Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО на СНР соцотчисления и пенсионка
    Пенсионка и соцотчисления по нерезидентам
    Пенсионка в разные налоговые комитеты
    подскажите за самого ип пенсионка платиться?
    Двойная проводка по НДС при импорте ТМЗ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    201+910=двойная пенсионка     
    Neco
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июл 01, 2008 20:22:52 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.

    У меня ТОО по упрощёнке (с самого начала регистрации). Один директор, МЗП. Состою на НДС.

    В середине прошлого месяца взял акт сверки и призадумался над ним. Там значилась недоимка по ОПВ и соц. отчислениям почти в два раза превыщающая то, что я платил. Собственно, перед этим мне пришло уведомление по недоимке и пене, поэтому я, не вникая, заплатил, сколько было надо.
    Сегодня ходил в налоговую и мне там объяснили, что оказывается я зря в 910 дублировал то, что писал в 201 и надо в поле 910.00.012 ставить соц. отчисления, а в остальных (013-016) ставить нули.
    У меня же было фактически наоборот - 910.00.012 прочерк, а в остальных полях переписывал с 201-й.

    Итак, в общем, теперь мне надо как-то всё назад вернуть и в связи с этим вопросы:
    1. Правильно ли я спросил в налоговой, правильно ли мне объяснили и правильно ли я понял, что: надо сдавать ещё столько же 910-х форм, сколько я сдал неправильно; в этих формах нужно указывать тот период, за который они значились тогда (т.е. фактически за весь прошлый год 4 + 1 в этом году); цифры, которые я хочу оставить без изменений, мне туда писать не надо, ставить нули - а цифры которые я хочу убрать писать с минусом в те же поля?
    2. если всё это пройдёт нормально (т.е. если я увижу отражение в акте сверки), то в бухгалтерии мне ничего начислять дополнительно не надо (кроме того, что я уже внёс через выписку фактически переплату по счёту 3398) - при последующих начислениях, это всё само погасится и я начну платить только когда у меня по бухгалтерии начнёт недоимка вылезать, так?
    3. забыл спросить это в налоговой - можно ли (и нужно ли) как-то опротестовать пеню, которую они мне начислили за всё это время? в принципе-то сам дурак, так что ни на что не претендую, просто интересно.

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОя
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июл 01, 2008 20:47:15 Сообщить модератору   

    Если вы ИП один (без работников) то 201 форму вам надо сдавать пустой.
    Все ваши (ваши личные налоги) отражаются в 910 форме. Некоторые ИПешки щас даже 201 перестали сдавать. Мол зачем она нужна? Инспектора часто смотрят сквозь пальцы на его отсутствие. Или возвращают обратно...

    Теперь как исправить ошибку. Общий подход такой:
    1) Составьте нужную ФНО как положено по всем правилам т.е. как если бы вы только собрались его сдавать.
    2) Сравните "по ячеечно" то ФНО которое вы уже сдали, с тем который вы только что составили (пункт 1)
    3) Возьмите чистый бланк той же ФНО и втех местах где идет различие между 1 и 2 ФНО по суммам, проставьте сумму разницы. Если сумма в первой ФНО в какой-то ячейке больше, то разницу ставите с полюсом т.е. просто ставите разницу без знака. Если первая ФНО меньше, то разницу указываете с минусом.

    Визуально это можно представить так: Берет уже сданное ФНО и кладете на стекло, сверху кладете ФНО которое собираетесь сдать. Помните как в институте копировали чертежи? Так вот сложение (или вчитание) этоих двух ФНО в каждой ячейке должно дать нужный результат.
    Это понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Neco
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июл 01, 2008 21:03:08 Сообщить модератору   

    по второму абцазу - большое спасибо.

    а по первому абзацу - я думаю, что ТОО по упрощёнке, это всё-таки не ИП (хоть и ЧП), а поскольку директор это наёмный работник (мне уже не раз на этом форуме это говорили, да и по логике это верно), значит и 201 форма нужна как воздух и она не должна быть пустой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОя
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 01, 2008 21:25:14 Сообщить модератору   

    Ах да.. У вас же ТОО а не ИП...
    Но я все же не считаю, что зарплату объязательно начислять.. Нет актой объязаловки.. Что ИПешник, что ТООшник в одном лице - оба работают сами на себя.. Их право начислятть з/пл или нет.. Соответсвенно если нет з/пл, то и 201 будет пустой..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Neco
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июл 01, 2008 21:52:59 Сообщить модератору   

    Логика-то конечно за Вами, но насколько я знаю по кзоту всем наёмным работникам предприятие Обязано платить з/п. К тому же директор не работает сам на себя - он работает на учредителей (даже если это он сам и есть - вряд ли что-то меняется).
    Можно конечно и не платить, но это до поры до времени - в любом случае, реально безопаснее заплатить. Smile

    Но давайте, не будем отвлекать читающих от темы топика. Я всё же надеюсь, что кто-нибудь ещё ответит на остальные два вопроса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОя
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Июл 01, 2008 22:02:40 Сообщить модератору   

    Neco говорит:
    Но давайте, не будем отвлекать читающих от темы топика.


    Не понял. А я что по вашему тут бесполезным флудом занимаюсь? Shocked
    Очень надо было...

    Сам не знай и не слушай знающего! (пожелание на будущее. чисто казахское)
    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июл 01, 2008 22:04:18   

    Neco говорит:
    В середине прошлого месяца взял акт сверки и призадумался над ним. Там значилась недоимка по ОПВ и соц. отчислениям почти в два раза превыщающая то, что я платил. Собственно, перед этим мне пришло уведомление по недоимке и пене, поэтому я, не вникая, заплатил, сколько было надо.
    Сегодня ходил в налоговую и мне там объяснили, что оказывается я зря в 910 дублировал то, что писал в 201 и надо в поле 910.00.012 ставить соц. отчисления, а в остальных (013-016) ставить нули.
    У меня же было фактически наоборот - 910.00.012 прочерк, а в остальных полях переписывал с 201-й.

    Итак, в общем, теперь мне надо как-то всё назад вернуть и в связи с этим вопросы:
    1. Правильно ли я спросил в налоговой, правильно ли мне объяснили и правильно ли я понял, что: надо сдавать ещё столько же 910-х форм, сколько я сдал неправильно; в этих формах нужно указывать тот период, за который они значились тогда (т.е. фактически за весь прошлый год 4 + 1 в этом году); цифры, которые я хочу оставить без изменений, мне туда писать не надо, ставить нули - а цифры которые я хочу убрать писать с минусом в те же поля?
    2. если всё это пройдёт нормально (т.е. если я увижу отражение в акте сверки), то в бухгалтерии мне ничего начислять дополнительно не надо (кроме того, что я уже внёс через выписку фактически переплату по счёту 3398) - при последующих начислениях, это всё само погасится и я начну платить только когда у меня по бухгалтерии начнёт недоимка вылезать, так?
    3. забыл спросить это в налоговой - можно ли (и нужно ли) как-то опротестовать пеню, которую они мне начислили за всё это время? в принципе-то сам дурак, так что ни на что не претендую, просто интересно.

    Я попробую все по порядку - в ТОО по упрощ. сдаются формы 910 и 201, в вашем случае вы заполняете по З/П форму 201, а в 910 - в строке 910.0.012 указываете данные строки 201.00.010 (это уменьшит ваш соц.налог). Собственно это вам и сказали в налоговой.
    Теперь, что касается доп. форм - если нужно внести изменения в форме, то есть 2 варианта:
    1. для начало надо сделать отчеты с верными данными;
    2. взять сданный отчет и исправить ошибки, как разницу между верными и неверными данными, составить доп. отчет с исправлениями (разница), где правильные - 0.
    3. второй вариант - взять сданный отчет и один в один составить доп. с минусами по всем строкам, т.об. вы аннулируете все данные, а затем отправить 2-ой доп. с верными данными.
    Если сделаете все правильно, то пеня также аннулируется и не надо ходить выбивать ее, но ее не вернут по соц. и пенс. отчисл., будет переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОя
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июл 01, 2008 22:07:52 Сообщить модератору   

    Идиот один кстати, приходил как-то ко мне просил разобраться сумму ОПВ..
    У него как раз и был это случай.. И в 910 указывал ОПВ и 201-ом.. Точно также и с ОСО обстояло дело... И с ИПН.. Но его именно ОПВ мучало т.к. суммы тама самые большие были...

    Мы анулировали все сданные ранее 201 формы... И все стало нормально...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Neco
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июл 01, 2008 22:22:57 Сообщить модератору   

    всем мегаспасибо, попробую. Smile
    второй вопрос как бы отпал сам собой.
    если кого-то обидел, извиняюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz