Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    можно ли Договор без процентного займа с директором ТОО общей суммой?
    ТОО заключило договор беспроцентного ...
    Нужно ли регистрировать договор займа денег в ЦПН?
    Как отражать километраж для ТОО, если...
    Отражение в форме 250.00 личных средс...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Договор безвозмездного займа при внесении директором личных денег на нужды предприятия     
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Пт Мар 20, 2009 09:43:04 Сообщить модератору   

    Agata говорит:
    Д3996 К1010) с кассы только счет 1251, но если только в ручную делать, правильно ли так будет?

    а разве когда выдаються деньги в подотчет Дт-1251 Кт-1010, затем при закрытии периода закрываються суммы на счете 1251; таким образом Дт-3396 Кт-1251.
    Правильно ли я понимаю движения с использованием счета 4030

    1) директор закидывал личные Д.С. 1010/1251.....80000 тг
    2) закрытие периода 1251/3396 80000
    3) заключили договор беспроц. займа 1010/4030 80000
    и выдали тут же в подотчет 1251/1010 80000 , остаеться по Кту сч 4030 с-до на 80000,
    затем закрытие периода 3396/1251 80000
    далее если поступит оплата от покупателей, 1010/1210 80000
    теперь закрываеться задол-ть ТОО перед диром 4030/1010 80000 ВСЕ РАСЧИТАЛИСЬ

    Ответьте пожалуста на пост №140

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Пт Мар 20, 2009 14:26:26   

    Евлеша говорит:
    Здраствуйте! Хочу переспрасить разгребаю ТОО с 2006 г. не совсем поняла с моментом когда все же удобнее ввести проводку 1010/4030 и сразу же 1251/1010 (когда ТОО должно деньги директору, он вносил наличные). Например за 2007 г на счете 3396 осталась задолженность перед директором на 50000 тг, а за 2008 г. осталась задолженнность 30000 тг. За 2007 год лучше внести в конце этого года или в начале 2008 г. ?

    мне кажется, надо см на договорные условия и сроки погашения займа перед директором
    и смотреть весь объем внесенных сумм директором в течение года:
    внес, допустим, в марте часть суммы 100, в сентябре еще 50, в октябре ему вернули 70.
    Значит Договор составим на 150 срок до (28 февраля следующего года, к примеру,) с правом досрочного погашения
    это я так думаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Вт Мар 24, 2009 10:53:03 Сообщить модератору   

    nadezhdats здраствуйте. С договором то все понятно составляем по итогу года задним числом по суммам которые висят на сч 3396 в конце года - итоговый долг ТОО - директору. Я не могу определиться когда проводку внести 1010/4030. за 2007 год ТОО директору осталось должно 50000 тг и не расчиталось. ТОО рачиталось только к середине 2008 г., до этого не с чего было расчитаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Вт Мар 24, 2009 11:07:48 Сообщить модератору   

    Какой срок могут быть неоплаченными авансовые отчеты, обсуждали здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11370

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    Я думаю эти же доводы можно применить и к суммам перерасхода по авансовым отчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #105 Вт Мар 24, 2009 17:19:28 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста:
    На какой сч. лучше сажать деньги от учредителя по договору беспроцентного займа сроком да 1 года на 3020 или 3050?
    А в отчете о движении денежных средств куда лучше отнести в раздел Движение ден.средств по финансовой дея-ти:
    получение займоов или прочие поступления?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Вт Мар 24, 2009 18:52:29   

    Счет 3050,
    Нерезидент Баланса говорит:
    А в отчете о движении денежных средств куда лучше отнести в раздел Движение ден.средств по финансовой дея-ти:
    получение займоов или прочие поступления


    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:

    Я бы поставила - получение займов, ведь это займ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #107 Вт Мар 24, 2009 18:59:30 Сообщить модератору   

    Rose Rose Rose
    Просто столько споров по поводу этих займов, что хочется их куда нить "спрятать"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Ср Мар 25, 2009 18:54:39   

    уф, дочитала
    Solitary, в посте 131 пишите 2 подписи - учредителя и директора. Сколько дюдей столько мнений, как говорится. Вот и хочу спросить: директор - работник нанятый со стороны. Все таки как же правильней оформить. Учредитель - займодатель, директор - займополучатель. Так?

    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

    людей то есть Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данияр Тенелов
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Чт Мар 26, 2009 10:53:24 Сообщить модератору   

    Займополучатель ТОО в лице Директора. Иначе этой займ между физиками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Вт Июн 02, 2009 22:02:52 Сообщить модератору   

    Тема разбухла и закрыта.
    Задавайте, пожалуйста, конкретные вопросы в отдельных темах, типа такой: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16952
    Ссылки на аналогичные темы смотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14324

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Страница 3 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz