1С 8.1 - Как создать резевр по зарплате?
|
|
#1 Ср Ноя 19, 2008 09:50:23
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=132805#132805
Всем с домбрым утром. У меня вопрос:
Согласно МСФО №37 мы в начале года должны создать резерв по зар.плате, и в течении года он списывается.
- Создавая резерв должны ли мы учитываеть налоги с з.платы (ОПВ, СО, Сстрах, ИПН)?
- И каким документом это можно сделать в 1с 8.1?
- как создать резерв по сомнительным долгам в 1С 8.1?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 19, 2008 13:30:49
|
|
|
Мы организовались в этом году, зар.плата начиляется с августа. Плучается резерв формируется на отпуск, а если никто в отпуск не пойдет. Сделать сторно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Дек 25, 2008 12:04:15
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в течение года счет резерва на отпуска 3430 работает. Только проводки, как опускные садятся на затраты, то есть допустим если работник в июле идет в отпуск...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Дек 25, 2008 12:32:19
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Могу подсказать из своей практики, хотя 2 од это делаю и проверка аудиторов ошибки не выявляло. Из общей суммы начисленных отпускных отнимаете сумму резерва и даете проводку Дт 3430 Кт 3350 списание резерва на отпуска. Дт 3430 Кт 3150 Соц налог из резерва. Дт 3430 Кт 3210 Соц отчисления из резерва. Оставшую сумму отпускных спсиываете как обычно. Это все даете операцией в ручную. Резервы по отпускам берете на затраты того года в котором они произошли. А в следующем году уменьшаете сумму отпускных на сумму начисл. резерва.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Дек 25, 2008 13:04:27
|
Сообщить модератору
|
|
a-rau говорит: |
Добрый день! Могу подсказать из своей практики, хотя 2 од это делаю и проверка аудиторов ошибки не выявляло. Из общей суммы начисленных отпускных отнимаете сумму резерва и даете проводку Дт 3430 Кт 3350 списание резерва на отпуска. Дт 3430 Кт 3150 Соц налог из резерва. Дт 3430 Кт 3210 Соц отчисления из резерва. Оставшую сумму отпускных спсиываете как обычно. Это все даете операцией в ручную. Резервы по отпускам берете на затраты того года в котором они произошли. А в следующем году уменьшаете сумму отпускных на сумму начисл. резерва. |
а налоги в каком периоде начисляете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Дек 25, 2008 13:34:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Понимаю,что в конце года этот вопрос не срвсем уместен,но....
Пдскажитете как и исходя из чего формировать резерв по отпускам ? Из прочитанного ничего не поняла.Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Электрический мамонт
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Дек 25, 2008 14:59:57
|
|
|
Irin
Irin говорит: |
как в течение года счет резерва на отпуска 3430 работает |
Предлагаю вариант:
1.Дт 7210-Кт 3430-(Начислен резерв за счет расходов не идущ.на вычеты).
2.Дт 3430-Кт 3350-(Начислены отпускные за счет резерва).
3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.
О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Дек 25, 2008 15:11:50
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi говорит: |
Предлагаю вариант:
1.Дт 7210-Кт 3430-(Начислен резерв за счет расходов не идущ.на вычеты).
2.Дт 3430-Кт 3350-(Начислены отпускные за счет резерва).
3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.
О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу. |
ссори почему резерв начисляется за счет невычитаемого? а когда можно отнести на вычитаемые? и как фактически можно угадать за скоко рабочих дней нужно начислять???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Дек 25, 2008 16:24:37
|
Сообщить модератору
|
|
[url]esiphi
"О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу" Не получается зарегистрироваться,поэтому пишу - СПАСИБО за внимание к вопросу!![/url][/list]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Мар 12, 2009 10:36:53
|
|
|
На 31.12.2007 года я сделала проводку 5460/3430 - создан резерв на неиспользованные отпуска.
В течении года работнику начисляются отпускные в 1С, проводка 7211/3350.
Как списать резерв в программе? Может быть обратной проводкой по работнику 3430/5460?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Курсаков С.А.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Чт Мар 12, 2009 11:27:19
|
Сообщить модератору
|
|
Интересно, а зачем вообще он нужен - резерв по отпускам ?
Суммы зарплат у нас (по сравнению с развитыми буржуазными государствами) - мизерные...Если вычислить долю зарплат (или отпусков) в валюте баланса (это итог актива или пассива) - и 1 (одного) % не будет...Это же несущественно (есть такой принцип существенности, см. Концептуальную основу формирования отчетности)...
К чему, зачем эти бестолковые, ненужные, совершенно бессысленные движения ?
А вот в Еуропе - да. Там зарплаты бывают очень большими. Там это нужно. Но у нас то - зачем ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Чт Мар 12, 2009 11:57:25
|
Сообщить модератору
|
|
У нас,в основном,сезонная работа и почти все идут в отпуск зимой. ФОТ за счет отпускников сущесвенно вырастает,при этом исполнение бюджета зимой и так трещит по швам. Так вот, на вопрос -зачем, у нас для равномерного распределения затрат по з/плате на себестоимость продукции( а это не 1%, а гараздо больше).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Мар 24, 2009 22:15:59
|
Сообщить модератору
|
|
насколько я понял резервы надо начислять всем работникам. у нас начисляется только произвосдвтенным работникам. как это отражать в 1с. кая я понял там начисляется всем без разбора.?????????????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Фев 18, 2010 21:47:33
|
|
|
Добрый вечер! Здесь обсуждается резерв по отпускам, а есть такое понятие как резев по зарплате?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Такая ситуация: начислена 13 и 14 зарплата по итогам 2009 г., она проводится как резерв и будет выплачена в 1 или во 2 квартале 2010 г., начиная с 2010 г. будет начисляться уже ежемесячно. сейчас проводка 7210-хххх, а потом хххх-3350, вопрос встал какой счет использовать в качестве резерва и что с остатком резерва, списание на финансовый результат по итогам года? В начисленной сумме сразу сидит сумма соцналога. Если кто этим занимается подскажите проводки...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Фев 18, 2010 22:40:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Алекс Мневис говорит: |
сейчас проводка 7210-хххх, а потом хххх-3350 |
7210,7110,8110-3430
а потом хххх-3350
3430-3350
Алекс Мневис говорит: |
какой счет использовать в качестве резерва |
начисляю резервы по бонусам и резервы на отпуска на счёте 3430, т.к. это"краткоср. оценочн. обяз-ва по вознагр.работникам
"
Алекс Мневис говорит: |
и что с остатком резерва |
Если по резервам есть остатки в конце года, то опять считаем резервы и доначисляем разницу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пн Мар 15, 2010 23:43:48
|
|
|
G.Pak говорит: |
Если по резервам есть остатки в конце года, то опять считаем резервы и доначисляем разницу. |
Если остаток по резерву есть на одного работника,но все положенные дни отпуска за 2009г. он уже получил,можно ли остаток отсторнировать?
Допустим:
Дт 7440(7212) Кт 3430 95000 на 31.12.08 начислен резерв
На 31.12.09:
Дт 3430 Кт 3350 60000 на 31.12.09
Дт 3430 Кт соцналог +соцотчисл. 5000
Ост.95000-60000-5000=30000
Дт 7440 Кт 3430 -30000 или же Дт 3430 Кт 5510 30000?.
Такая ситуация фактически есть и не знаю что с ней делать.
И наоборот,
Дт 7440(7212) Кт 3430 60000 на 31.12.08 начислен резерв
На 31.12.09:
Дт 3430 Кт 60000
Дт 7211 Кт 20000
Дт 7211 Кт соцналог+соцотчисл. 5000(от общей суммы отпускных)
Счет резерва закрыт,но этой суммы не хватает на налоги ,начисляемые на 60000 тенге.Есть ли необходимость доначислить резерв ? какой датой? и проводки будут Дт .... Кт ...... ? Если доначислить разницу,то этой же датой опять закрыть разницу?
В сомнении,посоветуйте.
И еще один момент:
если работник принят 31.10.2009г.,ему ведь тоже начисляется резерв из расчета за 2 месяца 2009г.?
расчетный бухгалтер говорит ,что резерв начисляем если отработан полный год,но я не согласна с этим.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Вт Мар 16, 2010 15:40:36
|
|
|
esiphi говорит: |
3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года. |
а почему сч.5610? можно ли как в сообщ.№ 22?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|