Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Вт Май 26, 2009 09:47:54
|
Сообщить модератору
|
|
Бухгалтеренок
из ГТД берется НДС в зачет,т.е.сч 1420, и пошлины и там. сборы в виде 50 евро. Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике. Если у вас была предоплата, то это будеть стоимостью товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Май 26, 2009 10:23:45
|
Сообщить модератору
|
|
Бухгалтеренок
НДС, который вы уплатили при растоможке, вы берете в зачет, а потом в декларации в ф 300.00.013 ставите сумму облагаемого оборота и НДС, который уплатили при декларировании.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Май 26, 2009 10:27:51
|
|
|
Христина Ивановна говорит: |
НДС, который вы уплатили при растоможке |
поправлю - Начисленные НДС и пошлины по ГТД и уплаченные.
Ведь сумма начисленная по ГТД может не сойтись с суммами оплаты, возможны переплаты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Вт Май 26, 2009 10:36:06
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
возможны переплаты |
да, переплаты могут возникнуть, если станция перехода границы ст.Илецк, там еще к стоимости по счету +
тариф от ст Илецк до ст. Жайсан, после этого ко всей сумме + пошлина+таможенные платежи/50 евро/ *применяется 12% НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Май 26, 2009 10:40:52
|
|
|
Бухгалтеренок говорит: |
таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла? |
Нет,
Христина Ивановна говорит: |
Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике. |
Только начисленный по ГТД (и уплаченный при растаможивании) НДС идет в зачет.
Переплаты также могут быть из-за ошибок допущенных тамож.брокер.службами, которые оформляют ГТД.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пт Ноя 06, 2009 18:13:33
|
|
|
Елена Т
Здравствуйте Елена.! Я к вам опять за помощью.Заполняя форму ф.300. В строке 300.00.013(В) выходит сумму зачета и оплаты ндс при импорте.+строка 300.00.012(В) НДС в РК,Начисление у меня вышло больше чем зачет, например на 100 000 тыс.тенге. к уплате(строка 300.00.024).Мне нужно минусовать то что я проплатила НДС при импорте. Или он уже сидит в строке 300.00.013? я просто запуталась.При платеже НДС импорта я указывала счет 3130?
(просто обортка не идет)
Заранее вам спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Ноя 06, 2009 18:16:07
|
|
|
Жанна говорит: |
он уже сидит в строке 300.00.013 |
Так.
Жанна говорит: |
При платеже НДС импорта я указывала счет 3130 |
Не верно, посмотрите в похожих темах проводки, сперва оплату относите на сч.3397, а потом уже на основании ГТД относите на счет 1420.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пт Ноя 06, 2009 18:19:55
|
|
|
Елена Т
Так значит если у меня вышло к уплате например 100 000 то мне не нужно минусовать то что я проплатила?
И можно мне похожие темы.А то я помню что читала, даже задавала вопросы. а найти никак не могу.
Благодарю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Ноя 06, 2009 18:24:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Пользуйтесь системой "Расширенный поиск", задайте в поиске слова
проводк* AND тамож* AND платеж*
и найдете.
Жанна говорит: |
мне не нужно минусовать то что я проплатила? |
Нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пт Ноя 06, 2009 18:45:33
|
|
|
Елена Т
Извините Елена.Все никак не могу найти. Я помню что заходила в эту тему но никак не могу найти.Дайте ссылку пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dinara_s
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Чт Ноя 12, 2009 20:12:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! При заполнении 300.00 СОНО выдает ошибку - "Код вида импорта указан неверно: нужно указать либо "1" - по импорту товаров для промышленной переработки, либо "2" - по импорту воды, газа и электроэнергии" - и ссылается на приложение 3 "Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС". Хотя в декларации мы отмечаем только 300.07 и 300.08. И НДС по импорту платим при таможенном оформлении, (что и указали в декларации). Кто-нибудь сталкивался с этим?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лурчик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Снегурочка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#31 Вт Июл 13, 2010 17:49:37
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте у меня вопрос, мы оплатили аванс за оборудование 1800$ по курсу 146,6, т.е 263880 тенге, по ГТД курс 147.2, т.е. 264960 тенге, в 1С я приходую по курсу 146.6, так как заплатили авансом и не должно быть курсовой разницы, но ведь сумму НДС я платила с 264960+пошлина, теперь что мне ставить в 300.00 оборот без НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|