ТОО на упрощенке получило уведомление за несдачу 200 ф.
|
|
#1 Пт Авг 21, 2009 13:24:07
|
|
|
Добрый день! Только что по ИНИСУ получила уведомление за несдачу 200 ф за 1 кв.Мы ТОО на упрощенке,910 за 1 кв сдали.Разве мы должны были сдавать 200?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Авг 21, 2009 13:28:57
|
Сообщить модератору
|
|
tat08 говорит: |
Разве мы должны были сдавать 200? |
не должны были.. поэтому и предъявите то, что вы ТОО на упрощенном режиме и должны представлять ФНО по ф. 910.00
запарились они, мягко сказать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Вт Авг 25, 2009 10:34:47
|
|
|
Добрый день.мы ТОО на упрощенке.сдаем формы 910 и 300.нужно ли нам сдавать формы 200.00.только что прислали уведомление с налогового комитета о непредоставлении формы 200.00 за 1 квартал.Мы должны ее сдавать или нет?помогите,пожалуйста,разобраться.
темы объединены = Solitary
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Жанкеев Азамат
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вт Авг 25, 2009 10:57:26
|
Сообщить модератору
|
|
Нет, Вы не должны сдавать форму 200.00.
НК ст. 162 п. 2. Налоговые агенты, применяющие специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств и для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по деятельности, на которую распространяются данные режимы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Вт Авг 25, 2009 11:12:31
|
|
|
мы встали на упрощенный режим с 3 квартала 2008 года.сейчас пишу письмо, возьму копию заявления на УР и в НК поеду
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Сб Авг 29, 2009 15:37:57
|
|
|
sm говорит: |
я что-то делаю не так? |
Да, вы сдали не ту форму. С этого года 200 форму сдают те, кто на общеустановленном режиме, упрщенцы сдают 910 форму. Так как вы работаете на упрощнке с 2 квартала, то форму 910 должны были сдать до 15 августа. Ам сорри, но вас ждет штраф за несдачу формы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Пн Июл 13, 2015 11:07:25
|
|
|
Уважаемые коллеги! У меня ТОО на упрощенке. 8 сотрудников, начисляю им заработную плату и исчисляю ИПН, ОПВ, СН и СО. ОПВ и СО отражаю в декларации 910. Вопрос: в какой декларации отражать ИПН и СН с доходов работников? в 1 квартале выручки не было, мы только открылись. Заранее благодарю за ответы.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
п.5. статьи 358 гласит, что ТОО на УД уплачивают СН по главе 61. Правильно ли я понимаю, что стандартные 11% от дохода работников не исчисляются и не уплачиваются, а лишь уплачивается от СН, который исчисляется от выручки?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#12 Пн Июл 13, 2015 11:52:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
AsselA,
AsselA говорит: |
в какой декларации отражать ИПН |
в 910 по стр 910.00.014, 15
AsselA говорит: |
Правильно ли я понимаю, что стандартные 11% от дохода работников не исчисляются и не уплачиваются, а лишь уплачивается от СН, который исчисляется от выручки |
да, правильно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|