Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как провести в 1С 8 сч.ф выписанную нерезиденту в тенге и евро?
    Надо ли в отчете 1-ВТ показывать реализацию ФА?
    Надо в ф. 300.07 показывать реализаци...
    ф.220: У ИП нет дохода надо ли показывать расходы по фиксированным активам?
    Надо ли показывать и платить кпн на чистый доход 15% по декларации 100
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Надо ли в Ф.300 показывать счет-фактуру, выписанную нерезиденту     
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 02, 2009 21:27:59   

    Мы выставили с/ф юр.лицу-нерезиденту - работы проводились на территории Киргизии в 2008
    НДС не начисляли и зачет. часть уменьшили по пропорц.методу
    Аудитор утвержает, что согл.ст.212 и 215 эту сумму вообще не надо показывать в 300ф. и уменьшать зачетную часть.
    Так как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 03, 2009 10:29:15   

    А строка 300.04 для кого тогда они не оговаривают. И при сверке 300 и 100 оборот не пойдет

    Добавлено спустя 58 минут 7 секунд:

    Может и не в теме но не нашла я нужную тему. Пожалуйста подскажите в 300.05 доп.форме отражаются услуги полученные в России

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 03, 2009 12:17:14   

    Smile

    Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 03, 2009 13:33:01   

    natali75
    natali75 говорит:
    300.05 доп.форме отражаются услуги полученные в России
    .
    Если я правильно Вас понял.(НДС полежащий уплате за нерезидента-НФО-2008г.).
    По уплате НДС за нерезидента,заполняется форма 300.11 с доп.формой,а затем показатели этой формы переносятся в ф.300.05 ,код 300.05.007."НДС ,уплаченный за нерезидента,не являющегося плательщиком НДС".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 03, 2009 15:30:09   

    Мы выставили с/ф юр.лицу-нерезиденту - работы проводились на территории Киргизии в 2008
    НДС не начисляли и зачет. часть уменьшили по пропорц.методу
    Аудитор утвержает, что согл.ст.212 и 215 эту сумму вообще не надо показывать в 300ф. и уменьшать зачетную часть.
    Так как правильно?

    300,04 - аудитор сказала - для справочной информации

    Так как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 03, 2009 17:28:35   

    esiphi
    Извиняюсь долго сюда не заглядывала. Но вопрос в другом. Гостиница и прочие расходы полученные и оплаченные в России я их налогом не облагаю. В доп. форме к 5 приложение указывать или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz