Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оприходовать товар в 1С 8.2?
    Как оприходовать товар правильно?
    Как правильно оприходовать товар из России?
    Как в 1С 8,2(8.2.15.310) правильно оприходовать товар из Китая
    Как правильно в 1С 8,2 оприходовать товар по таможенной декларации?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар     
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Сен 27, 2008 12:19:44 Сообщить модератору   

    В 1С 8.0 как правильо оприходовать ОС как товар? В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Сен 28, 2008 13:36:58 Сообщить модератору   

    А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар. Или у вас что-то подходящее под характеристики ОС приобретено для дальнейшей реализации ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Сен 29, 2008 09:22:50 Сообщить модератору   

    Den говорит:
    А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар.

    Спасибо что подсказали, а тоя думала что разницы никакой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Сен 29, 2008 10:02:21 Сообщить модератору   

    В основном п-ки.
    Естественно я знаю в чем разница ОС и товар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Сен 29, 2008 11:07:41 Сообщить модератору   

    Можете сделать приобретение ТМЗ, затем Принятие к учету ОС с видом операции "Оборудование"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Сен 29, 2008 11:34:06 Сообщить модератору   

    а если для продажи то и приходуете как товар. а не ос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Сен 29, 2008 13:23:58 Сообщить модератору   

    Поясню всю ситуацию ещё раз(дискуссия по этому вопросу прошла в теме "Форма 701.03"). В июне 2007г. наша организация заключила договор на изготовление крана, кран был изготовлен, документами организации обменялись, но бухгалтер, которая работала до меня, не сдала в НК форму 701.03, да и сам кран она похоже оприходовала намного позже, т.к. в 700.00 форме крана тоже нет.А в 300.00 и в 307.00 показывает приобретение. А вот в фоме 701.02 за 2008г. остаточная стоимость на начало года увеличивается на 1,3 млн.(сумму крана), хотя (если все правильно) строка 700.03.013 в приложении №3 к декларации, должна сходится со строкой 701.02.001, т.к. в обеих строках речь идет о сумме на дату 01.01.....года. Поскольку данная ситуация - это штрафы и пени. То выход нашли такой:Оприходовать пока кран как товар, будто что-то в нем не понравилось, а отказаться от него мы не могли,т.к. это изготовление по договору, то мы решили кран продать, но покупателя не нашли и оставили кран себе, для этого переводим кран из товара в ОС. И у меня вопрос как правильно это сделать в 1С 8.0. Закладки в накладной разные и справочники разные.
    Новичок говорит:
    В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах?


    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    Решили кран перевести из товара в ОС в ноябре м-це, и по форме 700.00 сдать дополнительную с учетом крана и показать принятие к учету в ноябре, амортизацию начать начислять с декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    помидор
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Сен 29, 2008 14:17:16 Сообщить модератору   

    если кран ,то унего есть грузоподъемность .а если грузоподъемность это налог на транспорт и регистрация в ГАИ .если была регистрация тогда на кого, если на фирму тогда используется он в педринимательской деятельности или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Сен 29, 2008 17:30:34 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad Мне кажется что этот кран не считается транспортным средством, у него конечно есть грузоподъемность, но он(кран) мостовой, электрический, он по рельсам на подъездном пути ездит и всё. Ну обрадуйте же меня, скажите что крану на рельсах не нужна регистрация в ГАИ и за него не нужно платить налог на транспорт.

    Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:

    girl_cray

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 11, 2008 12:33:00   

    Я оприходовала ОС, но в оборотке по счету 2410 ОС у меня показывает в дебитовом обороте, но ведь они должны быть по Дт сальдо на начало... я чего-то не сделала? А что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Ноя 11, 2008 12:40:59 Сообщить модератору   

    Я же ответила вам на этот вопрос в теме "Как оприходовать ОС". зайдите туда ответте на мой вопрос к вам.

    Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:

    В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Asem писал(а):
    оборотке по счету 2410

    период оборотки какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Катенька Сергеевна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Ноя 11, 2008 13:09:02 Сообщить модератору   

    Я так понимаю, кран сейчас оприходован на товар.
    чтобы перевести его в состав ОС надо заполнить документ "Приняте к учету ОС" на первой закладке указать счет поступления 1330 "товар" и субконто крана, в табличной части завести ОС "Кран" в справочнике ОС и указать параметрыамортизации, получится проводка 2410 - 1330

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Ноя 11, 2008 13:30:58   

    ОС поступили 04.11.08г. в тот же день оприходованны, но в оборотно-сальдовой ведомости у меня эта сумма зависла в дебетовом обороте, хотя должна быть в дебете начального сальдо счет выбираю 2410 период с 01.11.08г. по 11.11.08г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Ноя 11, 2008 13:33:31 Сказали Спасибо❤   

    А что Вы хотите, это правила: раз период 01.11-11.10 тооперация 04.11 будет оборотом по дебету. Вот сформируйте период с 05.11 - 11.11 сядет в сальдо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Ноя 11, 2008 13:38:09   

    Елена Т Спасибо большое!

    Я так и сделала. Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz