Плательщик НДС привез товар с методом зачета в 2006г.но он в 2009г. самостоятельно снят с НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Ср Окт 14, 2009 17:22:34
|
Сообщить модератору
|
|
Nemo говорит: |
вот это понять не могу. а где был товар с 2006 го года? |
Тоже не пойму что тут, да как.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Cerik говорит: |
Это оборудование для производственных нужд |
Ну, оборудование, понятно... а вот это как понять?
Cerik говорит: |
привез товар с методом зачета в 2006г |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 14, 2009 17:23:45
|
Сообщить модератору
|
|
Cerik
вы объясните народу верное, может и поможем чем..
Добавлено спустя 34 секунды:
ДемЕвгения говорит: |
Ну, оборудование, понятно... а вот это как понять?
Cerik говорит:
привез товар с методом зачета в 2006г |
совершенно солидарна
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Окт 14, 2009 17:31:30
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо всем!
Что откликнулись!
Это "Мельничное оборудование"
Но директор с кем не советовался и оставил НУ заявления с учета НДС и НУ снял с учета
При импорте НДС не уплачен (то есть прошел с методом зачета)
Что советуете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Окт 14, 2009 17:41:04
|
Сообщить модератору
|
|
Директор не посоветовался с бухгалтером и в 2009 году написал заявление о снятии предприятия с учета по НДС.
Вот бухгалтер и беспокоится, не повлечет ли это каких то последствий для предприятия.
Я так поняла, что он наслышан, что при снятии с учета по НДС остатки товаров и ОС, по которым НДС был взят в зачет, становятся облагаемым оборотом. И с них надо заплатить 12% НДС.
Добавлено спустя 27 секунд:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Окт 14, 2009 17:43:35
|
|
|
при сдаче отчетов по НДС данную сумму нужно было показать как в зачете так и в начислении.
На таможне она не платиться,только вы даете письмо-обязательство,что данная сумма отразиться не только в зачете но и в начислении. по сути у вас НДС 0 получается. А вот если вы ее показали только в зачете то это ошибка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Окт 14, 2009 17:44:38
|
|
|
ИМХО, там НДС не уплачен, а было написано обязательство, уплатить его в течение какого-то периода. Или при реализации. Только, при чем тут зачет по НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Окт 14, 2009 17:47:00
|
Сообщить модератору
|
|
Юнона говорит: |
по моему только еще все больше запуталось
Cerik говорит:
Но директор с кем не советовался |
Мне не смешно
Оборудование,при импорте НДС не оплатили,методом зачета,оборуд. часто сломался,организация не имел дохода,
прошло много лет,заводской брак,сдали пустографки,заявление на снятие с учета НДС
Что здесь не понятного?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Окт 14, 2009 17:48:22
|
|
|
если в ГТД стоит код42 то это НДС методом зачета.
данную сумму при растаможке не оплачивают и она не переносится по срокам оплаты.
ИМХО бух взял эту сумму в зачет,а в начислении не отразил. Зачет видать есть до сих пор,вот и переживает что с ним теперь делать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Окт 14, 2009 17:49:44
|
Сообщить модератору
|
|
Cerik говорит: |
Мне не смешно
Оборудование,при импорте НДС не оплатили,методом зачета,оборуд. часто сломался,организация не имел дохода,
прошло много лет,заводской брак,сдали пустографки,заявление на снятие с учета НДС
Что здесь не понятного? |
Cerik. честно говоря, как вы пишите, то ничего не понятно.
Приходится расшифровывать вашу криптографию...
Т.е. это не уплаченных НДС при импорте, а импортировали то оборудование из списка Правительства, по которому НДС при импорте платить было не нужно. Просто в Декларации отражали как в начилсении, так и в зачетной части.
Так, Cerik?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Окт 14, 2009 17:53:33
|
Сообщить модератору
|
|
Нонна говорит: |
при сдаче отчетов по НДС данную сумму нужно было показать как в зачете так и в начислении.
На таможне она не платиться,только вы даете письмо-обязательство,что данная сумма отразиться не только в зачете но и в начислении. по сути у вас НДС 0 получается. А вот если вы ее показали только в зачете то это ошибка. |
Оборудование как ОС у нас на балансе,
Обязательство при импорте тоже есть,
если мы не оплатили НДС,нам не надо было снятся с НДС
за это не грозит большие штрафы и пени?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Нонна говорит: |
Cerik
при данном методе НДС не оплачивается на таможне
как данная сумма у вас по декларации отразилась? |
Дорогая Нонна
Меня беспокоит что нас сняли с учета НДС (налоговые тоже д.....)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Cerik говорит: |
Дорогая Нонна
Меня беспокоит что нас сняли с учета НДС (налоговые тоже д.....) |
код 41
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Окт 14, 2009 17:59:16
|
|
|
код да Винчи отдыхает.
начинаем от печки.
Приход ОС по декларации. НДС отражается по бух.учету д331-к633 та сумма которая у вас была отражена в декларации.
В отчете сумма ндс и оборот отражается в зачетной части и сумма ндс еще отражается в начислении. У вас так было сделано? или вы просто показали зачет и фсе?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Окт 14, 2009 17:59:50
|
Сообщить модератору
|
|
Теперь ответ.
Читаем Кодекс.
НК-2009 говорит: |
Статья 230. Определение облагаемого оборота
...
2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан. |
Но в статье 256 речь идет только об уплаченном НДС при импорте. Вы под эту ситуацию не попадаете.
А значит по совокупности этих двух статей предприятию не надо начислять и уплачивать НДС с остаточной (т.е. с балансовой) стоимости оборудования.
А директору в будущем не мешало бы советоваться с бухгалтером при принятии таких судьбоносных решений.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Окт 14, 2009 18:00:58
|
Сообщить модератору
|
|
Нонна говорит: |
Приход ОС по декларации. НДС отражается по бух.учету д331-к633 та сумма которая у вас была отражена в декларации.
В отчете сумма ндс и оборот отражается в зачетной части и сумма ндс еще отражается в начислении. У вас так было сделано? или вы просто показали зачет и фсе? |
За снятие с учета (без разрешение таможни) НДС нам что грозит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Ср Окт 14, 2009 18:04:34
|
Сообщить модератору
|
|
Нонна, его же снятие с учета беспокоит.
И НДС, начисленный с остатков товара и ОС.
И он спрашивает, если НДС был взят в зачет "методом зачета", а значит не платился на таможне, по таким ОС надо платить НДС при снятии с учета или нет.
Cerik, нет.
Т.к. ключевая фраза "был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 "
А у вас он был отнесет в зачет в соответствии со статьей 250.
Цитата: |
«Статья 250. Уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета
1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном настоящей статьей, по импорту следующих товаров:
1) оборудование;
2) сельскохозяйственная техника;
3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;
4) вертолеты и самолеты;
5) локомотивы железнодорожные и вагоны;
6) морские суда;
7) запасные части;
8) пестициды (ядохимикаты);
9) племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения. Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются Правительством Республики Казахстан.
При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан. |
Причем эта статья старого Кодекса не отменена, и действует до до 1 января 2012 года в вышеуказанной редакции:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Окт 14, 2009 18:04:54
|
|
|
а при чем здесь таможня?
ваш метод зачета и снятие с учета по ндс ни как не связаны. Если только вы в декларации не отразили его в зачетной части,а про начисление забыли. Тогда вам надо показать и начисление данную сумму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Ср Окт 14, 2009 18:12:57
|
Сообщить модератору
|
|
Нонна говорит: |
а при чем здесь таможня?
ваш метод зачета и снятие с учета по ндс ни как не связаны. Если только вы в декларации не отразили его в зачетной части,а про начисление забыли. Тогда вам надо показать и начисление данную сумму |
Сумму показали как начисление и как зачет
Но проблема в том, что мы тепер не плательщики НДС.
Или пойти и подать заявления на рег.учет НДС пока не поздно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Ср Окт 14, 2009 18:16:55
|
Сообщить модератору
|
|
Cerik, во-первых, уже поздно.
Во-вторых, если
Cerik говорит: |
Сумму показали как начисление и как зачет |
то чего вы опасаетесь? все вроде правильно сделали.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
В-третьих,
Cerik говорит: |
а снятие с учета (без разрешение таможни) НДС нам что грозит |
Ничего не грозит, потому что такие вопросы с таможней согласовывать не надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Ср Окт 14, 2009 18:32:27
|
Сообщить модератору
|
|
Cerik говорит: |
оборудования (металлолом) раскулачили |
наверное раскурочили?
Добавлено спустя 56 секунд:
А нет, все-таки раскулачили: обрудование превратилось в металлолом и его растащили. Так?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Cerik говорит: |
по обязательству (срок давности) что делать |
Если каша заварилась в 2006 г., то срок исковой давности еще не истек.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Ср Окт 14, 2009 18:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga говорит: |
Cerik говорит:оборудования (металлолом) раскулачили
наверное раскурочили?
А нет, все-таки раскулачили: |
представляю картину маслом: пришли кулаки и давай раскулачивать))))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Ср Окт 14, 2009 18:38:04
|
Сообщить модератору
|
|
Cerik говорит: |
по обязательству |
по какому обязательству? что вас волнует?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Solitary говорит: |
пришли кулаки и давай раскулачивать |
наоборот: пришли сборщики металлолома и раскулачили компанию Cerikа, как настоящих кулаков, которые хапнули оборудование, НДС не заплатили, да еще как собаки на сене, и сами не пользуются, и другим не дают в металлолом сдать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Ср Окт 14, 2009 18:42:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
по обязательствам признавать как доход, если оплата за оборудование не предусматривается. почитайте ст.88 НКРК.
по НДС и смысл вставать на учет если нет никакой деятельности.
Elis говорит: |
А значит по совокупности этих двух статей предприятию не надо начислять и уплачивать НДС с остаточной (т.е. с балансовой) стоимости оборудования. |
а с оборудованием, списывать если его фактически уже нет(у вас же есть тех.заключения что это брак) или разукомплектовать на запчасти и оприходовать как материалы. Или стребовать с ваших поставщиклв нормальное оборудование.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Ср Окт 14, 2009 18:50:05
|
|
|
Kenga
:lol: это я перешла на понятный язык искателя истины.
Cerik
если вы хотите отблагодарить кого-то жмите кнопочку спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
qviqvo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|