» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение дополнительной отчетности по ф. 307 как мне откорректировать строку под номером 20 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Бухгаалтер |
Добавлено: | #51  Чт Авг 07, 2008 18:00:32 |
Заголовок сообщения: | Заполнение дополнительной отчетности по ф. 307 как мне откорректировать строку под номером 20 |
Приветствую! возникла необходимость скорректировать ранее отправленную форму. В частности в табличной части формы необходимо поменять значения только в одной строке. Отсюда вопрос: есть ли какие то правила заполнения доп. форм. ? как мне откорректировать к примеру строку под номером 20 ? 1) вариант в табличной части дополнительной формы на первой строке поставить вручную номер строки 20, заполнить ее правильными данными 2) вариант оставить пустыми 19 строк а в 20 указать правильные данные ? |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #52  Чт Авг 07, 2008 18:37:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вариант 1 верный. в строке 20 указываете повторно РНН, серию и № св-ва по НДС, № счет-фактуры и дату, а суммы только на разницу (если укажете цифру, она прибавит к той сумме что была раньше, если с "-", то уменьшит) |
Автор: | zarina |
Добавлено: | #53  Чт Сен 25, 2008 16:57:06 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, при отправке 307 по уведомлению нужно ли отправлять пустую 300,так сказали,хотя я в этом не вижу необходимостьи,может я не права?и еще, доп будет за 3 кв 2007 года,нужно отправлять по №7 версии или по той по которой отправлялась основная? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #54  Чт Сен 25, 2008 17:00:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е. в 6 версии. В седьмую версию у вас просто год 2007 не вобъется. А 307 по уведомлению - нулевка? Если да, то смысла отправлять еще и 300 не вижу. |
Автор: | zarina |
Добавлено: | #55  Чт Сен 25, 2008 17:11:00 |
Заголовок сообщения: | |
в 307 исправление только в РНН,300 не меняется |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #56  Чт Сен 25, 2008 17:14:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот и прекрасно! Со спокойной душой отправляете 307 и все. :) |
Автор: | Большой начальник |
Добавлено: | #57  Вт Фев 24, 2009 13:51:51 |
Заголовок сообщения: | Заполнение дополнительной отчетности по ф. 300 и 307 |
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить и отправить дополнительную отчетность за 4 квартал 2008 года по форме 300? Надо заполнять все формы что были при отправке или достаточно заполнить только те позиции по которым идет корректировка? Туда надо вписывать сумму корректировки или правильную сумму? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Уточняю ошибку - Сумма подлежащая отнесению в зачет, была указана неверно (указан 0, хотя там должна быть определенная сумма ) |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #58  Вт Фев 24, 2009 13:59:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
надо так сделать. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #59  Вт Фев 24, 2009 13:59:26 |
Заголовок сообщения: | |
Заполняете только те строки, которые подлежат корректировке и только на сумму корректировки ( с плюсом, если увеличение, и с минусом, если уменьшение). Ну и конечно раздел "общая информация" обязательно. При отправке вам будут выдаваться ошибки, что не все строки заполнены, но вы на это не обращайте внимание. |
Автор: | дремасова |
Добавлено: | #60  Вт Фев 24, 2009 14:00:11 |
Заголовок сообщения: | |
уточните, камералка по 300, тогда заполняете только 300 и по тем строкам, которые неправильно заполнены,т.е. проставляете сумму на разницу между правильной и неправильно отправленной, она может быть как положительной так и отрицательной, в вашем случае, я так понимаю, вы не заполнили приложение 5 (сумма-0=сумма, которую выи поставите) |
Автор: | Большой начальник |
Добавлено: | #61  Вт Фев 24, 2009 14:58:49 |
Заголовок сообщения: | |
Я пока не в курсе что такое камералка :) Это первоначальный отчет, там просто форма считает автоматом (я наивный думал что автоматом это хорошо), оборотов по реализации за отчетный период не было, поэтому наверное так посчиталось. Спасибо большое за ответы. ЗЫ. За это щтрафы не предусмотрены? |
Автор: | Gulmirka |
Добавлено: | #62  Вт Фев 24, 2009 15:02:38 |
Заголовок сообщения: | |
Правду говорят, что дополнительные отчеты нельзя сдавать с 2009 года? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #63  Вт Фев 24, 2009 15:03:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Неправду. |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #64  Вт Фев 24, 2009 15:08:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, доп.отчетность как раз для того и предназначена, чтобы вы сами могли исправить свои ошибки до прихода проверяющих. |
Автор: | Большой начальник |
Добавлено: | #65  Вт Фев 24, 2009 15:34:12 |
Заголовок сообщения: | |
Ура! Буду жить :) :Yahoo!: |
Автор: | Ola-la |
Добавлено: | #66  Вт Фев 24, 2009 16:12:02 |
Заголовок сообщения: | |
А нужно ли в дополнительных формах проставлять "нули" по остальным строкам, которые остаются без изменений? |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #67  Вт Фев 24, 2009 16:19:05 |
Заголовок сообщения: | |
Ola-la Не думаю, что это принципиально. Прекрасно садятся с нулями и без них (имею ввиду допы). |
Автор: | TMM |
Добавлено: | #68  Пт Май 15, 2009 14:19:31 |
Заголовок сообщения: | |
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос, вчера по почте отправила 300 форму, приложения у меня не распечатываются, подключения к серверу нет. Отправила почтой только саму декларацию. Можно ли мне отправить доп. форму , но уже с приложениями после того как настроят сервера. или же также почтой доп. форму с приложениями? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #69  Пт Май 15, 2009 17:06:42 |
Заголовок сообщения: | |
У меня вопрос отправила доп.форму за 2008год через СГДС. Соединение с сервером есть, но форма висит на отправке, не уходит. Подскажите работает ли вообще СГДС? Можно ли отправлять доп. отчеты через СГДС? Или нужно работать только с СОНО? Сроки поджимают нужно срочно сдать доп. форму. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #70  Пт Май 15, 2009 17:15:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нерезидент Баланса
ЭФНО,ИСИД,ИС НДС,ИС МОП продолжают функционировать для сдачи форм прошлых периодов. С 1июля 2009 г.прием ФНО за период с 2004 по 2009г будет осуществляться только в СОНО. С ув. |
Автор: | EvgeniaTel |
Добавлено: | #71  Пт Май 15, 2009 21:09:14 |
Заголовок сообщения: | Отправка дополнительных форм через СОНО |
Сегодня последний день сдачи налоговой отчетности за 1 квартал 2009г. Когда можно будет отправлять дополнительные декларации за этот период? |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #72  Пт Май 15, 2009 21:54:25 |
Заголовок сообщения: | |
EvgeniaTel ограничений нет. Как сами готовы будете и будут изменения, которые надо будет вносить - сдавайте. |
Автор: | EvgeniaTel | ||
Добавлено: | #73  Пт Май 15, 2009 22:06:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Готова сдать уже сегодня. Буду сейчас пробовать. Отправляли 3 мая допик к 210 ф - он до сих пор болтается в программе со статусом "Отправлено" |
Автор: | EvgeniaTel |
Добавлено: | #74  Сб Май 16, 2009 01:13:35 |
Заголовок сообщения: | |
Десять минут назад отправила через СОНО дополнительную 200 декларацию - получила уведомление, "Принято"... :) |
Автор: | НаталиКЗ | ||
Добавлено: | #75  Пн Май 18, 2009 11:01:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Доп. форму отправила 15 мая 2009г. соединение с сервером СГДС есть, статус висит на отправку. Форма не уходит, волнуюсь? |
Автор: | NowBuh |
Добавлено: | #76  Чт Май 21, 2009 21:08:26 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! Пришло уведомление об устранении нарушении по ф.307 за январь 2008 года, там ошибки просто в серии НДС продавцов, теперь если я просто письменно напишу ответ хватит этого или нужно обязательно отправлять допик по 307 форме? |
Автор: | NowBuh | ||
Добавлено: | #77  Пт Май 22, 2009 10:21:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пожалуйста, ответ дайте? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #78  Пт Май 22, 2009 10:33:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | NowBuh | ||
Добавлено: | #79  Пт Май 22, 2009 10:34:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А в допике заполнять только те строки где ошибки да? А остальные строки вообще пустыми отправлять или нужно РНН, свид-во о пост. НДС тоже всех подряд нужно заполнить? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #80  Пт Май 22, 2009 10:37:03 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательно доп.декларацию |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #81  Пт Май 22, 2009 10:39:08 |
Заголовок сообщения: | |
NowBuh Заполнять ту строчку - где ошибки (номер строки обязательно тот же), суммы пустые, другие строки не трогать, РНН - в той строке, где ошибка в свидетельстве можно повторить, |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #82  Пт Май 22, 2009 10:39:30 |
Заголовок сообщения: | |
Вы полностью заполняете сторону А, а сторону В не заполняете, если ошибки не в суммах. |
Автор: | NowBuh | ||||
Добавлено: | #83  Пт Май 22, 2009 10:47:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Простите за назойливость, но хочу уточнить если в строке нет ошибок, ее пустой оставляю или все таки нужно РНН и свидетельство заполнять? Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
|
Автор: | Марта |
Добавлено: | #84  Пт Май 22, 2009 11:29:02 |
Заголовок сообщения: | |
При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение. Внесение изменений и дополнений в приложение к Реестру в зависимости от характера допущенной ошибки производится в следующем порядке: 1) в случае обнаружения ошибки в графах В, С, D, E или F раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре правильно указать данные реквизиты. Вместе с тем следует иметь в виду, что когда допущена ошибка в одной из граф, в дополнительном Реестре отражаются все указанные реквизиты. При этом лист В Приложения к Реестру не заполняется; 2) в случае обнаружения ошибки в графах G, H, I или J раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре указать сумму выявленной разницы по сравнению с ранее представленным Реестром. При этом необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F и сумму выявленной разницы в графах G, H, I и J. При внесении изменений, направленных на уменьшение значений граф G, H, I и J, сумма выявленной разницы указывается со знаком минус; |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #85  Пт Май 22, 2009 12:30:22 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Сегодня отправила точнее хотела отправить доп по 200, сновную отправляля по почте но сервер не принял так как нет там основной. Значит теперь нужно ждать пока почту инспектора зазнесут. Может кто уже сталкивался? Добавлено спустя 19 минут 30 секунд: :( Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: И как теперь эту форму сохронить для отправки повторно Добавлено спустя 46 секунд: И еще извиняюсь но я отпр. из кн |
Автор: | talgin | ||
Добавлено: | #86  Пт Май 22, 2009 13:10:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Такая-же беда, не могла ли конвертация ключей подпортить ключ СГДС. НДС - статус НА ОТПРАВКУ, ИНИС - Сообщение передано в локальную очередь клиента СГДС и все, в Мониторе все запросы копятся в Исходящих, т.е. все симптомы того что ключ нерабочий |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #87  Пт Май 22, 2009 13:23:25 |
Заголовок сообщения: | |
Все вчера работало, отправляла по НДС, и уведы сразу же получила. |
Автор: | Svetik |
Добавлено: | #88  Пт Май 22, 2009 13:43:51 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательно отправляйте дополнительную с правильными данными, не забудьте указать в ней № уведомления. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Извиняюсь, почему-то загрузилась 1 страница, а я не заметила... :oops: Это для NowBuh было... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #89  Пт Май 22, 2009 13:47:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а у вас случайно ключевые контейнеры по СГДС и RSA не в одной папке "лежат"?, вроде говорилось где-то, что надо в разных хранить... |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #90  Пт Май 22, 2009 13:47:49 |
Заголовок сообщения: | |
:( |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #91  Пт Май 22, 2009 13:51:11 |
Заголовок сообщения: | |
хотя - нет - вроде здесь это не причём..... |
Автор: | talgin | ||||
Добавлено: | #92  Пт Май 22, 2009 14:01:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
в одной. вопрос снят, СГДС настроен был через прокси, а комп, помучавшись подключать СОНО через прокси, подключил напрямую, а про СГДС забыл. Извенился, исправился, СГДС - заработал |
Автор: | ros@bdi74 |
Добавлено: | #93  Пт Май 22, 2009 15:38:58 |
Заголовок сообщения: | |
когда дополнительные сдаем по 100 форме то пени начисляются |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #94  Пт Май 22, 2009 15:41:49 |
Заголовок сообщения: | |
если у вас к доначислению и переплаты нет то да |
Автор: | ros@bdi74 |
Добавлено: | #95  Пт Май 22, 2009 16:29:31 |
Заголовок сообщения: | |
переплата есть но дополнительный на 2004г |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #96  Вт Май 26, 2009 11:05:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Следовательно: 1. Если я ошиблась в РНН или дате, то заполняю РНН, № сч-ф, дата выписки? 2. Ошибка в "Сумма НДС указанная в сч-ф" - заполняю первый лист с реквизитами и разницу по этой графе? Правильно ли я понимаю? |
Автор: | Marion | ||
Добавлено: | #97  Вт Май 26, 2009 16:21:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тоже получила увед. Стала сравнивать отправленную деклу по которой пришел увед с той, что хранится в 1С после исправления базы и внесения уточнений, оказалось что они разные (ошибки разные и РНН, и суммы, и даже лишие поставщики внесены (те что без сф были)), а допик с исправлениями не отправлялся! :shock: Как теперь лучше поступить? Отправить с минусами деклу с уведомлением, а затем уже нужную исправленную? Тогда уведомление по какой показывать? Добавлено спустя 6 минут: Можно ли использовать распечатку реестра из 1С - сейчас в ней есть штрих-код? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #98  Вт Май 26, 2009 16:29:39 |
Заголовок сообщения: | |
Я не думаю что нужно отправлять разные доп .декларации, вы в одной исправите ошибки по уведу и свои тоже.Но в шапке конечно пишите по увед., и в ответе на увед напишите только те ошибки которые указаны в уведе. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Мелена вы правильно думаете. |
Автор: | Marion | ||
Добавлено: | #99  Ср Май 27, 2009 09:38:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как правильно исправить? Например, в строке 5 - ошибка в РНН, я это исправляю, как вы рекомендовали (т.е. без листа В), а строки 7 - вообще быть не должно (т.е. там нужны другие данные), в одной кол-во строк 44, а в другой - 46. Извините за назойливость, просто я никогда исправительные (дополнительные) не отсылала - боюсь ошибиться и запутаться окончательно. :oops: |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #100  Ср Май 27, 2009 11:54:35 |
Заголовок сообщения: | |
скажите профи,вот по реестру за 2008 г нам пришло уведомление,мы в рнн-ошиблись,и в другой строке почему то сумма ндс-0 стоит вместо суммы ндс которая должна быть--я сдаю доп и эту строку где рнн не верное и другую строку мы суммы ставим с минусом,а потом новую строк ввдим с этими же цифрами но с правельным рнн,скажите так можно доп. сдавть?? :oops: |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #101  Ср Май 27, 2009 12:00:54 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* сложно написали, однако..)) итак, допустим: строка 8 РНН - неверно указан строка 12 - НДС неверно указан корректировка: строка 8 - РНН верный вводим, остальные графы по строке 8 не трогаем (т.к. все верно) строка 12 - исправления только по графе заполнения НДС - пишем сумму НДС на разницу верную, т.е. первонач. форма + доп. форма = правильная сумма (т.к. остальные графы верные, кроме заполнения НДС) |
Автор: | Duma | ||
Добавлено: | #102  Ср Май 27, 2009 12:01:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильный РНН вбиваете в строке, под тем же номером как и в основном реестре. Цифры вбивать не нужно, если ошибок нет.
Тут тоже ставите номер строки, как в основном реестре, вбиваете РНН и сумму НДС. |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #103  Ср Май 27, 2009 12:01:43 |
Заголовок сообщения: | |
там где рнн не верный в реестре заполняете только лист А, то есть рнн, номер СФ, свид-во по нда и дату. обязательно указываете номер строки который был. а там где нет НДС хотя должен тоже обязательно номер строки и сумму ндс с плюсом Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: как дружно Караганда кинулась на помощь :) |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #104  Ср Май 27, 2009 12:04:31 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо вам большое,а ы делали так,как я написала в 44 сообщении,это ошибка,нас за это накажут,я дальше буду делать как вы сказали,а как быть с тем,что уже сдано? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #105  Ср Май 27, 2009 12:06:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не накажут, камеральный контроль для самостоятельного устранения указанных ошибок. Конечно, если вы ответите на камералку своевременно, согласно НК-2009 (30 раб. дней) |
Автор: | Duma | ||
Добавлено: | #106  Ср Май 27, 2009 12:06:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
|
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #107  Ср Май 27, 2009 12:15:32 |
Заголовок сообщения: | |
я за 30 дней отправила доп декларацию,но заполнила не так как вы написали,вместо того чтоб просто рнн вбить правильный и оставить все без изменений,я эту строку с неправильным рнн с минусом отправила, и новую вбила(следующий номер строки,с которого закончился основной реестр) и туда вбила правильный рнн и все сумму ндя с плюсом.Вот это грубая ошибка? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #108  Ср Май 27, 2009 12:18:03 |
Заголовок сообщения: | |
намудрили, однако с корректировкой.. :) но т.к. вы все в ф. 307 отминусовали, и затем добавили новую строку с правильными данными, то не думаю, что это грубая ошибка.. все должно сесть правильно уже. |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #109  Ср Май 27, 2009 12:19:36 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: Спасибо ВСЕМ!!!!!!! |
Автор: | lena-nik |
Добавлено: | #110  Чт Май 28, 2009 00:28:06 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Я тоже делаю так, как вы. И никогда не задумывалась, что это м.б. ошибкой. Мне так понятнее и удобнее: отминусовать неправильную строку и вбить правильную (чтоб не было никаких недоразумений). При этом номер неправильной строки в основной форме у меня не обязательно совпадает с номером отминусованной неправильной строки в доп. форме (просто идет номер по порядку 0000..2, 0000..3 и т.д.). |
Автор: | Suremon | ||||
Добавлено: | #111  Чт Май 28, 2009 09:10:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
какой № строки в допке поставили исравление, точно такой № строки в основной исправится
вот так надо |
Автор: | Aigul |
Добавлено: | #112  Ср Июн 10, 2009 14:38:26 |
Заголовок сообщения: | Какие строки заполнять в ф. 307 в ответе на уведомление? |
Здравствуйте! У меня такой вопрос: пришло уведомление с налоговой по ф. 307. Неправильно указан РНН и серия свидетельства. Теперь я должна только эти строки указывать в ответной ф. 307? Или всю строку полностью до конца т.е и сумму, и № и дату счф и тд.? Пожалуйста, помогите ответом. сообщение перенесено в соответствующую тему = Solitary |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #113  Ср Июн 10, 2009 14:41:48 |
Заголовок сообщения: | |
нет лист В не нужно заполнять(суммы). Заполняете № строки который был, РНН, № СФ, дату выписки, номер свидетельства. т.е. только страницу А. |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #114  Ср Июн 10, 2009 14:42:38 |
Заголовок сообщения: | |
Сумму не ставьте, а то могут увеличить сумму в два раза , только ставите неверно занесенные данные РНН, серию свидетельства и указываете номер строки в которой была допущена ошибка |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #115  Ср Июн 10, 2009 15:17:37 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите Правда говорят что нельзя отправлять дополнительную декларацию на увеличении расходов т.е 300.08 РЕЕСТР СЧЕТОВ-ФАКТУР ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #116  Ср Июн 10, 2009 15:25:15 |
Заголовок сообщения: | |
Кто, где, когда сказал? Ссылки, пароли. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #117  Ср Июн 10, 2009 15:29:33 |
Заголовок сообщения: | |
На совещании глав бухов об изменениях в Кодексе 2009г |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #118  Ср Июн 10, 2009 15:46:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мощно конечно. Еще доказательства будут? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #119  Ср Июн 10, 2009 15:59:00 |
Заголовок сообщения: | |
Котенок я прекрасно понимаю что это не доказательства и я сама на этом семинаре не присутствовала, поэтому обратилась к Вам ко всем |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #120  Ср Июн 10, 2009 16:11:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На нет и суда нет. Нет такого, чтобы корректировки нельзя было вносить. Первый квартал около 80% предпритий сдали пустографки по 300 форме. И вы предлагаете не сдавать зачетную сторону? Ну подумайте трезво. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #121  Ср Июн 10, 2009 17:11:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса согласно НК-2009 Статья 70. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность
то бишь, в других случаях, сколько вашей душе угодно можете корректировать вашу отчетность :) |
Автор: | GAHA |
Добавлено: | #122  Ср Июн 10, 2009 17:31:07 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите пожалуйста, пришло уведомление по ф.307.00-не соответствие номера свидетельства, я подняла реестр за тот период, в нем указано все правильно. Как быть-дать ответ в НК, что все указано правильно или отправить допик? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #123  Ср Июн 10, 2009 17:33:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
как же вы отправите допик, если у вас все верно указано)) просто пишете письмо, что на ваше уведомление №.... от .... отвечаем, что данные указаны верно и корректироваться не будут. Прикладываете копию этого листа (А или Б), в данном случае А. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #124  Ср Июн 10, 2009 17:34:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы должны сверить серию и № св-ва по НДС, указанные в сч-фактуре. Если они совпадают с указанными в реестре, запросите у поставщика копию св-ва по НДС, действовавшего на тот период. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #125  Ср Июн 10, 2009 17:36:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я бы к ответу приложила копию счет-фактуры и копию св-ва по НДС
|
Автор: | GAHA |
Добавлено: | #126  Ср Июн 10, 2009 17:39:20 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо за внимание. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #127  Ср Июн 10, 2009 17:40:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это, кстати, тоже обязательно. а то у меня на допик, где я только РНН и номер по НДС уазала, пришло уведомление, что нет даты счёт-фактуры :( |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #128  Вт Авг 25, 2009 16:25:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вопрос в личку
ИМХО, так делать ни в коем случае нельзя. Во время проверки получите по полной. Думаю, следует отправить письмо в НК, запросить дубликаты отправленных форм. А затем построчно заполнять допдекларации. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #129  Вт Авг 25, 2009 16:42:59 |
Заголовок сообщения: | |
скажите, а можно ли через кабинет налогоплатильщика сдать эти формы? учитывая, что формы 2008 года несколько несоответствуют формам 2009 года? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #130  Вт Авг 25, 2009 16:45:40 |
Заголовок сообщения: | |
НДС, ЭФНО работают; В КН вроде нет прошлогодних форм, если поставите 2008 год, должен выдать ошибку. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #131  Вт Авг 25, 2009 16:53:30 |
Заголовок сообщения: | |
я в этих программах не работала, значит единственный выход это только через них? не считая ручного способа? а в НК свистели что можно и через СОНО и через КН сдать :) |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #132  Вт Авг 25, 2009 17:06:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не свистели, а рестроспектировали предполагаемые перспективы. Добавлено спустя 22 секунды:
|
Автор: | Кira |
Добавлено: | #133  Вт Авг 25, 2009 17:08:48 |
Заголовок сообщения: | |
:D м да ужжж |