» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #1  Пн Май 25, 2009 21:10:12
Заголовок сообщения: Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198086#198086

Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Пришел товар по импорту. НДС заплотили. Теперь отчитаюсь по ф. 300.00. квартальный. Всё? Спасибо.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #2  Пн Май 25, 2009 21:11:53
Заголовок сообщения:

если вы имеете ввиду только ндс, то да его вы возмете в зачет по ф300


Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #3  Вт Май 26, 2009 09:10:36
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
ксательно ндс-да. а что еще? просто я первый раз сталкиваюсь с этим. Спасибо



Автор: Мара
Добавлено: #4  Вт Май 26, 2009 09:33:19
Заголовок сообщения:

Бухгалтеренок
а вы на учёте по НДС стоите?



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #5  Вт Май 26, 2009 09:34:22
Заголовок сообщения:

Мара

состоим



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #6  Вт Май 26, 2009 09:47:54
Заголовок сообщения:

Бухгалтеренок
из ГТД берется НДС в зачет,т.е.сч 1420, и пошлины и там. сборы в виде 50 евро. Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике. Если у вас была предоплата, то это будеть стоимостью товара.



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #7  Вт Май 26, 2009 10:08:48
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
на счет ГТД я посмотрела, нашла. Еще какие-нибудь важные моменты есть?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Вт Май 26, 2009 10:09:29
Заголовок сообщения:

именно в ГТД-нет.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Бухгалтеренок говорит:
Еще какие-нибудь важные моменты есть

касательно чего?



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #9  Вт Май 26, 2009 10:15:35
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
касательно ндс, уплаты, декларации?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #10  Вт Май 26, 2009 10:23:45
Заголовок сообщения:

Бухгалтеренок
НДС, который вы уплатили при растоможке, вы берете в зачет, а потом в декларации в ф 300.00.013 ставите сумму облагаемого оборота и НДС, который уплатили при декларировании.



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #11  Вт Май 26, 2009 10:27:47
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
эта сумма останется на зачете?



Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Вт Май 26, 2009 10:27:51
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
НДС, который вы уплатили при растоможке

поправлю - Начисленные НДС и пошлины по ГТД и уплаченные.
Ведь сумма начисленная по ГТД может не сойтись с суммами оплаты, возможны переплаты.



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #13  Вт Май 26, 2009 10:35:48
Заголовок сообщения:

Елена Т
таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #14  Вт Май 26, 2009 10:36:06
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
возможны переплаты

да, переплаты могут возникнуть, если станция перехода границы ст.Илецк, там еще к стоимости по счету +
тариф от ст Илецк до ст. Жайсан, после этого ко всей сумме + пошлина+таможенные платежи/50 евро/ *применяется 12% НДС



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Вт Май 26, 2009 10:40:52
Заголовок сообщения:

Бухгалтеренок говорит:
таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла?

Нет,
Христина Ивановна говорит:
Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике.

Только начисленный по ГТД (и уплаченный при растаможивании) НДС идет в зачет.
Переплаты также могут быть из-за ошибок допущенных тамож.брокер.службами, которые оформляют ГТД.



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #16  Вт Май 26, 2009 10:44:42
Заголовок сообщения:

Елена Т
в общем- зачет по ГТД, все остальное- отдельно



Автор: Елена Т
Добавлено: #17  Вт Май 26, 2009 10:47:04
Заголовок сообщения:

Да. Христина Ивановна Вам всё расписала.


Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #18  Вт Май 26, 2009 10:51:03
Заголовок сообщения:

Елена Т
я поняла, просто в ваших обсуждениях немного запуталась. Спасибо



Автор: 1955
Добавлено: #19  Вт Май 26, 2009 11:12:36
Заголовок сообщения:

Бухгалтеренок
вы забыли спасибки нажать для Христина Ивановна и Елена Т



Автор: Бухгалтеренок
Добавлено: #20  Вт Май 26, 2009 11:14:23
Заголовок сообщения:

1955
я про них не забуду, не переживайте :)



Автор: Елена Т
Добавлено: #21  Вт Май 26, 2009 11:15:22
Заголовок сообщения:

Бухгалтеренок говорит:
Спасибо

Жмите кнопку для Христины Ивановны



Автор: Жанна
Добавлено: #22  Пт Ноя 06, 2009 18:13:33
Заголовок сообщения:

Елена Т
Здравствуйте Елена.! Я к вам опять за помощью.Заполняя форму ф.300. В строке 300.00.013(В) выходит сумму зачета и оплаты ндс при импорте.+строка 300.00.012(В) НДС в РК,Начисление у меня вышло больше чем зачет, например на 100 000 тыс.тенге. к уплате(строка 300.00.024).Мне нужно минусовать то что я проплатила НДС при импорте. Или он уже сидит в строке 300.00.013? я просто запуталась.При платеже НДС импорта я указывала счет 3130?
(просто обортка не идет)
Заранее вам спасибо! :Rose:



Автор: Елена Т
Добавлено: #23  Пт Ноя 06, 2009 18:16:07
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
он уже сидит в строке 300.00.013

Так.
Жанна говорит:
При платеже НДС импорта я указывала счет 3130

Не верно, посмотрите в похожих темах проводки, сперва оплату относите на сч.3397, а потом уже на основании ГТД относите на счет 1420.



Автор: Жанна
Добавлено: #24  Пт Ноя 06, 2009 18:19:55
Заголовок сообщения:

Елена Т
Так значит если у меня вышло к уплате например 100 000 то мне не нужно минусовать то что я проплатила?

И можно мне похожие темы.А то я помню что читала, даже задавала вопросы. а найти никак не могу.

Благодарю? :Rose:



Автор: Елена Т
Добавлено: #25  Пт Ноя 06, 2009 18:24:37
Заголовок сообщения:

Пользуйтесь системой "Расширенный поиск", задайте в поиске слова
проводк* AND тамож* AND платеж*
и найдете.
Жанна говорит:
мне не нужно минусовать то что я проплатила?

Нет.



Автор: Жанна
Добавлено: #26  Пт Ноя 06, 2009 18:45:33
Заголовок сообщения:

Елена Т
Извините Елена.Все никак не могу найти. Я помню что заходила в эту тему но никак не могу найти.Дайте ссылку пожалуйста. :Rose:



Автор: Елена Т
Добавлено: #27  Пт Ноя 06, 2009 18:52:39
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=265762#265762


Автор: dinara_s
Добавлено: #28  Чт Ноя 12, 2009 20:12:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! При заполнении 300.00 СОНО выдает ошибку - "Код вида импорта указан неверно: нужно указать либо "1" - по импорту товаров для промышленной переработки, либо "2" - по импорту воды, газа и электроэнергии" - и ссылается на приложение 3 "Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС". Хотя в декларации мы отмечаем только 300.07 и 300.08. И НДС по импорту платим при таможенном оформлении, (что и указали в декларации). Кто-нибудь сталкивался с этим?


Автор: Лурчик
Добавлено: #29  Вт Дек 22, 2009 17:31:52
Заголовок сообщения: тоо приобрел транспорт с росии какую графу ф 300 заполнить

тоо приобрел транспорт с росии какую грфу мне заполнить

ваша тема объединена с уже существующей = Юнона



Автор: Елена Т
Добавлено: #30  Вт Дек 22, 2009 17:38:56
Заголовок сообщения:

Лурчик
Почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=276339#276339
Лучше сначала в архивах посмотреть похожую тему.



Автор: Снегурочка
Добавлено: #31  Вт Июл 13, 2010 17:49:37
Заголовок сообщения:

Здравствуйте у меня вопрос, мы оплатили аванс за оборудование 1800$ по курсу 146,6, т.е 263880 тенге, по ГТД курс 147.2, т.е. 264960 тенге, в 1С я приходую по курсу 146.6, так как заплатили авансом и не должно быть курсовой разницы, но ведь сумму НДС я платила с 264960+пошлина, теперь что мне ставить в 300.00 оборот без НДС?


Автор: Марта
Добавлено: #32  Вт Июл 13, 2010 18:58:32
Заголовок сообщения:

Форму 300 заполняте по ГТД.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

Снегурочка говорит:
264960+пошлина
*12% = начисленной по ГТД НДС.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ