Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие Проводки по уставному капиталу?
    Смена учредителей при реорганизация ТОО- проводки по уставному капиталу?
    Как сделать проводки по уставному кап...
    какие проводки нужно дать проводки по...
    Проводки в 1с:8 по НДС.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по уставному капиталу     
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 02, 2008 17:09:27   

    Подскажите как правильно сделать проводки в этой ситуации:

    В ТОО А уставный капитал 100 тенге, учредитель ТОО Б

    Эту долю капитала выкупает у ТОО Б ТОО В -80 тенге
    ТОО С - 20 тенге

    Согласно устава учредителями ТОО А становятся ТОО В и ТОО С
    зарегистрирован в уставе
    ТОО В -500 тенге
    внесено-200 тенге

    ТОО С - 300 тенге
    внесено 20 тенге

    Как правильно сделать все это ? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июн 02, 2008 20:23:08 Сообщить модератору   

    Котенок, что Вы курите?..
    Котенок говорит:
    В ТОО А уставный капитал 100 тенге, учредитель ТОО Б

    ТОО А:
    5110 - 5030 = 100
    1010, 1030 - 5110 = 100
    ТОО Б:
    2210 - 1010, 1030 = 100
    Котенок говорит:
    Эту долю капитала выкупает у ТОО Б ТОО В -80 тенге
    ТОО С - 20 тенге

    ТОО Б:
    1010, 1030 - 2210 = 80 (по ТОО В)
    1010, 1030 - 2210 = 20 (по ТОО С)
    ТОО В:
    2210 - 1010, 1030 = 80
    ТОО С:
    2210 - 1010, 1030 = 20
    ТОО А:
    5030 ТОО Б - 5030 ТОО В = 80
    5030 ТОО Б - 5030 ТОО С = 20
    Котенок говорит:
    Согласно устава учредителями ТОО А становятся ТОО В и ТОО С
    зарегистрирован в уставе
    ТОО В -500 тенге
    внесено-200 тенге

    ТОО С - 300 тенге
    внесено 20 тенге

    ТОО А:
    5110 - 5030 = 420 (по ТОО В)
    5030 - 1010, 1030 = 200 (по ТОО В)
    5110 - 5030 = 280 (по ТОО С)
    5030 - 1010, 1030 = 20 (по ТОО С)
    ТОО В:
    2210 - 1010, 1030 = 200
    ТОО С:
    2210 - 1010, 1030 = 20
    Вообще-то лучше гонять через неоплаченный капитал, но так муторнее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 03, 2008 09:15:26   

    Спасибо, а вот по что курите не понял???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 04, 2008 07:58:01   

    ТОО Б:
    1010, 1030 - 2210 = 80 (по ТОО В)
    1010, 1030 - 2210 = 20 (по ТОО С)

    А если фактически деньги не поступали по Дебету какой счет будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Июн 04, 2008 08:29:35 Сообщить модератору   

    неоплаченный капитал-уставной капитал
    деньги-неоплаченный капитал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 04, 2008 08:57:02   

    У меня еще вопрос, ломаю голову, не могу придумать:

    один из учредителей частично оплатил свою долю взносом здания, я делаю проводку 2410-5110 это было 27 марта

    23 апреля мы продаем это здание, у меня на руках только решение учредителей и договор купли-продажи здания. А счет-фактура не нужна? И что с НДС?

    И возникают ли у меня обязательства по ННИ за период с 27 марта по 23 апреля? И должен ли я начислять амортизацию с 1 апреля до момента продажи???

    Помогите, пожалуйста Embarassed Embarassed Embarassed

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    Anonymous говорит:
    неоплаченный капитал-уставной капитал
    деньги-неоплаченный капитал

    А если деньги не поступали?

    Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:

    А можем ли мы здание поставить не как основное, а как товар? Ну тогда в любом случае будет НДС. Ведь так?

    Добавлено спустя 30 минут 31 секунду:

    И если договор купли-продажи здания и земельного участка, я должен одновременно ставить на баланс и здание и земельный участок, а потом продать то и другое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июн 04, 2008 09:56:44 Сообщить модератору   

    Котенок говорит:
    А если фактически деньги не поступали по Дебету какой счет будет?

    Если деньги не поступали, то и проводки нету...
    Котенок говорит:
    23 апреля мы продаем это здание, у меня на руках только решение учредителей и договор купли-продажи здания. А счет-фактура не нужна? И что с НДС?

    Нужна. Платить.
    Котенок говорит:
    А можем ли мы здание поставить не как основное, а как товар? Ну тогда в любом случае будет НДС. Ведь так?

    Если предполагали продать здание, можете. Так.
    Котенок говорит:
    И если договор купли-продажи здания и земельного участка, я должен одновременно ставить на баланс и здание и земельный участок, а потом продать то и другое?

    Да.
    Котенок говорит:
    И возникают ли у меня обязательства по ННИ за период с 27 марта по 23 апреля?

    Да.
    Котенок говорит:
    И должен ли я начислять амортизацию с 1 апреля до момента продажи???

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 04, 2008 10:13:01   

    Котенок говорит:
    Спасибо, а вот по что курите не понял???

    Котёнок "новенький" на форуме?
    В вопросе у Вас что-то с размерами Уставного Капитала не сходится, то он 100 тенге, то потом вдруг "участники" вносят 500 да 200. Из-за этого вопрос сформулирован странновато.....несколько бред напоминает...отсюда вопрос про курение....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 04, 2008 10:24:17   

    Ну просто торопился, простите

    Тут с 8 утра голову ломаю, в уставный капитал передали здание и земельный участок на общую сумму 500 тенге.

    Земельный участок учредитель выкупил за 100 тенге. А здание у него - остаточная стоимость теже 500 тенге. А мне как поставит на баланс? Как разделить эту стоимость?

    Потом продали за 2100

    Договор-купли продажи на эту сумму, однако нам фактически нам поступило 2000 тенге, так как 100 тенге поступило на р/счет учредителя для выкупа земельного участка... Crying or Very sad

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    Мара говорит:
    Котенок говорит:
    Спасибо, а вот по что курите не понял???

    Котёнок "новенький" на форуме?
    В вопросе у Вас что-то с размерами Уставного Капитала не сходится, то он 100 тенге, то потом вдруг "участники" вносят 500 да 200. Из-за этого вопрос сформулирован странновато.....несколько бред напоминает...отсюда вопрос про курение....


    Ну а с другой стороны правильно: было 100, поменялись учредители и произошла перерегистрация уставного капитала на большую сумму.

    А с другой стороны простительно, у нас химическое производство, так что здесь без курения, есть чем дышать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 05, 2008 15:37:34   

    А имеем ли мы право продавать то, что внесено в виде взноса в уставный капитал???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 05, 2008 15:44:13   

    Почему бы нет. Вы же деньги, внесённый в качестве уставного тратите.
    Для того этот фонд и "создаётся", что бы использовать в препринимательстве.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Чт Июн 05, 2008 23:34:47 Сообщить модератору   

    спаисбо за подсказку .не могли бы вы подсказать ,где можно найти все аналитические и синтетические проводки .заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Июн 09, 2008 17:43:04   

    библиотека бухгалтера №№ 11 и 12 за 2007г, и ББ № 11 2008г, в котором даны исправления

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Июн 24, 2008 21:51:13   

    Здравствуйте, учредитель физлицо (резидент) и два ТОО (нерезиденты). Договорились, что долю физлица внесут ТОО в равных долях, а физлицо организует весь бизнес с нуля в РК.
    Как правильно юридически это оформить и сделать бухпроводки?
    Могут ли юрлица нерезиденты просто отдать деньгами физлицу за все его хлопоты для вклада в Уставный фонд?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz