» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 11, 2008 13:38:09 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибо большое! Я так и сделала. :Yahoo!: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 11, 2008 13:33:31 |
Заголовок сообщения: | |
А что Вы хотите, это правила: раз период 01.11-11.10 тооперация 04.11 будет оборотом по дебету. Вот сформируйте период с 05.11 - 11.11 сядет в сальдо :) |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #3  Вт Ноя 11, 2008 13:30:58 |
Заголовок сообщения: | |
ОС поступили 04.11.08г. в тот же день оприходованны, но в оборотно-сальдовой ведомости у меня эта сумма зависла в дебетовом обороте, хотя должна быть в дебете начального сальдо счет выбираю 2410 период с 01.11.08г. по 11.11.08г. |
Автор: | Катенька Сергеевна |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 11, 2008 13:09:02 |
Заголовок сообщения: | |
Я так понимаю, кран сейчас оприходован на товар. чтобы перевести его в состав ОС надо заполнить документ "Приняте к учету ОС" на первой закладке указать счет поступления 1330 "товар" и субконто крана, в табличной части завести ОС "Кран" в справочнике ОС и указать параметрыамортизации, получится проводка 2410 - 1330 |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #5  Вт Ноя 11, 2008 12:40:59 |
Заголовок сообщения: | |
Я же ответила вам на этот вопрос в теме "Как оприходовать ОС". зайдите туда ответте на мой вопрос к вам. Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите. Добавлено спустя 55 секунд: Asem писал(а): оборотке по счету 2410 период оборотки какой? |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #6  Вт Ноя 11, 2008 12:33:00 |
Заголовок сообщения: | |
Я оприходовала ОС, но в оборотке по счету 2410 ОС у меня показывает в дебитовом обороте, но ведь они должны быть по Дт сальдо на начало... я чего-то не сделала? А что? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #7  Пн Сен 29, 2008 17:30:34 |
Заголовок сообщения: | |
:cry: Мне кажется что этот кран не считается транспортным средством, у него конечно есть грузоподъемность, но он(кран) мостовой, электрический, он по рельсам на подъездном пути ездит и всё. Ну обрадуйте же меня, скажите что крану на рельсах не нужна регистрация в ГАИ и за него не нужно платить налог на транспорт. Добавлено спустя 47 минут 50 секунд: :girl_cray: |
Автор: | помидор |
Добавлено: | #8  Пн Сен 29, 2008 14:17:16 |
Заголовок сообщения: | кран |
если кран ,то унего есть грузоподъемность .а если грузоподъемность это налог на транспорт и регистрация в ГАИ .если была регистрация тогда на кого, если на фирму тогда используется он в педринимательской деятельности или нет |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #9  Пн Сен 29, 2008 13:23:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поясню всю ситуацию ещё раз(дискуссия по этому вопросу прошла в теме "Форма 701.03"). В июне 2007г. наша организация заключила договор на изготовление крана, кран был изготовлен, документами организации обменялись, но бухгалтер, которая работала до меня, не сдала в НК форму 701.03, да и сам кран она похоже оприходовала намного позже, т.к. в 700.00 форме крана тоже нет.А в 300.00 и в 307.00 показывает приобретение. А вот в фоме 701.02 за 2008г. остаточная стоимость на начало года увеличивается на 1,3 млн.(сумму крана), хотя (если все правильно) строка 700.03.013 в приложении №3 к декларации, должна сходится со строкой 701.02.001, т.к. в обеих строках речь идет о сумме на дату 01.01.....года. Поскольку данная ситуация - это штрафы и пени. То выход нашли такой:Оприходовать пока кран как товар, будто что-то в нем не понравилось, а отказаться от него мы не могли,т.к. это изготовление по договору, то мы решили кран продать, но покупателя не нашли и оставили кран себе, для этого переводим кран из товара в ОС. И у меня вопрос как правильно это сделать в 1С 8.0. Закладки в накладной разные и справочники разные.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Решили кран перевести из товара в ОС в ноябре м-це, и по форме 700.00 сдать дополнительную с учетом крана и показать принятие к учету в ноябре, амортизацию начать начислять с декабря. |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #10  Пн Сен 29, 2008 11:34:06 |
Заголовок сообщения: | |
а если для продажи то и приходуете как товар. а не ос |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #11  Пн Сен 29, 2008 11:07:41 |
Заголовок сообщения: | |
Можете сделать приобретение ТМЗ, затем Принятие к учету ОС с видом операции "Оборудование" |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #12  Пн Сен 29, 2008 10:02:21 |
Заголовок сообщения: | |
В основном п-ки. Естественно я знаю в чем разница ОС и товар. |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #13  Пн Сен 29, 2008 09:22:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо что подсказали, а тоя думала что разницы никакой. |
Автор: | Den |
Добавлено: | #14  Вс Сен 28, 2008 13:36:58 |
Заголовок сообщения: | |
А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар. Или у вас что-то подходящее под характеристики ОС приобретено для дальнейшей реализации ? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #15  Сб Сен 27, 2008 12:19:44 |
Заголовок сообщения: | 1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар |
В 1С 8.0 как правильо оприходовать ОС как товар? В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах? |