Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Где найти форму договора взаимозачета...
    Как правильно оформить акт взаимозачета?
    Как отразить доход от взаимозачета по ИП
    Как провести выплату з\платы путем взаимозачета?
    Как правильно заполнить Акт взаимозачета между организацией и физ.лицом?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Акт взаимозачета     
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Авг 21, 2009 10:18:22   

    Подскажите как составить тройной акт взаимозачета:
    Предприятие "А" и "В"-один директор
    Предприятие "А" выписали счет факт предприят "С"
    Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В"
    Вопрос:Как правильно составить по проводкам и как оформить акт взаимозачета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена1983
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Авг 21, 2009 10:25:32 Сообщить модератору   

    в 1 С есть документ акт взаимозачета, там выбираете свои предприятия С и В и проводите взаимозачет. Только между предприятием А и В у Вас должна быть письменная договоренность о взаимозачете. И со всех 3-х сторон должен быть этот акт подписан и поставлены печати.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 21, 2009 10:33:35   

    В 1С не проводит у меня :( .Буду делать в Worde.Забыла сказать моё предприятие "А".

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    Буду благодарна если напишите проводки и примерный текст Акта :oops:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена1983
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Авг 21, 2009 10:46:17 Сообщить модератору   

    попробую сделать вложение, как он должен выглядеть

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    проводки Д-т компания С, К-т компания В. У меня в акте так. (это для справки).

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Д-т 3310 компания С, кредит 3310 компания С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 21, 2009 10:51:25   

    Вы не должны ни предприятию С и даже не предприятию В, какой тут взаимозачет?
    Взаимозачет уместен если бы Вы были должны предприятию С или В.
    Вам должно предприятие С за выставленную НСФ, пусть и погашает долг.
    То что в предприятии В -Ваш же директор роли никакой в взаимозачете не играет.

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    Planeta говорит:
    Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В"

    Упустила, извиняюсь, всё ок.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Советую
    Дт1210 компС Кт3397 компВ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 21, 2009 10:59:30   

    Так вот в том то и дело Что моему предприятию должно предприятие "С",а Предприятию "С"должно предприятие "В".Тут такое дело я не зря написала что один директор ,Директор сказал сделать так что бы :Предприятию "А"не были должНЫ,и предприятие "В"не быЛО должно предприятию "С".Понимаете в чем дело.Двойной акт еще ничего,но когда тройной я запуталась! :(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    негость
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Авг 21, 2009 11:11:37 Сообщить модератору   

    Planeta
    Нарисуйте самолетик и все сразу поймете Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 21, 2009 11:12:53   

    В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи:
    Дт - Кт = Сумма = Содержание
    Комп С- Комп А =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
    Комп В- Комп С= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
    Комп А- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.

    Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки
    Дт1210 компС Кт3397 компВ
    счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре.
    счет 3397- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    негость
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 21, 2009 11:17:18 Сообщить модератору   

    Planeta
    У Вас в "А" по Дт будет "С", а по Кт "В"
    в "В" Дт "денежные ср-ва" Кт "С"
    в "С" Дт "В" Кт "денежные ср-ва"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 21, 2009 11:31:17 Сказали Спасибо❤   

    Опять не то написала,
    Ведь они Ваши дебиторы-должники комп С по выставленной НСФ, значит

    В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи:
    Дт - Кт = Сумма = Содержание
    Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
    Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
    Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.

    Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки
    Дт1284 компВ Кт1210 компС
    счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре.
    счет 1284- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор
    Дт1010,1030 Кт1284 погашение от комп В

    В компании С будут проводки
    Дт3310 комп А Кт3397 комп В
    Дт3397комп В Кт1010,1030-погашение задолженности

    В компании В будет
    Дт1284 комп С Кт3397 компА
    Дт3397 компА Кт1010,1030 - погашение задолженности

    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

    Елена Т говорит:
    В компании С будут проводки
    Дт3310 комп А Кт3397 комп В
    Дт3397комп В Кт1010,1030-погашение задолженности

    Там же тоже выставлена счет-фактура значит гашения не будет, только взаимозачет
    Дт3310 компА Кт1210 компВ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 21, 2009 12:16:04   

    Елена Т.Спасибо огроменное! :) По проводкам разобрались.Вот теперь как он оформиться??? :oops:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 21, 2009 12:21:22   

    Planeta говорит:
    Вот теперь как он оформиться???

    В смысле?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 21, 2009 13:04:17   

    Ну в смысле оформить для того что бы отдать предприятию,должен же быть текст какой то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 21, 2009 13:13:00   

    Текст примерно как в договорах:
    Комп А в лице, комп С в лице, комп В в лице пришли к соглашению о проведении взаимозачета в счет обязательств в следующем:
    Далее таблица
    Елена Т говорит:
    Дт - Кт = Сумма = Содержание
    Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
    Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
    Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.

    Комп соглашаются в том что задолж. комп С перед комп А, а также задолженность комп В перед комп С считается погашенными.
    Комп В принимает на себя задолженность комп С перед комп А по обязательтсвам и обязуется погасить задолженность комп А в сроки такие-то.
    Ну и там общие условия про разногласия сторон и пр.
    Подписи всех сторон договора и печати.
    Может в инете поищите еще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Авг 21, 2009 13:19:40   

    Елена Т!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :Rose:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz