"Ведомость по учету расчетов с покупателями и заказчиками" форма 19 в типовой БП8
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Ноя 10, 2009 17:35:30
|
Сообщить модератору
|
|
Darjal, сейчас вы начнете обсуждать подробности создания регистров, а там речь пошла о том, чтобы писать письмо в Рейтинг.
Если здесь тема расширится, то можно будет ее переименовать типа "Создание регистров бухучета в 1С 8.Х". Ту сейчас тоже переименую.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Вт Ноя 10, 2009 19:37:27
|
Сообщить модератору
|
|
Посоветуйте пожалуйста. Вот файл, это "Ведомость по учету расчетов с покупателями и заказчиками" форма 19. Как вы считаете, следует ли выводить туда названия активов (товаров)? Если да то в какую графу. (Я так понимаю, что не нужно, хочу утвердиться во мнении просто). Запрос собрал по табличным частям, в разрезе ТМЗ и контрагентов и регистраторов, и призадумался.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
И кстати. Сегодня Международный день бухгалтера. http://ru.wikipedia.org/wiki/День_бухгалтера
Всех с праздником, и забугорных всех тоже бухгалтеров.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 10, 2009 22:59:16
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот как с такими регистрами работать. Где-то господин Курсаков прав,все это пахнет плесенью семидесятых годов.Одни вопросы.
Непонятно, если учет в разрезе накладных, и их может быть десять штук на одного покупателя,то как в каждой строчке по покупателю указывать сальдо на начало и конец.
Аналогично с оплатой, мы не ведем учет по оплате в разрезе документов. Как вариант, можно ввести промежуточные итоги за месяц в разрезе по покупателям. Тогда в этих итогах можно будет заполнить остаток на начало месяца и общую сумму оплаты.
Графы 14 и 15 тоже непонятны. Оплата может быть не только по банку и кассе. Может туда внести номера корреспондирующих счетов по оплате(1010, 3510,1210(взаимозачет)...). У нас вообще все идет предоплатой и отражается сначала на счете 3510. Тогда графы 11 и 12 выпадают из заполнения, ну и ладно. Либо одно, либо другое.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Интересно, а в эту ведомость услуги можно добавлять? Куда относить расчеты с заказчиками по услугам. Предлагаю гр.2 обозвать ТМЦ, графу№ 3 -ОС ит.д. Можно и услуги ,наверно. А в кол-ве услуги писать одна штука.))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 10, 2009 23:21:20
|
Сообщить модератору
|
|
Пасибо за коммент Геннадьевна. Только мне вот кажется там менять нельзя ничего. С сальдо по каждой операции (движению) я более-менее разобрался, как сделаю - сами посмотрите. В 14 и 15 графу "приходят" оплаты со счетов 3510 и 4410, так внизу там написано под таблицей мелким шрифтом, тоже можно реализовать. Курсаков об этом мог простыми словами сказать, без патетики, тут вроде все люди неглупые? А то как в том анеке - приходит мужик в турфирму, менеджеры наперебой ему предлагают круизы разные, а он глобус крутит и спрашивает; "А другого глобуса у вас нету?" Ну высказал свое "фи" он, дальше что? У меня у самого времени вообще нету нисколько - заниматься этим, просто интересно стало - там запросы навороченные надо составлять. А куда простому бухгалтеру деваться, если черным по белому написано - должны быть такие регистры.
Как считаете, там разворот до контрагент/документ нужен или контрагент/ТМЗ/документ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 10, 2009 23:30:52
|
Сообщить модератору
|
|
Darjal говорит: |
так внизу там написано под таблицей мелким шрифтом, |
Точно, не приметила, я в принципе это и имела ввиду.
Darjal говорит: |
/документ нужен или контрагент/ТМЗ/документ? |
Если только группа ТМЗ. В разрезе наименований очень громоздко, наверно, будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|