Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Гости Баланса. Как задать и найти заданный вопрос?
    Прилеплена: Не можете найти нужную тему? Читайте здесь.
    Заполнение Реестров счетов-фактур по ...
    В какой графе ф.300 заполняется НДС п...
    Завышение расходов по реализованным т...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не могу найти графы для отражения расходов по реализованным товарам, приобретенным у лиц, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, в 100 форме за 2009 год.     
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 29, 2009 10:15:42   

    Не могу найти графы для отражения расходов по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, приобретенным у лиц, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, так как в соответствии с Правилами составления декларации по КПН (форма 100.00) на 2009 год в форме 100.08 Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам должны отражаться расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, приобретенным у лиц, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, подлежащих вычету в соответствии с пунктом 1 статьи 100 Налогового кодекса.
    И получается, что стоимость ТМЗ на начало и конец отчетного налогового периода указывать тоже не надо? Таким образом, получается, что в целях налогообложения себестоимость уже не рассчитывается с учетом остатков по ТМЗ на начало и конец периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Окт 29, 2009 10:18:28 Сообщить модератору   

    Лиза говорит:
    И получается, что стоимость ТМЗ на начало и конец отчетного налогового периода указывать тоже не надо?

    Указывать негде.

    Лиза говорит:
    Таким образом, получается, что в целях налогообложения себестоимость уже не рассчитывается с учетом остатков по ТМЗ на начало и конец периода?

    Все рассчитывается как и прежде, только в самостоятельно разработанных регистрах. Потом расходы показываете одной строкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 29, 2009 10:20:21 Сказали Спасибо❤   

    Лиза
    Да, такого приложения уже нет. Но не забудьте про обязанность ведения налог.регистров по отчетности - вот там и отразите все те данные которые войдут в расходы/на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 29, 2009 10:33:03   

    Елена Т говорит:
    Лиза
    Да, такого приложения уже нет. Но не забудьте про обязанность ведения налог.регистров по отчетности - вот там и отразите все те данные которые войдут в расходы/на вычеты.

    Получается, что расходы можно отразить одной общей суммой в графе 100.00.029 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам? И остатки ТМЗ уже не учитываю при расчете? Все что приобрели, все идет на вычеты, без учета списания ТМЗ на производство?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 29, 2009 10:36:01   

    Лиза говорит:
    Получается, что расходы можно отразить одной общей суммой в графе 100.00.029 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам?

    Да.
    Лиза говорит:
    И остатки ТМЗ уже не учитываю при расчете

    Учитываются, только данного приложения нет, Вы должны составить свой регистр к 100 форме- там все расходы подсчитать и включить в стр.
    Лиза говорит:
    100.00.029


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 29, 2009 10:36:50 Сообщить модератору   

    Лиза говорит:
    Получается, что расходы можно отразить одной общей суммой в графе 100.00.029 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам?


    Нужно

    Лиза говорит:
    И остатки ТМЗ уже не учитываю при расчете? Все что приобрели, все идет на вычеты, без учета списания ТМЗ на производство?

    Нет, Лиза, с чего Вы взяли, все рассчитываете как прежде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 29, 2009 10:39:43   

    Вообщем все рассчитываю как раньше, только в своих регистрах? В 8 приложении только не плательщики НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 29, 2009 10:42:20 Сообщить модератору   

    Лиза говорит:
    Вообщем все рассчитываю как раньше, только в своих регистрах? В 8 приложении только не плательщики НДС?


    Точно. Я уже сдала 100 форму в связи с ликвидацией. Инспектор попросила принести расшифровку к строке 029. Я сделала на манер ранишнего 12-го (потом 8-го) приложения. Все расписала. Ее это устроило.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz