Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Расчет налогов ИП на упрощенке без работников?
    Расчет налогов у ИП на упрощенке в 2009 году
    Расчет налогов с заработной платы на ОУР и на СНР на упрощенке чем отличается?
    Расчет налогов по ИП на упрощенке в 2005-2007 годах
    Расчет налогов по зарплате наемных работников у ИП на упрощенке
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет налогов у ИП на упрощенке     
    Олька79
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Ср Апр 15, 2009 16:25:17   

    по чекам учитывала, а вот с заказчиками по безналу..... данные брала только по расчетному счету, теперь корректировки надо делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Апр 15, 2009 16:27:10 Сказали Спасибо❤   

    Олька79 говорит:
    теперь корректировки надо делать?

    Обязательно.

    Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:

    Тот товар(/услуги/работы) которые Вы продали(/отгрузили/оказали), без разницы оплочен он или нет, это Ваш оборот по реализации товаров (/услуг/работ).
    Вы же в курсе ск-ко у Вас продано за период, это и есть "Доход за налоговый период" по 910 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зоя Судьина
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Ср Апр 15, 2009 16:38:27 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Олька79 писал(а):
    теперь корректировки надо делать?

    Обязательно.


    Объясните зачем? В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Ср Апр 15, 2009 16:43:20   

    Зоя Судьина говорит:
    В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!

    Докажите что это так :ROFL:
    И кто Вас на такое надоумил :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Ср Апр 15, 2009 16:44:00   

    Зоя Судьина
    В банк может поступить предоплата (аванс), это в доход не включается. Вы можете отгрузить товар с последующей оплатой, это включится в доход, хотя оплаты еще нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Ср Апр 15, 2009 19:17:22 Сообщить модератору   

    *САМ*
    *САМ* говорит:
    Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО.

    Так что Вы сдаете только 910 ф.

    Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?

    LV
    LV говорит:
    Правильно будет по выписанным счетам фактурам. В РК действует метод начисления

    Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Ср Апр 15, 2009 19:26:03   

    Tatan говорит:
    Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?

    Да.
    Tatan говорит:
    Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).

    Кто? А при проверке и начислении штрафов за занижение налогов на кого будете ссылаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Ср Апр 15, 2009 23:25:36 Сообщить модератору   

    [Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).[/quote]
    Данный метод не верный, ведь:
    Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара, в том числе:1) предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам имущественного найма (аренды);
    2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе передаваемых в качестве вклада в уставный капитал;
    3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работнику в счет заработной платы;
    4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подразделениями одного юридического лица, являющимися самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость.
    Не является оборотом по реализации:
    1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей
    отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме "Переработка товаров вне таможенной территории;
    отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации.
    Что касается поступлений денежных средств через ККА и выписок банка- это подтверждение того, что была предоплата или оплата за отпущеный товар или услугу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Чт Апр 16, 2009 08:41:53 Сказали Спасибо❤   

    Tatan говорит:
    Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).

    А если Вам кто-нибудь ошибочно перечислит сумму, а Вы потом вернете, или Вам перечислили предоплату за товар, а Вы по каким-то причинам не смогли его поставить и возвращаете деньги. По обороту деньги прошли и что(?) - платить с этих сумм налоги(?). Не хочется, правда? В идеале, конечно, у Вас может совпасть метод начисления (фактически отгруженный товар, оказанные услуги, выполенные работы с выпиской с-ф, нк и актов вып.работ) и кассовый метод (полученные оплаты по банку и кассе). Но
    LV говорит:
    В РК действует метод начисления


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Пт Апр 17, 2009 11:08:41 Сообщить модератору   

    LV
    Елена Т
    Блин что тогда делать, я так 4 год работаю. не по методу начисления.
    *вопрос немного не по теме:

    Я собираюсь брать кредит, мне нужно брать выписку из пенсионного фонда. за последний год. но на дворе уже апрель, а у меня пенсионки за январь-февраль-март нет, потому что отчёт за 1 квартал сдаётся в мае и через СОНО. через ЭФНО не получается (там нет 910.00 формы за 2009 г.). Как быть ? Можно рассчитать зарплату и оплатить пенсионку заранее (до подачи декларации) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Пт Апр 17, 2009 11:16:51 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
    ТОО по упрощенке
    зп у единственного работника 30 000
    в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
    ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
    теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
    Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Пт Апр 17, 2009 11:17:30   

    Tatan
    Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Пт Апр 17, 2009 11:26:09 Сообщить модератору   

    не, декларацию то раз в квартал сдаем...
    а ИПН, корпоративный налог и соц налог боюсь не правильно посчитать(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Пт Апр 17, 2009 11:33:30 Сообщить модератору   

    ИПН видимо будет - 4059, а соц налог и корпоративный по 0? их вообще не перечислять? или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Пт Апр 17, 2009 11:39:29   

    Бояка
    Все верно. Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Пт Апр 17, 2009 11:53:32 Сообщить модератору   

    ИПН, ОПВ и СО правильно? ))) здорово! спасибо, хоть что-то правильно)
    а соц налог и корпоративный просто не перечислять и все, да? а потом в 910 доход по 0 будет, да?
    но если по 910 считать, то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?
    извините, что так много вопросов задаю и наверное для вас очень понятных... но я только учусь. СПАСИБО!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Пт Апр 17, 2009 12:20:01 Сообщить модератору   

    Бояка
    ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пт Апр 17, 2009 12:32:08 Сообщить модератору   

    baknar
    baknar говорит:
    Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.

    Ну я так всегда делаю. 4 год уже. Сдам декларацию, в ней расчёты. по этим расчётам оплачиваю налоги, пенс. отчисления. например, в январе 2009 г. за 4 квартал. и пенсионка в январе оплатил за период сентябрь-ноябрь-декабрь.

    Или вы имеете ввиду можно ежемесячно делать платежи за пенсионку ? каждый месяц по платежке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Пт Апр 17, 2009 12:49:39   

    Tatan говорит:
    можно ежемесячно делать платежи за пенсионку


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Пт Апр 17, 2009 12:55:57 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите


    Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Пт Апр 17, 2009 13:11:44 Сообщить модератору   

    Бояка говорит:
    Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
    ТОО по упрощенке
    зп у единственного работника 30 000
    в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
    ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
    теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
    Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!

    а ИПН будет 4059 или 6753???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Сб Апр 18, 2009 12:00:10 Сообщить модератору   

    baknar говорит:
    Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.

    Значит можно заплатить пенсионные отчисления, налоги. а в мае подождать программу СОНО (чтобы через неё 910 отправить за 1 квартал 2009 г.)

    *
    Спрашивал на этом форуме по поводу ОКЭДов, ОКЭДы оказ-ся нужны для стат.агентства чтобы учитывать виды деятельности и для Налоговой чтобы был список лицензируемых видов деятельности. Так вот , я узнал в налоговой что на данный момент Налоговый комитет не применяет никакого наказания за неправильное использование ОКЭДа, т.е. у меня например ОКЭД "Комп. обслуживание и ремонт комп.техники" а я на самом деле продаю автозапчасти, сдаю свою квартиру юр.лицам. т.е. в декларации пишу ОКЭД 72500, а не 70200.

    Тогда какой смысл их удельный вес рассчитывать ? я раньше работал по 721.00 и всегда 100% ставил. и так 4 года.

    У меня за 1 квартал оборот: 1.025.574 (считаю по выпискам банка, а не счёт фактурам. по счёт фактурам сумма меньше получается)

    Из оборота по ОКЭДам:
    72500 (тех.обслуживание) – 280.900
    52489 (проча розн. Торговля в спец.магазинах) - 744.674
    *в 52489 - я посчитал и торговую вырочку (когда я вношу на свой расчётный счёт деньги).
    Как рассчитать удельный вес в % от 100% ?
    и Всё таки надо ли это делать, если нет ответственности за неправильное использование ОКЭДа

    Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:

    1023774 за квартал

    30714/2=15357 ИПН
    30714/2=15357 соц. Налог до вычета соц. Отчислений

    Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца (январь-4000,февраль-2400,март-6500)
    Соц. отчисления за 3 мес. - 4712

    Соц.налог к выплате - 15357-4712= 10645

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Сб Апр 18, 2009 12:33:42   

    Бояка говорит:
    Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?
    Вам же уже ответили
    baknar говорит:
    Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять?


    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    ИПН будет 4059 если есть заявление от работника на вычет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shirli
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Сб Апр 18, 2009 12:45:28   

    Бояка говорит:
    то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?


    Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
    2. ......................................
    При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.


    Минус не ставите, ставите "0" в декларации...был аналогичный случай, пришлось высылать дополнительные - убирать минус

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бояка
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Сб Апр 18, 2009 22:41:49 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо за ответы! Вы очень помогли новичку!!! Начиталась кучу информации, теперь вопрос будет меньше!
    Спасибо и всех с праздником Пасхи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Сб Апр 18, 2009 23:20:05 Сообщить модератору   

    Бояка
    кнопка есть "спасибо" для выражения благодарности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Пн Апр 20, 2009 17:06:39 Сообщить модератору   

    я могу заплатить пенсионку (за 1 квартал) сегодня, а соц.отчисления, ИПН,соц.налог в мае (после того как сдам декларацию через СОНО) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Пн Апр 20, 2009 17:12:25   

    оплату по налогам можно производить в любое время, только после наступления срока начинает начисляться пеня. Если оплачиваете раньше, то спите спокойно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Пн Апр 20, 2009 17:13:20 Сообщить модератору   

    Tatan говорит:
    я могу

    Можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Пн Апр 20, 2009 18:47:00 Сообщить модератору   

    Правильно ли я перечислил:

    1025574 за квартал

    30768/2=15384 ИПН
    30768/2=15384 соц. Налог до вычета соц. Отчислений

    Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца январь - 4000, февраль-2400, март-6500
    Соц. отчисления за 3 мес. - 4712

    Соц.налог к выплате - 15384-4712= 10672

    Всё верно ? Подскажите пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Пн Апр 20, 2009 21:29:16   

    Вы ИП или ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Пн Апр 20, 2009 23:50:08 Сообщить модератору   

    Lapka
    ИП, упрощенная декларация. 1 человек это я руководитель.

    *Кто подскажет как происходит процесс "заверения" декларации за предыдущий квартал в Налоговом департаменте ?
    банки требуют для подтверждения доходов у ИП справку из пенсионного фонда и декларацию за прошлый квартал заверенную в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Вт Апр 21, 2009 09:30:06   

    для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
    Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21

    Зеверением в НУ служит уведомление о приеме ФНО. Если Вы сдаете нарочно, то отметка инспектора

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Вт Апр 21, 2009 10:00:57 Сообщить модератору   

    Lapka
    Lapka говорит:
    для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений

    Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21

    Елена Т говорит:
    23000 зарплата -2300 пенс. отчисления=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,

    Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге.


    Спасибо за ответ. А что правильно ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Вт Апр 21, 2009 10:20:26 Сказали Спасибо❤   

    приводимый ответ Еленой правильный, но для расчета социальных отчислений ТОО, применяющих общеустановленный режим налогооблажения.
    Выписки из Правил исчисления социальных отчислений

    "Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий год."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Вт Апр 21, 2009 10:39:04 Сказали Спасибо❤   

    Tatan
    Прошу прощения. Упустила строчку, в которой пишется что за самого ИП соц.отчисления считаются как
    Цитата:
    Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

    Т.е. правильный ответ
    Lapka говорит:
    для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
    Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatan
    Нерезидент Баланса


      

    #137 Вт Апр 21, 2009 11:04:47 Сообщить модератору   

    Lapka
    Елена Т
    Отправил спасибки. Спасибо вам !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асол
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Вт Апр 21, 2009 11:47:15   

    У меня ТОО по Упрощенке, сдаю 910 форму. Надо ли теперь сдавать 200форму з/п за работников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Вт Апр 21, 2009 12:14:54   

    Асол
    Нет не надо, все данные есть в 910ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИП
    Нерезидент Баланса


      

    #140 Пт Апр 24, 2009 13:14:30 Сообщить модератору   

    ИП на Упр.режиме.
    СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).

    Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .

    Прошу профессионалов развеять сомнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pavel1680
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Пт Апр 24, 2009 13:31:31 Сообщить модератору   

    ИП говорит:
    ИП на Упр.режиме.
    СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).

    Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .

    Прошу профессионалов развеять сомнения.

    Это неправильно,СО исчисляются с мин.зар.платы только у ИП,за работников СО начисляются в общеустанвленном порядке,как вы и делали.А у ИП СО начисляете с суммы 13470тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #142 Пт Апр 24, 2009 14:29:38   

    Ребята, подскажите плиз, следующие моменты по ИП:
    ИП на упращенке, плательщик НДС, пенсионер, без наемных работников, основной вид деятельности - продажа товара, В 1 квартале 2009 года купил без документов на рынке и поставил в ТОО по накладным и с/ф товар на сумму 73524 тг., деньги получил за этот товар в апреле - провел через кассовый аппарат. Расчетный счет у ИПшника был, но сейчас заблокирован НК. Больше никаких движений не было. Какие налоги ему нужно платить и как их правильно рассчитать? Можно их заплатить на почте 27 апреля? Прошу такой подробной помощи, потому что с ИП и упращенкой не работала (у меня ТОО на ОУР) и для меня это вопрос новый - пока его только изучаю Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Пт Апр 24, 2009 14:33:57 Сообщить модератору   

    Когда была выставлена сч-фактура покупателю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pavel1680
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Пт Апр 24, 2009 14:36:58 Сообщить модератору   

    Marion
    Выставляете счет фактуру и в упрощенке показываете доход без НДС от суммы 73524тг,этот доход без НДС умножаете на 3% и оплачиваете налоги.Например:
    Доход без НДС =65646 тг.Налоги = 1970 тг.
    в том числе ИПН(101202)=985 тг.,соц.налог(103101) = 985 минус соц.отчисления(13470х4%=539)=446тг.
    ОПВ показываете сами сумму,какую хотите,но не меньше 10%от МЗП.

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    Это показывать в отчете за 1 квартал,с учетом,если больше дохода в кварале не было,если было в каждом месяце,то соц.отчисления начисляются за каждый месяц.Еще надо сдавать декларацию по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Пт Апр 24, 2009 14:44:11   

    pavel1680
    Marion
    Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.

    Добавлено спустя 5 минут:

    И еще, раз приобретение было без документов, НДС в зачет не берется, и платится в бюджет НДС с оборота 7878 тенге (105101)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Пт Апр 24, 2009 14:50:45 Сообщить модератору   

    Еще и НДС.
    НДС со всей суммы, так как приходных докуметов нет:
    НДС - 7877,57
    ИПН - 985
    СН - 985
    ОПВ - 13470*3*10%=4041

    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

    Ой! Какой ОПВ - сорри! ОПВ - не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Пт Апр 24, 2009 14:52:16   

    Marion, в конечном итоге:
    ИПН(101202)=985
    соц.налог(103101) = 985
    НДС (105101)=7878 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pavel1680
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Пт Апр 24, 2009 14:52:37 Сообщить модератору   

    pavel1680
    Marion
    Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.
    Насчет пенсионера не досмотрел-пардон.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #149 Пт Апр 24, 2009 18:39:21   

    Большое всем спасибо за участие. Делаю вывод что:
    1. метод начисления - поэтому ИПН начисляется 1 кварталом, когда ИП выставил документы. А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. Shocked В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв.
    2. НДС плачу тот, какой ИП выставил покупателю - без зачета (с/ф приходных нет).
    3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? Он 2 года ниче не платил (до 2009 деятельности не было) - ему так какой-то бух насоветовал. Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #150 Пт Апр 24, 2009 18:51:57 Сообщить модератору   

    ИП
    ИП говорит:
    Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге . Прошу профессионалов развеять сомнения.


    Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
    Цитата:
    2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений
    6. Для работодателя объектом социальных отчислений являются его расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов за выполненные работы, оказанные услуги.
    ...8. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, установленных подпунктами 1), 2), 3), 4), 7), 9), 10), 11), 12) пункта 3 статьи 155 и подпунктами 12), 18), 24), 30), 32) пункта 1 статьи 156 и подпунктами 4), 5), 6) пункта 3 статьи 357 Налогового кодекса.


    в 8 пункте как раз про ОПВ.
    Вот и всё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 3 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz