Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отправлена ошибочная 300 ф.
    Ошибочная сопроводительная накладная.
    Ошибочная отправка формы 910
    Ошибочная возвратная накладная
    Не могу отправить ЭСФ вручную, статус...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ошибочная декларация.     
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Сен 29, 2008 15:28:53 Сообщить модератору   

    Добрый день,хотела спросить.Если мы отправили отчет по 300 форме,статус был "Доставленно на сервер",мы пошли в НК,в информационном отделе потвердили, что отчет мы отправили,просто вместо Очередной,поставили Дополнительная,в связи с чем она естественно не сидит на лицевом.Вопрос: Могу я избежать штрафов,ну например сделать отзыв налоговой отчетности???Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    модерн
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Сен 30, 2008 10:58:29 Сообщить модератору   

    можете и даже можете отправить дополнительную с минусом на разницу которую считаете правильной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Сен 30, 2008 11:02:52 Сообщить модератору   

    Да уж,я тоже так думаю,просто иногда поражаюсь нашим инспекторам сразу штраф."Ну или мирным путем". :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    модерн
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Сен 30, 2008 11:13:52 Сообщить модератору   

    Ekaterina говорит:
    Да уж,я тоже так думаю,просто иногда поражаюсь нашим инспекторам сразу штраф."Ну или мирным путем". :evil:
    взимно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Сен 30, 2008 11:25:33   

    Ekaterina
    надо форму отзыва посмотреть, лучше её заполнить, но пожалуй и не получится в вашем случае....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Сен 30, 2008 11:28:40 Сообщить модератору   

    Интересно почему не получиться???Если это было в период,когда были проблемы с НДС НП,и отчет все висит со статусом Доставленно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Авг 19, 2009 10:17:12 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, я отправляла допку за 1 квартал с минусами по каждому месяцу, а в итого поставила суммы за 3 месяца без минусов (не глянула и отправила), как сядет форма? с минусами (по месяцам) или по итого - с плюсом?

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    надо допку на итого с минусами (уже за 2 формы) сделать или сядет нормально с минусами?

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Все время себя ругаю, что не распечатываю сначала форму и не смотрю, блин, Twisted Evil принтер в другом кабинете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 19, 2009 10:22:37   

    Я думаю если Вы написали без минуса то, нужно пересдать потому что будет двойное начисление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Авг 19, 2009 10:25:46 Сообщить модератору   

    т.е. садяться формы по ИТОГО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маняня
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 19, 2009 10:30:22 Сообщить модератору   

    Викторовна может не стоит торопится, а подождать разноски на лицевой счет и посмотреть как село с минусами или без, а то как бы не пришлось сдедом за одной доп. отправлять другую доп.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 19, 2009 10:30:59   

    Я думаю Вы про 200 форму?? т.е. в сроке, итого за налоговый период, ниписали без минуса?? если да, то просто поставьте ту сумму с минусом и пересдайте.

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    До меня по одному ИП сдавала др. бухгалтер, за 1 кв. так в выписке висит почему то 3 начисление, она просто сдала 3 раза и они все сели((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Авг 19, 2009 11:09:47 Сообщить модератору   

    нет у меня 910 форма, до меня бухгалтер почему -то отправила индив. по нерезидентам (у нас их нет), скорее всего тоже не распечатала форму до отправки и не посмотрела) сегодня пришло уведомление, что начислен и не уплачен инд.по иностранцам и пеню начислили

    Добавлено спустя 56 секунд:

    получается, что формочки за 1 квартал начинают садиться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Авг 19, 2009 11:15:41   

    Сразу напрашивается вопрос)) зачем заполнять 210 когда в 910 есть все строки для наемных работников?? а по поводу 210 то если Вы отминусуете, то не известно когда она сядет, а пеня будет дальше идти. сходите к своему инспектору, может он в ручную посадит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Авг 19, 2009 11:46:19 Сообщить модератору   

    Людмилка Фролова
    да нет, вы не поняли, 210 и не сдавали, в 910 бух заполнила 910.00.022 по неризедентам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz