Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    налоговая отчетность у ИП на упрощенке при сдаче в аренду легковые авто
    Отчетность по мониторингу и налоговая отчетность
    Налоговая отчетность ИП на ОУР
    Налоговая отчетность
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоговая отчетность в ТОО на упрощенке     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Сб Июл 08, 2006 10:35:08 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=79670#79670

    как отчитываются упрощенцы в конце года? У них есть годовой отчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Сб Июл 08, 2006 11:56:37 Сообщить модератору   

    1. ф. 910
    2. нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Сб Июл 08, 2006 23:29:13 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    1. ф. 910

    ещё + 201.00, 201.04 не забудьте .
    И всё это поквартально до 10 числа месяца следующего за отчётным кварталом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наташа26
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Июн 28, 2008 13:01:34   

    Подскажите пожалуйста, для ТОО по упрощенке за второй квартал
    2008 г.какие формы надо сдавать? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Июн 29, 2008 19:54:40 Сообщить модератору   

    Наташа26
    201.00 и 910.00

    если вы плательщик НДС, то еще 300.00 и 307.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наташа26
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Июн 30, 2008 13:43:33   

    Юнона
    Спасибо большое. А нужно платать соц. налог и соц. отчисления или только 3%? Зар.плата начисляется как обычно или соц. налог и соц. отчисления не надо?

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    ТОО на упрощенке платит только 3%, а соц.налог и соц.отчисления не надо? С 3% все идет, или отдельно надо платить и соц. отчисления и соц.налог? И подскажите пожалуйста, расчет з/п такой же как и обычно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июн 30, 2008 14:01:40 Сказали Спасибо❤   

    Наташа26 говорит:
    ТОО на упрощенке платит только 3%, а соц.налог и соц.отчисления не надо? С 3% все идет, или отдельно надо платить и соц. отчисления и соц.налог? И подскажите пожалуйста, расчет з/п такой же как и обычно?

    Наташа, внимательно почитайте статью 377 Налогового Кодекса РК. Соц.налог входит в 3%,начислять будете за минусом соц.отчислений.Например, 100000 тенге - ваш доход. Налог 3%- 3000 тенге, из них КПН (ИПН) 1500 тенге, а с 1500 оставшихся минусуете начисленные соц. отчисления. Зарплата на наемных работников начисляется как обычно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Июн 30, 2008 14:02:37 Сообщить модератору   

    Наташа26, не плодите сообщения во всех ветках. Это признак плохого тона!

    Соцотчисления начисляете и платите как обычно, 3% с заработной платы по каждому работнику. Расчет зарплаты - как обычно, только соцналог с оплаты труда не исчисляете.

    Налог в размере 3% с оборота (с дохода) считаете, потом делите пополам.
    Одну половину платите как КПН, от второй половины отнимаете ваши соцотчисления и оставшуюся часть платите как соцналог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalinra
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Мар 12, 2009 10:16:15 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста! ТОО на упрощенке, если в текущем месяце нет дохода и не начислялся соц.налог, какие проводки применить при начислении соц.отчислений с з/пл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Мар 12, 2009 12:36:13 Сообщить модератору   

    Проводки все те же самые - от того, что вы не будете платить соцналог, ничего не меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Financist
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 19, 2010 23:44:56   

    ТОО на Упрощенке с 1 квартала 2006 года по 3 квартал 2006 года.
    С 4 квартала перешли на ОУР.
    Также были перечисления зарубеж нерезиденту за консультационные услуги, счет-фактуры были с апреля 2006 года.
    Сдается ли отчет ф.101.04 по КПН с доходов нерезидентов удержанных у источника выплаты за те месяцы когда ТОО было на Упрощенке? Первоначальный отчет сдали за 4 квартал 2006 года.
    спасибо.

    Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:

    В налоговом кодексе за 2006 год нашел статью 179 п.6, где пишется об обязанностях и ответственности налогового агента по исчислению, удержанию и уплате подоходного налога у источника выплаты в госбюджет.
    Вот только не написано про ТОО на Упрощенке должно ли исчислять, удерживать, уплачивать и сдавать отчеты. В районной налоговой не знают, будут узнавать в областной.
    Помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 20, 2010 09:37:52   

    Financist говорит:
    Сдается ли отчет ф.101.04 по КПН с доходов нерезидентов удержанных у источника выплаты за те месяцы когда ТОО было на Упрощенке?
    Вы это ИПН указываете в упрощенной декларации. 101.04 сдавать не нужно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Financist
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 20, 2010 11:00:59   

    Спасибо, а как это доказать в налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 20, 2010 11:16:55 Сказали Спасибо❤   

    Financist
    это за вас докажет деларация, по моему в 2006 сдавалась 201 за сотрудников, а в 910 таких строк не было. Совет: поднимите все отчеты за тот период и посомтрите как отразили этот ИПН

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Financist говорит:
    Спасибо

    есть кнопочка Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Financist
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Авг 20, 2010 11:38:41   

    Извините, но я имел ввиду КПН а не ИПН с нерезидентов. В 910 ничего нет про КПН с нерезидентов удержанный у источника выплаты.
    спасибо, Талгат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Financist
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Сен 02, 2010 14:30:23   

    Financist говорит:
    ТОО на Упрощенке с 1 квартала 2006 года по 3 квартал 2006 года.
    С 4 квартала перешли на ОУР.
    Также были перечисления зарубеж нерезиденту за консультационные услуги, счет-фактуры были с апреля 2006 года.
    Сдается ли отчет ф.101.04 по КПН с доходов нерезидентов удержанных у источника выплаты за те месяцы когда ТОО было на Упрощенке? Первоначальный отчет сдали за 4 квартал 2006 года.
    спасибо.

    Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:

    В налоговом кодексе за 2006 год нашел статью 179 п.6, где пишется об обязанностях и ответственности налогового агента по исчислению, удержанию и уплате подоходного налога у источника выплаты в госбюджет.
    Вот только не написано про ТОО на Упрощенке должно ли исчислять, удерживать, уплачивать и сдавать отчеты. В районной налоговой не знают, будут узнавать в областной.
    Помогите пожалуйста.


    Ответ на свой же вопрос:
    Уточнили в областной налоговой по Атырау: независимо от режима налогообложения, УР или ОУР, сдается Расчет по подоходному налогу у источника выплаты, удерживаемый с доходов юр.лиц-нерезидентов по форме 101.06, если есть оказанные услуги от нерезидентов и есть выставленные нам инвойсы. Инвойсы нам выставлены с апреля 2006г. Так что первоначальный за 4 кв.2006г будет отозван.
    Налоговый Кодекс за 2006 года ст.181.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Июн 25, 2015 14:16:05   

    Добрый день!мы ТОО с НДС, на упрощенке с 01.04.2015,до этого времени ТОО на ОУР были.За 1 кв.2015 сдала как обычно 200,300.

    с 01.04.2015 получается нужно сдавать поквартально теперь:200,300,а 910 за полугодие не считая 3 мес.что были на ОУР.,до 15.08.2015

    Подскажите пожалуйста,может я что то пропустила.,может еще что то нужно сдавать.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июн 25, 2015 15:12:30 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686,
    300 -
    NATA1686 говорит:
    нужно сдавать поквартально

    910 -
    NATA1686 говорит:
    910 за полугодие не считая 3 мес.что были на ОУР.,до 15.08.2015

    а еще и 100 за период
    NATA1686 говорит:
    1 кв.2015


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Июн 25, 2015 15:45:56   

    Мелена,спасибо большое,получается 200 уже сдавать не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Июн 25, 2015 15:59:28   

    NATA1686, нет не нужно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz