Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Где скачать форму 700.00 Декларация ...
    Корректировка расчета текущих платеже...
    Не сдали Декларацию по налогу на имущество, назначили штраф по земельному налогу
    расчет сумм тек платежей по земельному налогу и налогу на имущество
    Оплата по налогу на имущество и земельному налогу отразилась не в том НК
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    задолженность по налогу на имущество!!!     
    zan
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 21, 2008 16:24:03 Сообщить модератору   

    Добрый день! помогите!
    по форме 700.00 сумма исч.налога - 5950
    сумма налога к начислению - 5950
    по форме 701.02 сумма текущих плат. за налоговый период - 4304
    сумма тек.пл по установленным срокам - 1076.
    не стали платить равными долями, 28/01/08 заплатили сумму за налог.пер. - 4304
    16/05 начислили задолжоность по налогу на имущество в сумме 1376, не могу понять откуда и за что это сумма Sad .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zan
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Май 21, 2008 17:15:35 Сообщить модератору   

    SOMEBODY! помогите!
    по форме 700.00 сумма исч.налога - 5950
    сумма налога к начислению - 5950
    по форме 701.02 сумма текущих плат. за налоговый период - 4304
    сумма тек.пл по установленным срокам - 1076.
    не стали платить равными долями, 28/01/08 заплатили сумму за налог.пер. - 4304
    16/05 начислили задолжоность по налогу на имущество в сумме 1376, не могу понять откуда и за что это сумма Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Май 21, 2008 17:31:07 Сообщить модератору   

    700.00 - это декларация, 701.02 - расчеты
    Чтобы было понятно, разделите периоды, т.е отдельно 2007 и 2008г.

    Тогда и сами поймете, а возможно мы поможем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zan
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Май 21, 2008 17:42:48 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Кари,
    да все правильно 700.00 за 2007, а расчет за 2008г.
    но я по поводу задолженности не могу понять, откуда это? может нам надо было по равным платить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Май 21, 2008 18:01:48 Сообщить модератору   

    А в 2007 году расчет на какую сумму сдавали? И сколько перечислили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Ср Май 21, 2008 18:13:01 Сообщить модератору   

    В 2007- 7553, перечислили 7467.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 21, 2008 18:26:19   

    Возьмите лицевой счет по коду 104101 и проверьте все начисления и проплаты
    .
    zan говорит:
    по форме 700.00 сумма исч.налога - 5950
    сумма налога к начислению - 5950
    по форме 701.02 сумма текущих плат. за налоговый период - 4304
    сумма тек.пл по установленным срокам - 1076.
    не стали платить равными долями, 28/01/08 заплатили сумму за налог.пер. - 4304
    16/05 начислили задолжоность по налогу на имущество в сумме 1376, не могу понять откуда и за что это сумма


    По вашим данным к начислению по 700 - 5950 (т.е эту сумму вы должны уплатить) + 1076 до 20.02, а вами проплачено 4304,
    1. проверьте форму 700, если в теч. 2007 года вы платили налог, то разница между исчисл. и проплач. налогом отразится к начислению или к уменьшению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Май 21, 2008 18:36:20 Сообщить модератору   

    zan говорит:
    по форме 700.00 сумма исч.налога - 5950
    сумма налога к начислению - 5950


    Тогда это что за цифры?

    Попробую объяснить на примере:

    Скажем в 2007 году были сданы расчеты на общую сумму 8000 тенге
    Перечислено 8000 тенге.

    Гость говорит:
    В 2007- 7553, перечислили 7467.


    А почему Вы перечислили на 86 тенге меньше? Возможно у Вас нарастает пеня? Проверьте (но, не будем отвлекаться)

    Далее, по итогам за 2007 год получилось налога на имуществу 5000 тенге

    При заполнении декларации за 2007 год формы 700.00 получается:
    Сумма исчисленного налога - 5000
    Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 8000
    Сумма налога к уменьшению - 3000

    Проверьте как у Вас все оформлено.
    А то что Вы перечислили больше, т.е сразу за 2008 год, это не очень хорошо, но и не очень страшно, и на образование задолженности не влияет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Май 21, 2008 18:36:29   

    Гость говорит:
    В 2007- 7553, перечислили 7467.

    В 7553-7467=-86 недоплата налога,
    затем 700 - 5950 начислен, 7553 - исчислен, т.е. к уменьшению - 1603 должно у вас стоять, а в вашем случае 5950 к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Ср Май 21, 2008 18:57:29 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    А то что Вы перечислили больше, т.е сразу за 2008 год, это не очень хорошо, но и не очень страшно, и на образование задолженности не влияет.

    Оно вообще нисколько не страшно, поскольку прописано в кодексе.
    Налоговый кодекс говорит:
    Статья 29. Исполнение налогового обязательства
    5) уплачивает исчисленные и начисленные суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет в порядке и в сроки, установленные налоговым законодательством, а также пени и штрафы в случае неисполнения налогового обязательства.
    Налоговое обязательство должно быть исполнено налогоплательщиком в порядке и в сроки, установленные настоящим Кодексом.
    3. Налогоплательщик вправе исполнить налоговое обязательство досрочно.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Май 21, 2008 19:14:04 Сообщить модератору   

    Но все же лучше привыкать перечислять своевременно, одна моя подруга перечислила авансовые платежи по КПН сразу на 1 год вперед (мотивируя тем, что пока есть деньги, да и чтоб не мучаться каждый месяц 20 числа), а в середине года учредители решили ликвидировать данную компанию, открыть другую и передать активы новой, но вообщем это "тараканы" учредителей, а побегать ей не пришлось немало..... То что получено, никому не хочется возвращать обратно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Май 21, 2008 19:35:59   

    Да, 700 у Вас неверно. Вы сами поставили начисление 5950!
    В апреле она села на лицевой и "съела" весь годовой налог.

    А еще бывает, что по годовому переплата, скажем 5000 тенге, а по 701,02 к 20,02 сумма к уплате 3000 тенге. Некоторые бухи забывают, что эти -5000 сядут только в апреле и попадают на недоимку к 20,02,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Чт Май 22, 2008 11:12:19 Сообщить модератору   

    Доброе утро! Всем огромное спасибо за помощь!
    как вы думаете мне нужно исправлять 700.00 или нет?
    Astra, вы говорили что, 5950 в апреле села на лицевой и "съела" весь годовой налог, т.е 4304??? и 1376, я так понимаю это вот как раз оттуда, да? и мы должны будем до 20/08 и 20/11 уплатить по 1076. как мне лучше поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zan
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Май 22, 2008 12:35:31 Сообщить модератору   

    Ну, дорогие друзья!
    посоветуйте, что мне делать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Чт Май 22, 2008 13:07:14 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    как вы думаете мне нужно исправлять 700.00 или нет?


    Обязательно исправлять, нужно сдать доп.форму 700.00 за 2007 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Май 22, 2008 13:17:05 Сообщить модератору   

    Доп.декларация за 2007 год формы 700.00:

    Сумма исчисленного налога - 0
    Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 7553
    В строке к начислению - (-5950),
    В строке к уменьшению - (+1603)

    И все встанет на свои места. Yahoo!

    В дальнейшем, чтобы получать какую-нибудь помощь от участников форума, лучше зарегистрируйтесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Чт Май 22, 2008 13:19:25 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, плиииииз! Не знаю,у кого спросить. За 2007 год сдали декларацию налога на имущество, и допустила ошибку, поставила лишний нолик,соответсвенно задолженность образовалась. По почте пришло уведомление об устранении задолженности, опомнилась, сдала корректировку, но номер уведомления не указала(там было только насвет задолженности), указала"доп". Деньги списали со счета инкассовым недавно. Теперь не знаю, будет ли это считаться нарушением?, т.е. законно ли я сдала допку после получения уведомления. Звонили с НК, но туда не ходила, теперь зачтется ли эта сумма переплатой и можно ли её перекинуть на другой налог?? заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Май 22, 2008 14:01:06 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Кари, я зарегистрировалась Smile . Спасибо вам.
    Кари, подскажите...
    я тут выяснила что, фактическая сумма платежей за налоговый период-7699 т.е оплаченных. 7699=47+185(по форме701.03) +7467 за 2007.
    в доп.ф 700.00 мне указать 7699 то что было оплачено или 7553 то что было указано ранее по 701.02 за 2007.
    и мы уже погосили задолженность 1376. я так запуталась Confused .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Май 22, 2008 14:10:03 Сообщить модератору   

    Zhan говорит:
    7699=47+185(по форме701.03)


    Указываете только то, что начислено по расчетам за 2007 год, т.е 701.02+701.03

    Гость говорит:
    В 2007- 7553, перечислили 7467.


    7553 (701.02) + 47 (701.03) +185 (701.03), если у Вас так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Май 22, 2008 14:57:58 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Zhan говорит:
    7699=47+185(по форме701.03)


    Указываете только то, что начислено по расчетам за 2007 год, т.е 701.02+701.03

    Гость говорит:
    В 2007- 7553, перечислили 7467.


    7553 (701.02) + 47 (701.03) +185 (701.03), если у Вас так.

    вообще 185 тг. она (бухгалтер до меня) указывает в расчете за 3 кв 2006г. но расчет сдает 21/01/07 и фактически выплачивает 18/01/07.
    если указывать только по расчетам за 2007,
    7553+47=7600
    Сумма исчисленного налога - 5950
    Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 7600
    В строке к начислению - (-1650)
    В строке к уменьшению - (+1650)
    если не правильно поправьте, пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Чт Май 22, 2008 15:06:54 Сообщить модератору   

    Zhan говорит:
    Сумма исчисленного налога - 5950
    Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 7600
    В строке к начислению - (-1650)
    В строке к уменьшению - (+1650)


    Точно так же, напишите точные цифры, как Вы сдали ф.700.00, можно прям по строкам

    700.00.009 - ?
    700.00.010 - ?
    700.00.011 - ?
    700.00.012 - ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Май 22, 2008 15:08:16 Сообщить модератору   

    №21 это я

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Май 22, 2008 15:31:20   

    Когда сдадите доп.700 с исправлением, у вас на лицевом будет переплата, которая будет сниматься 20,05;20,08;20,11. А если будет еще 701,03, в течение года, то следите за сальдо.
    Хотя следить за остатками надо всегда, инис для кого?
    А еще, перед отправкой отчета всегда надо проверять суммы, которые сядут на лицевой- в нижнем правом углу есть такая подсказка.
    И еще, я думаю, ждите уведомление к 20,05, с подобным содержанием

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Май 22, 2008 16:00:20 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    №21 это я

    спасибо Кари, Аstra.
    700.00.009 - 5950
    700.00.010 - 7600
    700.00.011 - -1650
    700.00.012 - +1650
    или
    700.00.009 - 5950
    700.00.010 - 7600
    700.00.011 -
    700.00.012 - +1650
    после исправления как мне узнать сколько мы должны?
    Вы меня простите за тупые вопросы Embarassed , я только начинаю карьеру бухгалтера.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Май 22, 2008 16:14:20 Сообщить модератору   

    Я же Вас просила написать как Вы сдали

    Гость говорит:
    напишите точные цифры, как Вы сдали ф.700.00, можно прям по строкам

    700.00.009 - ?
    700.00.010 - ?
    700.00.011 - ?
    700.00.012 - ?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Май 22, 2008 17:43:19   

    исправлять только те цифры, которые ошибочны.
    Для этого делаешь таблицу
    столбец А по сдан. форме В должно быть С сумма в доп.
    700.00.009 5950 5950 0
    700.00.010 0 7600 7600
    700,00,011 5950 0 -5950
    700,00,012 0 1650 1650

    Проверь еще раз столбец А, мы не дождались, что там стоит, но думаю,что тоже , что и в моей таблице

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Май 22, 2008 21:33:21 Сообщить модератору   

    простите Кари, я вас не поняла.
    700.00.009 - 5950
    700.00.010 - 0
    700.00.011 - 5950
    700.00.012 - 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Май 22, 2008 21:37:55   

    А что в допах писать поняли?
    Сделай таблицу
    А ( что было по 700) / В( что должно быть по 700)/ С = В-С будет доп.700

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Май 22, 2008 21:41:13 Сообщить модератору   

    т.е мне надо доп.ф 700.00 заполнить как Astra подсказала?

    Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:

    нет не поняла.
    700.00.009 - 5950
    700.00.010 - 7600
    700.00.011(к начислению)- а что здесь? (-5950 или 0)
    700.00.012 (к уменьшению)- 1650

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Май 22, 2008 22:08:59 Сказали Спасибо❤   

    700.00.009=0
    700.00.010=7600
    700.00.011= минус 5950
    700.00.012=1650

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Май 23, 2008 09:51:18   

    Zhan говорит:
    Сумма исчисленного налога - 5950
    Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 7600
    В строке к начислению - (-1650)
    В строке к уменьшению - (+1650)

    Если это доп.форма, то не правильно в строке
    1. сумма исчисленного налога - 0 (вы ведь уже указали в очеред. прав.сумму)
    2. сумма исчисленных платежей - ставите разницу м/у указанной в очеред. и в факт., т.е. 7600-5950=1650
    3. затем автоматически у вас должно отразиться в строке
    К УМЕНЬШЕНИЮ - (+)1650
    т.е. начисления уменьшаться на 1650, а если как у вас, то они уменьшатся в 2 раза, сначала с (-) к начислению, а затем и так к уменьшению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Пт Май 23, 2008 09:56:11 Сообщить модератору   

    доброе утро.
    [b]Astra
    ,
    а почему в строке 700.00.009=0?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Май 23, 2008 09:58:07 Сообщить модератору   

    #32 это я.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Май 23, 2008 10:06:04 Сказали Спасибо❤   

    Вы уже в очередной форме сдали по этой строке 5950 и если еще раз ее поставите, то получится , что у вас 5950 (очер.) + 5950 (доп.) - исчисленного налого.
    Есть еще один вариант сдачи доп.отчетов, сдайте
    1. допол. форму один в один как сдан очередной только все значения с МИНУСОМ, в этом случае вы как бы отсторнируете весь отчет;
    2. и затем сдайте доп.форму 700.00 как она должна была бы быть в реальности.
    И еще если вы отправляете доп. отчеты, то не забывайте о данных уже сданных очередных, вы только исправляете, а не сдаете заново.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Май 23, 2008 11:31:16 Сказали Спасибо❤   

    Вам Анна уже ответила, я повторю
    700,00,009- сумма исчисленного налога- она у вас стоит правильно В ОСНОВНОЙ! ЕЕ НЕ НАДО ИСПРАВЛЯТЬ, Т.Е. НАДО СТАВИТЬ О.
    ИСПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ТЕ СТРОЧКИ, ГДЕ НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ.

    Добавлено спустя 38 минут 12 секунд:

    Было:
    700,00,009=5950
    700,00,010=0
    700,00,011=5950
    700,00,012=0
    Должно быть:
    700,00,009=5950
    700,00,010=7600
    700,00,011=0
    700,00,012=1650
    Даете исправление доп.700
    700,00,009=5950-5950=0
    700,00,010=7600-0=7600
    700,00,011=0-5950= минус 5950
    700,00,012=1650-0=1650

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Май 23, 2008 12:49:25 Сообщить модератору   

    Всем спасибо!
    очень помогли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #37 Пт Май 23, 2008 13:53:16 Сообщить модератору   

    Astra говорит:
    Сделай таблицу
    А ( что было по 700) / В( что должно быть по 700)/ С = В-С будет доп.700
    Astra
    Ваша табличка очень удобное решение для расчета сумм в дополнительных отчетах, только столбики поменять надо Smile
    (Должно быть) - (Сдано ранее) = (Сумма корректировки).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    пупсик
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пн Июн 09, 2008 11:08:10 Сообщить модератору   

    вопрос по налогу на имущество:
    у меня есть ос на начало года, но я не занасила в базу, так как не было документов, сейчас эти док-ты найдены число 12.01.08....что теперь делать, я же не сдавала на начало года расчет? если сейчас сдам допом, не будет у меня штрафа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Июн 09, 2008 11:17:12 Сообщить модератору   

    Допом на начало года без очередного он и не примится

    Оприходуйте 12.01.08 как товар, затем 01.08.08 переведите в ОС и до 20.08.08 сдадите расчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пупсик
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Июн 12, 2008 10:31:19 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Допом на начало года без очередного он и не примится

    Оприходуйте 12.01.08 как товар, затем 01.08.08 переведите в ОС и до 20.08.08 сдадите расчет


    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Июн 12, 2008 11:36:41 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, плиииииз! Не знаю,у кого спросить. За 2007 год сдали декларацию налога на имущество, и допустила ошибку, поставила лишний нолик,соответсвенно задолженность образовалась. По почте пришло уведомление об устранении задолженности, опомнилась, сдала корректировку, но номер уведомления не указала(там было только насвет задолженности), указала"доп". Деньги списали со счета инкассовым недавно. Теперь не знаю, будет ли это считаться нарушением?, т.е. законно ли я сдала допку после получения уведомления. Звонили с НК, но туда не ходила, теперь зачтется ли эта сумма переплатой и можно ли её перекинуть на другой налог?? заранее спасибо!

    Все нормально. Если нет недоимки по другим налогам, по пене и т.д. - перекинут по лицевым счетам на основании вашего письма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz