
Не поняла на что нажать для спасибки |
Гостям такого не дано... Залогиньтесь и жмите...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Дек 31, 2007 11:20:37
|
Сообщить модератору
|
|
Интересно при постановке на учет сразу есть зачет. Тогда период может быть сразу квартал ? Весь квартал только и делали что тратили типа обустраивались ?
Или помесячно ? Год 2006 тогда этот пункт был?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пн Дек 31, 2007 11:48:41
|
Сообщить модератору
|
|
В 2006-м налоговым периодом для новеньких был месяц, потом можно было квартал. В 2007-м налоговый период налогоплательщик выбирает сам - месяц или квартал и только при превышении минимума (1000 МРП НДС к начислению в месяц) обязательный переход на "месяц"...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Дек 31, 2007 11:55:52
|
Сообщить модератору
|
|
У нас за апрель отчитались ,а потом в ввиду зачета за 2 месяца сразу и увед пришел что квартал не правильно Не пойму как исправить на месяц и везде зачет. Тут еще суммы большие увидели и спрашивают откуда деньги , пойдем проверять
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Сб Янв 12, 2008 17:24:24
|
Сообщить модератору
|
|
Вот уж не знаю какую рубрику выбрать,чтобы у знающих людей спросить!
Отправляю 300 ф.,а мне пишет машина,что не подлежит отправке якобы из-за не верно заполненых полей!
Всё на сто раз перепроверила,а она снова здорово!
Как исправить ситуацию?
Подскажите кто знает пожалуйста!!!
Спасибо заранее всем!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|