Что делать, если в штате имеется сотрудник с видом на жительство, а ф. 210.00 не сдавали, показывали в ф. 200?
|
|
#1 Ср Сен 30, 2009 18:04:34
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=258207#258207
Здравствуйте уважаемые форумчаны. Я со 2-го квартала не сдавала отчет по 210 форме, у нас в ТОО работает с апреля 2009 г. сотрудник с видом на жительство. Я его со всеми сотрудниками во 2-ом кв включила в 200 форму и налоги уплатила на 101201. Скажите, что теперь нужно сделать, что бы без штрафов и комиссии обошлось оставить все как есть и дальше его в 200 показывать или можно сделать что то другое?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Сен 30, 2009 18:53:59
|
|
|
Салтанат говорит: |
Скажите, что теперь нужно сделать, что бы без штрафов и комиссии обошлось оставить все как есть и дальше его в 200 показывать или можно сделать что то другое? |
1. Если будете и дальше показывать его в 200, то это может выплыть только при налоговой проверке.
2. Сейчас сдать 210.00 очередную за 2 квартал (со штрафом и пеней), сдать 200 с минусом на разницу, перекинуть сумму налога с 101201 на 101204 или заплатить по 101204, а потом меньше заплатить на 101201.
Решайте сами!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
S76 говорит: |
Сейчас сдать 210.00 очередную за 2 квартал (со штрафом и пеней) |
Вернее первоначальную, если никогда её не сдавали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Сен 30, 2009 18:57:50
|
|
|
S76 говорит: |
Если будете и дальше показывать его в 200, то это может выплыть только при налоговой проверке. |
А в 200 форме за 4 кв годовой может вылезти?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Сен 30, 2009 19:06:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Салтанат говорит: |
А в 200 форме за 4 кв годовой может вылезти? |
Насколько я вижу, сейчас в 200 нет приложения, в котором пофамильно расписываются все сотрудники, как было в форме за 2008г. Поэтому, думаю, что навряд ли это вылезет как-то по отчетам, т.к. по резидентам с видом на жительство все налоги рассчитываются точно так же, как и по гражданам РК, только ИПН садится на другой код.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Сен 30, 2009 19:15:54
|
|
|
Спасибо, просто думаю пока в 2009 году оставить все как есть, а с 2010 года уже начать отражать в 210 форме. А если уж проверка нагрянет то думаю так договорится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
qviqvo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Чт Окт 01, 2009 01:17:03
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат говорит: |
Здравствуйте уважаемые форумчаны. Я со 2-го квартала не сдавала отчет по 210 форме, у нас в ТОО работает с апреля 2009 г. сотрудник с видом на жительство. Я его со всеми сотрудниками во 2-ом кв включила в 200 форму и налоги уплатила на 101201. Скажите, что теперь нужно сделать, что бы без штрафов и комиссии обошлось оставить все как есть и дальше его в 200 показывать или можно сделать что то другое? |
У меня тоже была такая же ситуация, я дабы успокоить свою душеньку, в том периоде в котором уже сдан отчет, этого сотрудника отправила в отпуск без сохранения з/п (конечно только документально, задним числом) а следующим отчетным периодом все откорректировала, тем самым ни чего не нарушила и при проверке буду спокойна.
Добавлено спустя 33 секунды:
Я тут мимо проходил говорит: |
С видом на жительство не требуется разрешение на работу? |
Нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Окт 01, 2009 10:42:37
|
Сообщить модератору
|
|
qviqvo говорит: |
У меня тоже была такая же ситуация, я дабы успокоить свою душеньку, в том периоде в котором уже сдан отчет, этого сотрудника отправила в отпуск без сохранения з/п (конечно только документально, задним числом) а следующим отчетным периодом все откорректировала, тем самым ни чего не нарушила и при проверке буду спокойна. |
но по-моему вы все равно должны были сдать "нулевку" 210.00, т.к. он есть - сотрудник иностранец, но начислений ему не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
qviqvo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Чт Окт 01, 2009 17:34:46
|
Сообщить модератору
|
|
Юнона говорит: |
qviqvo говорит: |
У меня тоже была такая же ситуация, я дабы успокоить свою душеньку, в том периоде в котором уже сдан отчет, этого сотрудника отправила в отпуск без сохранения з/п (конечно только документально, задним числом) а следующим отчетным периодом все откорректировала, тем самым ни чего не нарушила и при проверке буду спокойна. |
но по-моему вы все равно должны были сдать "нулевку" 210.00, т.к. он есть - сотрудник иностранец, но начислений ему не было. |
Вы правы! я так и сделала..))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Сб Окт 17, 2009 12:08:42
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат говорит: |
Здравствуйте уважаемые форумчаны. Я со 2-го квартала не сдавала отчет по 210 форме, у нас в ТОО работает с апреля 2009 г. сотрудник с видом на жительство. Я его со всеми сотрудниками во 2-ом кв включила в 200 форму и налоги уплатила на 101201. Скажите, что теперь нужно сделать, что бы без штрафов и комиссии обошлось оставить все как есть и дальше его в 200 показывать или можно сделать что то другое? |
С видом на жительство ваш сотрудник может состоять на консульском учете и проживать постоянно в Казахстане, являться резидентом РК, какой смысл сдавать 201?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Извиняюсь, ф.210
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Сб Окт 17, 2009 12:23:03
|
Сообщить модератору
|
|
Из правил составления ф.210:
Декларация составляется налоговыми агентами, за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств и для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, по отношению к иностранцам и лицам без гражданства согласно главам 18, 19 раздела 6, главе 25 раздела 7, разделу 12 Налогового кодекса.
Добавлено спустя 52 минуты 39 секунд:
На основании вышеизложенного у налоговых агентов при выплате доходов иностранцам и лицам без гражданства вне зависимости от признания их для цели налогообложения резидентами или нерезидентами возникают обязательства по представлению декларации по форме 210.00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Сб Окт 17, 2009 13:34:07
|
Сообщить модератору
|
|
Уже разжевали сто раз.
Сейчас придет Геннадьевна и будет ругаться...
Повторяю.
Ф210.00 по Налоговому Кодексу должны подавать все налогоплательщики на общеустановленном режиме налогообложения.
Одновременно с Ф200.00 в обязательном порядке, даже если у вас нет объекта налогообложения.
В Декларации Ф210.00 отражаются данные по начислениям дохода работникам и начислению (удержанию) налогов с них, но по тем работникам, которые не являются гражданами РК, а именно:
1) иностранцы, не имеющие прописки в РК и вида на жительство в РК
2) лица без гражданства
3) оралманы
4) иностранцы с видом на жительство.
Т.е. критерий один - отсутствует гражданство РК!
Теперь дальше.
В этом году сначало вышло письмо НК МФ РК о том, что Ф210 действительно по букве Закона нужно подавать всем на ОУР (упрощенка не сдает!).
Потом вышло другое письмо все того же НК МФ РК о том, что можно не подавать Ф210.00 если нет объектов обложения.
Но в самов Налоговом Кодексе эта норма не изменена на 2009 год, т.к. по Кодексу этот отчет подавать нало всегда, даже если пустографка.
Но по письму НК (пресловутая "позиция") большинство налогоплательщиков не подают этот отчет, если нет иностранцев.
В проекте изменения в Налоговый Кодекс на 2010 год эта статья уже изменена, т.е. законно можно будет Ф210.00 не сдавать пустую, но это изменение вступит в действие (если подпишут) только с 1 января 2010 года.
Моя позиция (я, конечно, не НК МФ РК, но можно она у меня тоже будет?) - письмо письмом, но вот в этом конкретном случае в 2009 году лучше следовать Кодексу, руки не отвалятся пустографку сдать. Тем более, вдруг у вас "нечаяно" вылезет какой-то иностранец, о котором бухгалтерию поздно предупредят. Будет пустографка - сможете подать допик и исправить, не будет пустографки - значит надо будет с опозданием подавать "очередную", а значит штраф.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Сб Окт 17, 2009 13:47:43
|
Сообщить модератору
|
|
NS говорит: |
если сейчас отправлять, точно штраф впаяют, или с письмом жалостным в НК |
лучше с повинной явится, пока сроки не вышли, напишите письмо, авось и пронесет. может уговорите кого-нибудь..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Сб Окт 17, 2009 14:06:28
|
Сообщить модератору
|
|
NS, если не сдали Ф210.00 пустографку, то переживать не надо.
Есть же письмом НК МФ РК, о том, что можно не сдавать, несмотря на Кодекс.
На него и будете ссылаться, в случае чего.
Или у вас есть работники с видом на жительство?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ни-ки-та
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Дек 10, 2009 10:16:29
|
|
|
Мне кажется вам нужно сначало отределиться является ли данный сотрудник по каторому вы хотите сдать отчет 210 у которого есть вид на жительство в РК резедентом, а потом уже думать нужно ли сдавать данный отчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
psyheya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Вт Дек 22, 2009 13:37:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ТОО ОУР директор резидент РК, гражданин России с видом на жительство в РК, мы за 2 и 3 квартал данные отражали в ф.200, налоги перечислены своевременно, как нам теперь быть?
Идти в НК на оформление протокола или сдать отчеты, написать заявление о переносе суммы с одного КБК на другой и затем в НК? Мы попадаем под статью несвоевременная сдача налоговой отчетности? какие штрафы в данной ситуации на юр.лицо и физ.лицо, за каждый квартал отдельный штраф или один штраф? можно ли как то избежать штрафов, сославшись на малозначительность правонарушения?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айтолкын
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Апр 28, 2010 15:45:30
|
|
|
[quote="Elis"]
В этом году сначало вышло письмо НК МФ РК о том, что Ф210 действительно по букве Закона нужно подавать всем на ОУР (упрощенка не сдает!).
Потом вышло другое письмо все того же НК МФ РК о том, что можно не подавать Ф210.00 если нет объектов обложения.
Где можно увидеть это письмо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Апр 28, 2010 16:37:45
|
Сообщить модератору
|
|
Julia, вас прошлый 2009 год интересует, или этот, 2010?
Если прошлый, то эту же ветку с самого начала прочитайте, там же Solitary в 8 сообщении дала ссылку на Событие 5
по этой ссылке читаете Событие 5, там вся хронология и все письма.
Если текущий, то вообще не ничего не надо, форма Ф210 по Налоговому Кодексу не входит в перечень обязательных, если у вас нет физлиц - иностранцев.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|