Авансовые платежи и С 8,1
|
|
#1 Пт Фев 13, 2009 11:32:35
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста разобраться, я новичек в бухгалтерии. У меня авансовые платежи по КПН не садятся в 100 декларацию, не знаю как это сделать, они у меня и на счете 3110 висит кредитовая сумма красным. Оплата была через банк.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 37 минут 57 секунд:
У меня оплачено было 8000 после закрытия приода, 6969,03 село на счет 4310 отложеные нал. обязательства по КПН и закрылось, салодо нет, и на счет 7710 - 6969,03 Расходы по КПН, также сальдо нет. А а 3130 сальдо в кредите с минусом на сумму 8000. Работаю в 1С 8.1.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 13, 2009 13:06:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Когда оплату через банк делаете, попробуйте вместо 3310 указать счет 1410. Потом заново перепроведите закрытие месяца.
Добавлено спустя 36 секунд:
ссорри не 3310, а 3110
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Ноя 23, 2012 14:27:18
|
|
|
Подскажите пожалуйста
как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН,
1. Оплата КПН ежемесячно провожу
Дт 3110 Кт 1030
2. Нужно ли через бух.справку проводить ежемесячно начисления (удержания) КПН на основании сданного расчета 101.01 или же в конце года через операцию отражение налоговой отчетности в рег.учете?
3. Если же ранее проводились ежемесячно через бух.справку удержания по КПН, как в конце года при убытке провести корректировку.
Заранее спасибо
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
забыла написать по вопр.2
Дт 7710 Кт 3110 проводились разноски ежемесячно на сумму расчета
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 23, 2012 14:36:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
al.aliya говорит: |
как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН |
Как обычно, выходов больше одного.
1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.
2. АП не начислять, оплачивать 1410-1030, в конце года начислить всю сумму КПН и зачесть аванс по налогам.
Плюсы и минусы есть у каждого варианта, выбирайте, какой приемлемее для вас.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Ноя 23, 2012 14:40:04
|
|
|
Цитата: |
1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-. |
Я так понимаю отрегулировать на факт.сумму по итогу года? А как быть если у меня по году убыток намечается, а платежей у нас свыше 4 млн.? мне на всю сумму сделать корректировку?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 23, 2012 14:42:47
|
|
|
al.aliya говорит: |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16) |
Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
7710-1410 = - 4 (чтобы "красноты" не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 23, 2012 14:47:30
|
|
|
Проверьте еще раз:
1. Начисление КПН при аван.расчетах (ежемесячная разбавка)
Дт 7710 Кт 3110
2. Оплата аванса по КПН
Дт 3110 Кт 1030
3. В конце года (31.12.12)-Делаю корректировку при убыточном результате
Дт 7710 Кт 1410?
У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610
С. Ромазанов говорит: |
Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17? |
не настраивали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Ноя 23, 2012 14:50:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
al.aliya говорит: |
Проверьте еще раз: |
Да.
al.aliya говорит: |
Дт 7710 Кт 1410? |
Сумма с минусом.
al.aliya говорит: |
У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610 |
А куда еще расходы должны закрываться?
al.aliya говорит: |
не настраивали |
А чего сидим?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Ноя 23, 2012 14:52:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
al.aliya говорит: |
какие будут счета при корректировке |
Если Вы использовали вариант:
С. Ромазанов говорит: |
Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-. |
,
al.aliya говорит: |
если у меня по году убыток намечается |
.
Дт 7710-Кт 3110-(-).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Ноя 23, 2012 14:55:09
|
|
|
esiphi говорит: |
Если Вы использовали вариант: |
нет, просто предыдущий бухгалтер проводил начисления через бухг.справку, я решила их не трогать, оставить без изменений
В этом случае что то меняется?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|