» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #1  Пн Май 25, 2009 21:10:12 |
Заголовок сообщения: | Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300 |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198086#198086 Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Пришел товар по импорту. НДС заплотили. Теперь отчитаюсь по ф. 300.00. квартальный. Всё? Спасибо. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #2  Пн Май 25, 2009 21:11:53 |
Заголовок сообщения: | |
если вы имеете ввиду только ндс, то да его вы возмете в зачет по ф300 |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #3  Вт Май 26, 2009 09:10:36 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна ксательно ндс-да. а что еще? просто я первый раз сталкиваюсь с этим. Спасибо |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #4  Вт Май 26, 2009 09:33:19 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтеренок а вы на учёте по НДС стоите? |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #5  Вт Май 26, 2009 09:34:22 |
Заголовок сообщения: | |
Мара состоим |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #6  Вт Май 26, 2009 09:47:54 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтеренок из ГТД берется НДС в зачет,т.е.сч 1420, и пошлины и там. сборы в виде 50 евро. Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике. Если у вас была предоплата, то это будеть стоимостью товара. |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #7  Вт Май 26, 2009 10:08:48 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна на счет ГТД я посмотрела, нашла. Еще какие-нибудь важные моменты есть? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #8  Вт Май 26, 2009 10:09:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
именно в ГТД-нет. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
касательно чего? |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #9  Вт Май 26, 2009 10:15:35 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна касательно ндс, уплаты, декларации? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #10  Вт Май 26, 2009 10:23:45 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтеренок НДС, который вы уплатили при растоможке, вы берете в зачет, а потом в декларации в ф 300.00.013 ставите сумму облагаемого оборота и НДС, который уплатили при декларировании. |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #11  Вт Май 26, 2009 10:27:47 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна эта сумма останется на зачете? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #12  Вт Май 26, 2009 10:27:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
поправлю - Начисленные НДС и пошлины по ГТД и уплаченные. Ведь сумма начисленная по ГТД может не сойтись с суммами оплаты, возможны переплаты. |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #13  Вт Май 26, 2009 10:35:48 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #14  Вт Май 26, 2009 10:36:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, переплаты могут возникнуть, если станция перехода границы ст.Илецк, там еще к стоимости по счету + тариф от ст Илецк до ст. Жайсан, после этого ко всей сумме + пошлина+таможенные платежи/50 евро/ *применяется 12% НДС |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #15  Вт Май 26, 2009 10:40:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет,
Только начисленный по ГТД (и уплаченный при растаможивании) НДС идет в зачет. Переплаты также могут быть из-за ошибок допущенных тамож.брокер.службами, которые оформляют ГТД. |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #16  Вт Май 26, 2009 10:44:42 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т в общем- зачет по ГТД, все остальное- отдельно |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #17  Вт Май 26, 2009 10:47:04 |
Заголовок сообщения: | |
Да. Христина Ивановна Вам всё расписала. |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #18  Вт Май 26, 2009 10:51:03 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т я поняла, просто в ваших обсуждениях немного запуталась. Спасибо |
Автор: | 1955 |
Добавлено: | #19  Вт Май 26, 2009 11:12:36 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтеренок вы забыли спасибки нажать для Христина Ивановна и Елена Т |
Автор: | Бухгалтеренок |
Добавлено: | #20  Вт Май 26, 2009 11:14:23 |
Заголовок сообщения: | |
1955 я про них не забуду, не переживайте :) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #21  Вт Май 26, 2009 11:15:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Жмите кнопку для Христины Ивановны |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #22  Пт Ноя 06, 2009 18:13:33 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Здравствуйте Елена.! Я к вам опять за помощью.Заполняя форму ф.300. В строке 300.00.013(В) выходит сумму зачета и оплаты ндс при импорте.+строка 300.00.012(В) НДС в РК,Начисление у меня вышло больше чем зачет, например на 100 000 тыс.тенге. к уплате(строка 300.00.024).Мне нужно минусовать то что я проплатила НДС при импорте. Или он уже сидит в строке 300.00.013? я просто запуталась.При платеже НДС импорта я указывала счет 3130? (просто обортка не идет) Заранее вам спасибо! :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #23  Пт Ноя 06, 2009 18:16:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так.
Не верно, посмотрите в похожих темах проводки, сперва оплату относите на сч.3397, а потом уже на основании ГТД относите на счет 1420. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #24  Пт Ноя 06, 2009 18:19:55 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Так значит если у меня вышло к уплате например 100 000 то мне не нужно минусовать то что я проплатила? И можно мне похожие темы.А то я помню что читала, даже задавала вопросы. а найти никак не могу. Благодарю? :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #25  Пт Ноя 06, 2009 18:24:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пользуйтесь системой "Расширенный поиск", задайте в поиске слова проводк* AND тамож* AND платеж* и найдете.
Нет. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #26  Пт Ноя 06, 2009 18:45:33 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Извините Елена.Все никак не могу найти. Я помню что заходила в эту тему но никак не могу найти.Дайте ссылку пожалуйста. :Rose: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #27  Пт Ноя 06, 2009 18:52:39 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=265762#265762 |
Автор: | dinara_s |
Добавлено: | #28  Чт Ноя 12, 2009 20:12:57 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! При заполнении 300.00 СОНО выдает ошибку - "Код вида импорта указан неверно: нужно указать либо "1" - по импорту товаров для промышленной переработки, либо "2" - по импорту воды, газа и электроэнергии" - и ссылается на приложение 3 "Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС". Хотя в декларации мы отмечаем только 300.07 и 300.08. И НДС по импорту платим при таможенном оформлении, (что и указали в декларации). Кто-нибудь сталкивался с этим? |
Автор: | Лурчик |
Добавлено: | #29  Вт Дек 22, 2009 17:31:52 |
Заголовок сообщения: | тоо приобрел транспорт с росии какую графу ф 300 заполнить |
тоо приобрел транспорт с росии какую грфу мне заполнить ваша тема объединена с уже существующей = Юнона |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #30  Вт Дек 22, 2009 17:38:56 |
Заголовок сообщения: | |
Лурчик Почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=276339#276339 Лучше сначала в архивах посмотреть похожую тему. |
Автор: | Снегурочка |
Добавлено: | #31  Вт Июл 13, 2010 17:49:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте у меня вопрос, мы оплатили аванс за оборудование 1800$ по курсу 146,6, т.е 263880 тенге, по ГТД курс 147.2, т.е. 264960 тенге, в 1С я приходую по курсу 146.6, так как заплатили авансом и не должно быть курсовой разницы, но ведь сумму НДС я платила с 264960+пошлина, теперь что мне ставить в 300.00 оборот без НДС? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #32  Вт Июл 13, 2010 18:58:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Форму 300 заполняте по ГТД. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
|