Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке 300 формы указать сумм...
    Превышение зачета по НДС за 2 квартал 2010 года
    В какой строке 300.00 ф. отразить пре...
    В какой строке декл.300 отражается сумма зачета ндс из предыдущего квартала?
    зарегестрировали ТОО 15 декабря 2009 ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    в какой строке деклорации указывать превышение НДС предыдущего периода (за 1 квартал 2010 года)?     
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Авг 27, 2010 12:06:00 Сообщить модератору   

    Добрый день Уважаемые Форумчане!
    У меня к вам такой вопрос, заполняю форму 300,00 (у меня отсрочка) за 2квартал 2010 год.
    Скажите в какой строке деклорации указывать превышение НДС предыдущего периода (за 1 квартал 2010 года)? Или он не указывается, а на лицевом весит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Авг 27, 2010 12:14:15 Сообщить модератору   

    По-моему здесь:
    в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.031 включает в себя строку 300.00.031 I;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 27, 2010 12:17:20 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    в строке 300.00.031

    точно..
    открыла правила, встало все на места.. (поленилась посмотреть в них сразу)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 27, 2010 12:19:12 Сказали Спасибо❤   

    в строке 300.00.031 указывают превышение НДС с нарастающим итогом, т.е. отдельно превышение за1квартал 2010г. у Вас нигде указан не будет, а только вместе со всем превышением, т.е. к превышению за 4 квартал 2009г. прибавляете превышение за 1 квартал 2010г и заносите в строку 300.00.031

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 27, 2010 12:24:38 Сообщить модератору   

    А нет, подождите. У меня НДС за 2 квартал 2010 года идет к уплате.
    Тогда я не могу указать в эту строку свой НДС за 1 квартал 2010 года.
    То есть я его нигде не учитываю. Он весит на лицевом.

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    DreamDi говорит:
    в строке 300.00.031 указывают превышение НДС с нарастающим итогом, т.е. отдельно превышение за1квартал 2010г. у Вас нигде указан не будет, а только вместе со всем превышением, т.е. к превышению за 4 квартал 2009г. прибавляете превышение за 1 квартал 2010г и заносите в строку 300.00.031

    Это в случае, если у меня превышение зачетного НДС и во 2 квартале 2010 года? Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 27, 2010 12:32:41   

    Ежик в тумане говорит:
    в строке 300.00.031 указывают превышение НДС с нарастающим итогом,

    отнимаете ндс к уплате за второй квартал, если в результате выходит к уплате тогда в строке 300.00.31 ничего не указываете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 27, 2010 12:43:00   

    Ежик в тумане говорит:
    У меня НДС за 2 квартал 2010 года идет к уплате.

    т.е. у Вас именно за 2 квартал получилось к уплате (строка 300.00.029, разница между начисленным ндс во 2 квартале и идущим в зачет во 2 квартале)?
    тогда если у вас в отчете за 1 квартал 2010г. в строке 300.00.031 было превышение на сумму, большую чем сумма ндс к уплате во 2 квартале 2010г.,тогда в строке 300.00.031 в декларации за 2 кв.2010г. указываете разницу между этими значениями.
    т.е., например, строка 300.00.031 за 1 кв.2010г.=100 000,строка 300.00.029 за 2 кв.2010г.=30 000,тогда строка 300.00.031 за 2кв.2010г.=70 000 (100 000-30 000).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Авг 27, 2010 12:48:49 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    т.е. у Вас именно за 2 квартал получилось к уплате (строка 300.00.029, разница между начисленным ндс во 2 квартале и идущим в зачет во 2 квартале)?

    тогда если у вас в отчете за 1 квартал 2010г. в строке 300.00.031 было превышение на сумму, большую чем сумма ндс к уплате во 2 квартале 2010г.,тогда в строке 300.00.031 в декларации за 2 кв.2010г. указываете разницу между этими значениями.

    т.е., например, строка 300.00.031 за 1 кв.2010г.=100 000,строка 300.00.029 за 2 кв.2010г.=30 000,тогда строка 300.00.031 за 2кв.2010г.=70 000 (100 000-30 000).

    Спасибо. Я разобралась.
    У меня начисленный НДС за 2 квартал 2010 года получился больше зачетного НДС. Поэтому выходит к уплате 30 000.
    Сумму зачетного НДС за 1 квартал 2010 года я нигде не показываю, он у меня весит на лицевом.
    Тогда за 2 квартал 2010 года при сдачи отчета 300,00 у меня перекроется НДС который на лицевом и НДС который к уплате и выйдет 30 000. Которые я проплачу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 27, 2010 13:07:51   

    Ежик в тумане
    верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz