Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО на ОУР не плательщик ндс может ли...
    Директор как физ.лицо привез товар с Китая-как оприходовать?
    НДС методом зачета
    НДС при импорте методом зачета
    Неподтверждение НДС методом зачета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Плательщик НДС привез товар с методом зачета в 2006г.но он в 2009г. самостоятельно снят с НДС     
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Окт 14, 2009 17:15:58 Сообщить модератору   

    Плательщик НДС привез товар с методом зачета в 2006г.но он в 2009г. самостоятельно снят с НДС

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Т.е.Какие последствие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 14, 2009 17:19:17 Сообщить модератору   

    Cerik говорит:
    Плательщик НДС привез товар с методом зачета в 2006г

    вот это понять не могу. а где был товар с 2006 го года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Окт 14, 2009 17:22:33 Сообщить модератору   

    Это оборудование для производственных нужд

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 14, 2009 17:22:34 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    вот это понять не могу. а где был товар с 2006 го года?

    Тоже не пойму что тут, да как.

    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

    Cerik говорит:
    Это оборудование для производственных нужд

    Ну, оборудование, понятно... а вот это как понять?
    Cerik говорит:
    привез товар с методом зачета в 2006г


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Окт 14, 2009 17:23:45 Сообщить модератору   

    Cerik
    вы объясните народу верное, может и поможем чем..

    Добавлено спустя 34 секунды:

    ДемЕвгения говорит:
    Ну, оборудование, понятно... а вот это как понять?
    Cerik говорит:
    привез товар с методом зачета в 2006г

    совершенно солидарна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 14, 2009 17:24:23 Сообщить модератору   

    Cerik
    так это товар или ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Окт 14, 2009 17:31:30 Сообщить модератору   

    Спасибо всем!
    Что откликнулись!
    Это "Мельничное оборудование"
    Но директор с кем не советовался и оставил НУ заявления с учета НДС и НУ снял с учета
    При импорте НДС не уплачен (то есть прошел с методом зачета)
    Что советуете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Окт 14, 2009 17:34:47 Сообщить модератору   

    Еще лучше! Кто-нибудь что-нибудь понял?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 14, 2009 17:37:53 Сообщить модератору   

    по моему только еще все больше запуталось
    Cerik говорит:
    Но директор с кем не советовался

    :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 14, 2009 17:39:05 Сообщить модератору   

    НДС взят в зачет не от поставщика по счету-фактуре, а "методом зачета" как НДС по импорту, т.е. уплаченный ими на таможне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Окт 14, 2009 17:40:29 Сообщить модератору   

    Elis
    экстрасенс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Окт 14, 2009 17:40:36 Сообщить модератору   

    Сразу видно, что Elis старожил на Балансе, научилась дешифровке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Окт 14, 2009 17:41:04 Сообщить модератору   

    Директор не посоветовался с бухгалтером и в 2009 году написал заявление о снятии предприятия с учета по НДС.
    Вот бухгалтер и беспокоится, не повлечет ли это каких то последствий для предприятия.
    Я так поняла, что он наслышан, что при снятии с учета по НДС остатки товаров и ОС, по которым НДС был взят в зачет, становятся облагаемым оборотом. И с них надо заплатить 12% НДС.

    Добавлено спустя 27 секунд:

    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Окт 14, 2009 17:41:47 Сообщить модератору   

    Только вот
    Elis говорит:
    уплаченный ими на таможне.

    а
    Cerik говорит:
    При импорте НДС не уплачен


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 14, 2009 17:43:35   

    при сдаче отчетов по НДС данную сумму нужно было показать как в зачете так и в начислении.
    На таможне она не платиться,только вы даете письмо-обязательство,что данная сумма отразиться не только в зачете но и в начислении. по сути у вас НДС 0 получается. А вот если вы ее показали только в зачете то это ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 14, 2009 17:44:38   

    Confused ИМХО, там НДС не уплачен, а было написано обязательство, уплатить его в течение какого-то периода. Или при реализации. Только, при чем тут зачет по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Окт 14, 2009 17:46:59 Сообщить модератору   

    Cerik говорит:
    При импорте НДС не уплачен (то есть прошел с методом зачета)

    вот с этого места поподробнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 14, 2009 17:47:00 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    по моему только еще все больше запуталось
    Cerik говорит:
    Но директор с кем не советовался

    Мне не смешно
    Оборудование,при импорте НДС не оплатили,методом зачета,оборуд. часто сломался,организация не имел дохода,
    прошло много лет,заводской брак,сдали пустографки,заявление на снятие с учета НДС
    Что здесь не понятного?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Окт 14, 2009 17:48:22   

    если в ГТД стоит код42 то это НДС методом зачета.
    данную сумму при растаможке не оплачивают и она не переносится по срокам оплаты.
    ИМХО бух взял эту сумму в зачет,а в начислении не отразил. Зачет видать есть до сих пор,вот и переживает что с ним теперь делать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 14, 2009 17:49:17 Сообщить модератору   

    точно здесь все телепаты или экстрасенсы..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Окт 14, 2009 17:49:21 Сообщить модератору   

    Elis
    Нонна
    дешифровщицы Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Окт 14, 2009 17:49:44 Сообщить модератору   

    Cerik говорит:
    Мне не смешно
    Оборудование,при импорте НДС не оплатили,методом зачета,оборуд. часто сломался,организация не имел дохода,
    прошло много лет,заводской брак,сдали пустографки,заявление на снятие с учета НДС
    Что здесь не понятного?

    Cerik. честно говоря, как вы пишите, то ничего не понятно.
    Приходится расшифровывать вашу криптографию...

    Т.е. это не уплаченных НДС при импорте, а импортировали то оборудование из списка Правительства, по которому НДС при импорте платить было не нужно. Просто в Декларации отражали как в начилсении, так и в зачетной части.
    Так, Cerik?



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Окт 14, 2009 17:49:52 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    дешифровщицы

    точно, молодцы девчонки! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Окт 14, 2009 17:50:17   

    Cerik
    при данном методе НДС не оплачивается на таможне
    как данная сумма у вас по декларации отразилась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Окт 14, 2009 17:53:33 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    при сдаче отчетов по НДС данную сумму нужно было показать как в зачете так и в начислении.
    На таможне она не платиться,только вы даете письмо-обязательство,что данная сумма отразиться не только в зачете но и в начислении. по сути у вас НДС 0 получается. А вот если вы ее показали только в зачете то это ошибка.

    Оборудование как ОС у нас на балансе,
    Обязательство при импорте тоже есть,
    если мы не оплатили НДС,нам не надо было снятся с НДС
    за это не грозит большие штрафы и пени?

    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

    Нонна говорит:
    Cerik
    при данном методе НДС не оплачивается на таможне
    как данная сумма у вас по декларации отразилась?

    Дорогая Нонна
    Меня беспокоит что нас сняли с учета НДС (налоговые тоже д.....)

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Cerik говорит:
    Дорогая Нонна
    Меня беспокоит что нас сняли с учета НДС (налоговые тоже д.....)

    код 41

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Окт 14, 2009 17:59:16   

    код да Винчи отдыхает. Sad
    начинаем от печки.
    Приход ОС по декларации. НДС отражается по бух.учету д331-к633 та сумма которая у вас была отражена в декларации.
    В отчете сумма ндс и оборот отражается в зачетной части и сумма ндс еще отражается в начислении. У вас так было сделано? или вы просто показали зачет и фсе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Окт 14, 2009 17:59:50 Сообщить модератору   

    Теперь ответ.
    Читаем Кодекс.
    НК-2009 говорит:
    Статья 230. Определение облагаемого оборота
    ...
    2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан.

    Но в статье 256 речь идет только об уплаченном НДС при импорте. Вы под эту ситуацию не попадаете.
    А значит по совокупности этих двух статей предприятию не надо начислять и уплачивать НДС с остаточной (т.е. с балансовой) стоимости оборудования.
    А директору в будущем не мешало бы советоваться с бухгалтером при принятии таких судьбоносных решений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Окт 14, 2009 18:00:55   

    может и 41 могла ошибиться, с таким методом имела дело 2 года назад

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Окт 14, 2009 18:00:58 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    Приход ОС по декларации. НДС отражается по бух.учету д331-к633 та сумма которая у вас была отражена в декларации.
    В отчете сумма ндс и оборот отражается в зачетной части и сумма ндс еще отражается в начислении. У вас так было сделано? или вы просто показали зачет и фсе?

    За снятие с учета (без разрешение таможни) НДС нам что грозит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Окт 14, 2009 18:04:34 Сообщить модератору   

    Нонна, его же снятие с учета беспокоит.
    И НДС, начисленный с остатков товара и ОС.
    И он спрашивает, если НДС был взят в зачет "методом зачета", а значит не платился на таможне, по таким ОС надо платить НДС при снятии с учета или нет.

    Cerik, нет.
    Т.к. ключевая фраза "был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 "
    А у вас он был отнесет в зачет в соответствии со статьей 250.
    Цитата:
    «Статья 250. Уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета
    1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном настоящей статьей, по импорту следующих товаров:
    1) оборудование;
    2) сельскохозяйственная техника;
    3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;
    4) вертолеты и самолеты;
    5) локомотивы железнодорожные и вагоны;
    6) морские суда;
    7) запасные части;
    8) пестициды (ядохимикаты);
    9) племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения. Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются Правительством Республики Казахстан.
    При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.


    Причем эта статья старого Кодекса не отменена, и действует до до 1 января 2012 года в вышеуказанной редакции:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Окт 14, 2009 18:04:54   

    а при чем здесь таможня?
    ваш метод зачета и снятие с учета по ндс ни как не связаны. Если только вы в декларации не отразили его в зачетной части,а про начисление забыли. Тогда вам надо показать и начисление данную сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Окт 14, 2009 18:05:44 Сообщить модератору   

    А что такое "41"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Окт 14, 2009 18:07:26 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А что такое "41"?

    10-пошлина
    22-сборы
    34-НДС при импорте
    41-НДС уплачен методом зачета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Окт 14, 2009 18:07:34   

    это коды НДС в тамож.декларациях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Окт 14, 2009 18:12:57 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    а при чем здесь таможня?
    ваш метод зачета и снятие с учета по ндс ни как не связаны. Если только вы в декларации не отразили его в зачетной части,а про начисление забыли. Тогда вам надо показать и начисление данную сумму

    Сумму показали как начисление и как зачет
    Но проблема в том, что мы тепер не плательщики НДС.
    Или пойти и подать заявления на рег.учет НДС пока не поздно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Окт 14, 2009 18:16:22   

    Cerik
    а у вас сейчас деятельность есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Окт 14, 2009 18:16:55 Сообщить модератору   

    Cerik, во-первых, уже поздно.
    Во-вторых, если
    Cerik говорит:
    Сумму показали как начисление и как зачет

    то чего вы опасаетесь? все вроде правильно сделали.

    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    В-третьих,
    Cerik говорит:
    а снятие с учета (без разрешение таможни) НДС нам что грозит

    Ничего не грозит, потому что такие вопросы с таможней согласовывать не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Окт 14, 2009 18:27:24 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    Cerik
    а у вас сейчас деятельность есть?

    организация не работает.
    оборудования (металлолом) раскулачили,
    по обязательству (срок давности) что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Окт 14, 2009 18:32:27 Сообщить модератору   

    Cerik говорит:
    оборудования (металлолом) раскулачили

    наверное раскурочили?

    Добавлено спустя 56 секунд:

    А нет, все-таки раскулачили: обрудование превратилось в металлолом и его растащили. Так?

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Cerik говорит:
    по обязательству (срок давности) что делать

    Если каша заварилась в 2006 г., то срок исковой давности еще не истек.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Окт 14, 2009 18:35:30 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Если каша заварилась в 2006 г., то срок исковой давности еще не истек

    Я об этом!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Окт 14, 2009 18:37:39 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Cerik говорит:оборудования (металлолом) раскулачили
    наверное раскурочили?
    А нет, все-таки раскулачили:

    представляю картину маслом: пришли кулаки и давай раскулачивать))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Окт 14, 2009 18:38:04 Сообщить модератору   

    Cerik говорит:
    по обязательству

    по какому обязательству? что вас волнует?

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    Solitary говорит:
    пришли кулаки и давай раскулачивать

    наоборот: пришли сборщики металлолома и раскулачили компанию Cerikа, как настоящих кулаков, которые хапнули оборудование, НДС не заплатили, да еще как собаки на сене, и сами не пользуются, и другим не дают в металлолом сдать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Окт 14, 2009 18:42:23 Сказали Спасибо❤   

    по обязательствам признавать как доход, если оплата за оборудование не предусматривается. почитайте ст.88 НКРК.
    по НДС и смысл вставать на учет если нет никакой деятельности.
    Elis говорит:
    А значит по совокупности этих двух статей предприятию не надо начислять и уплачивать НДС с остаточной (т.е. с балансовой) стоимости оборудования.


    а с оборудованием, списывать если его фактически уже нет(у вас же есть тех.заключения что это брак) или разукомплектовать на запчасти и оприходовать как материалы. Или стребовать с ваших поставщиклв нормальное оборудование.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Окт 14, 2009 18:45:59 Сообщить модератору   

    Нонна, вы от Cerikа не заразились? Что-то вашу фразу не пойму:
    Нонна говорит:
    по НДС и смысл вставать на учет если нет никакой деятельности.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Окт 14, 2009 18:46:02 Сообщить модератору   

    Спасибо Всем!
    Особенно Нонна и Кеngа!
    как сказать "Спасибо"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Окт 14, 2009 18:47:48 Сообщить модератору   

    Еще Elis забыли. Для спасибо - кнопка "спасибо" рядом с аватарой.

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Вам тоже спасибо за невозмутимость и за то, что не обиделись на наши шутки.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Окт 14, 2009 18:50:05   

    Kenga
    :lol: это я перешла на понятный язык искателя истины. Embarassed

    Cerik
    если вы хотите отблагодарить кого-то жмите кнопочку спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cerik
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Окт 14, 2009 18:56:11 Сообщить модератору   

    Нонна
    Нонна говорит:
    Cerik
    если вы хотите отблагодарить кого-то жмите кнопочку спасибо

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    qviqvo
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Чт Окт 15, 2009 00:00:29 Сообщить модератору   

    Да уж, ситуация, со слов пострадавшего, совсем запутанная, а после его разъяснений понятного стало еще меньше, а вопросов все больше... Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz