"Удельный вес " налоги и отчисления к уплате ОПВ, ИПН
|
|
#1 Пт Авг 27, 2010 13:26:08
|
|
|
Добрый день!! У кого нибуть есть таблица расчета по удельному весу, для определения суммы к уплате ОПВ, ИПН. С уважением, Том.. ПЛИС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
DuisiAi
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Сен 03, 2010 15:51:27
|
|
|
куляш1973 говорит: |
Вообще-то есть, но надо ли, вот в чем вопрос. Говорят, удельный вес отменили аж в 2003 году. |
Выдержка из кодекса НК ИПН ст.161 п.3 Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Почти в такой же трактовке и в Законе о ОПВ
Изходя из выше сказаного я считаю, что ИПН и ОПВ нужно расчитывать либо по уделному весу или процентному соотношению.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Уважаемые Профи я прова?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Сен 03, 2010 15:54:44
|
|
|
angelrooz говорит: |
нужно расчитывать либо по уделному весу или процентному соотношению. |
антересно в чём разница расчётов?
а вообще-то можно и по факту табличку вести, другой вопрос что всё-таки это жутко "муторно", я бросила это дело, иногда только , если как-нибудь доп расчёт, или уж сумма выплаты ИПН большая....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Сен 03, 2010 16:00:39
|
|
|
Да согласно это очень "муторно", сумма ИПН и ОПВ мизирная, но у меня проблема я в месяц выдаю столько авансов по ЗП и хочется, чтоб было правильно.
Если есть лозейка в НК политике может указать изчисление производить по факту начисление ЗП и отражать в декларации или придется по фактическим выплатам показывать в 200 форме
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Но если я в налоговой политики организации укажу, что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, то это будет противоречить НК кодексу ст 161п3. Как быть?
Был ли опыт с проверяющими органами по Начислению ИПН в 200ф с выплаченных доходов, посоветуйте?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Сен 03, 2010 16:25:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
angelrooz
у нас был опыт с проверяющими органами аж в 2006 году. Они заставили нас пересчитать ИПН и ОПВ по уд.весу. Штрафов не было, но по некоторым периодам набежала пеня, причем приличная. Видно, мы не такие зубастые были в то время, что не смогли отстоять свою позицию, да и письма об отмене уд.веса под рукой не оказалось. Честно говоря, мы так и продолжаем считать ИПН и ОПВ по уд.весу. Ну да, не идет сальдо в 1С с лицевым, но это отклонение можно мониторить. Высылаю Вам файл расчета ИПН и ОПВ по уд.весу. Удачи Вам!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Сен 03, 2010 16:26:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
angelrooz говорит: |
что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, |
уточните, пожалуйста, что вы хотели написать? исчисление ИНП делается с начисленного дохода (собственно и удерживается сразу), а вот перечисление ИПН в бюджет может быть в зависимости от суммы выплаты и в сроки определённые....
А кажется поняла: вы имеете ввиду, что вы один начисленный доход выдаёте несколькими суммами? Если вам это принципиально, то мне кажется вполне можно составить себе алгоритм расчёта обязательств по перечислению ИПН, в зависимости от суммы выплаты. логично по удельному весу расчитывать. Типа начислено доход А, исчислен ИПН В, на руки (А-В), но выдали С, тогда ИПН перечисляем= В*с/(А-В)....почему бы и нет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Сен 03, 2010 16:43:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
angelrooz говорит: |
Изходя из выше сказаного я считаю, что ИПН и ОПВ нужно расчитывать либо по уделному весу или процентному соотношению. |
Именно исходя из тех норм, на которые вы ссылаетесь, ИПН и ОПВ являются персонифицированными платежами. По ним вы ведете налоговые регистры в разрезе сотрудников. И еще учитывайте, что при расчете удельного веса должен учитываться остаток невыплаченных доходов на начало месяца.
вот в этой ветке мы уже обсуждали и давали доводы по уд.весу http://balans.kz/viewtopic.php?t=8970
вот еще ответ с Интернет-конференции 2007 года http://balans.kz/viewtopic.php?p=83285#83285
Я так понимаю, что вопрос в целом такой - правильно ли вы с выплаченных доходов относите ИПН к тем или иным срокам перечисления, если я не права поправьте меня.
angelrooz
давайте примерно по датам распишите - как вы ИПН считаете.
Пример:
авансы в середине месяца выданы 15 сентября, ЗП (остаток) 5 октября
ИПН с авансов - к начислению поставили в 3 мес 3 квартала (за аванс сентябрьский)
ИПН с ЗП (сентябрьская ЗП, но выплаченная в октябре) к начислению поставили в 1 мес 4 квартала.
Если как я привела - то недоплаты перед бюджетом не будет, значит нарушений, влекущих адм.ответственность или пени нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Сен 03, 2010 16:45:00
|
|
|
А кажется поняла: вы имеете ввиду, что вы один начисленный доход выдаёте несколькими суммами? Если вам это принципиально, то мне кажется вполне можно составить себе алгоритм расчёта обязательств по перечислению ИПН, в зависимости от суммы выплаты. логично по удельному весу расчитывать. Типа начислено доход А, исчислен ИПН В, на руки (А-В), но выдали С, тогда ИПН перечисляем= В*с/(А-В)....почему бы и нет[/quote]
Вот вот я про это и говорю, что при составлении 200 ф ИПН к перечислению в бюджет нужно считать по удельному весу или по процентному соотношению. По % соотношению есть формула
50000 начислено к выплате -100%
6000 выплаченно -х%
х=12%
И дальше от изчисленного ИПН, ОПВ - 100% нахожу 12% ОПВ и ИПН уплате в бюджет и отражаю в 200форме к перечислению.
Но я хотела бы хотела узнать на примере как изчислить ОПВ и ИПН по удельному весу не только по процентному соотношению если есть табличкав Excel буду очень благодарна
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Сен 03, 2010 16:45:47
|
|
|
angelrooz говорит: |
Но если я в налоговой политики организации укажу, что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, то это будет противоречить НК кодексу ст 161п3. Как быть? |
ну с какой стати это будет противоречить?
Где там написано "удельный вес"???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Сен 03, 2010 17:04:07
|
|
|
Мой рачсет по процентному соотношению:
1 кв 2010г.
Нач. доходы к выплате Выплаченные доходы ИПН к начислению ИПН к перечислению в бюджет
1- 362683 - 23687 -
2- 362683 725366 23687 47374
3- 362683 - 23687 -
Задолжность по выплате 362683
ИПН сальдо на 2 кв 2010г - 23687
2 квартал 2010
Нач. доходы к выплате Выплаченные доходы ИПН к начислению ИПН к перечислению в бюджет
1- 369579 378527 24453 24665
2- 356294 382636 22977 25314
3- 363833 661749 23815 42810
Задолжность по выплате 29476
Сальдо ИПН на 3кв 2010г - 2143
Добавлено спустя 13 секунд:
Мой рачсет по процентному соотношению:
1 кв 2010г.
Нач. доходы к выплате Выплаченные доходы ИПН к начислению ИПН к перечислению в бюджет
1- 362683 - 23687 -
2- 362683 725366 23687 47374
3- 362683 - 23687 -
Задолжность по выплате 362683
ИПН сальдо на 2 кв 2010г - 23687
2 квартал 2010
Нач. доходы к выплате Выплаченные доходы ИПН к начислению ИПН к перечислению в бюджет
1- 369579 378527 24453 24665
2- 356294 382636 22977 25314
3- 363833 661749 23815 42810
Задолжность по выплате 29476
Сальдо ИПН на 3кв 2010г - 2143
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Более подробный отчет моего расчета прилагаю по процентному соотношению [/quote][/code][/list][/list][/url]
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Что то мое сообщение№13 сжалось я сама не понела, что я написала : смотрите в Excel
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Юнона говорит: |
angelrooz говорит: |
Но если я в налоговой политики организации укажу, что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, то это будет противоречить НК кодексу ст 161п3. Как быть? |
ну с какой стати это будет противоречить?
Где там написано "удельный вес"??? |
Там не где не написан удельный вес! Но просто хочется сделать правильно без последствий.
Я имела ввиду, что если в Налоговой политики организации предусмотреть что оплата ИПН и ОПВ будет производиться по фактическим начисленным доходам, а не выплаченным.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Сен 03, 2010 17:38:37
|
|
|
angelrooz говорит: |
оплата ИПН и ОПВ будет производиться по фактическим начисленным доходам |
Вот это будет противоречить Налоговому кодексу.
Зачем создавать прецеденты для нареканий?
Напишите по другому - ИПН исчисляется согласно Налоговому кодексу из таких то налоговых регистров - и утвердите у себя форму, в которой будете просчитывать так как вам удобно. Главное, чтобы сальдо в 1С с лицевым шло
куляш1973 говорит: |
это отклонение можно мониторить |
и должны выполняться требования НК как
Мара говорит: |
перечисление ИПН в бюджет может быть в зависимости от суммы выплаты и в сроки определённые.... |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Авг 16, 2011 14:59:30
|
|
|
У меня вопрос как правильно перейти от удельного веса?
Раньше ИПН и ОПВ к оплате рассчитывались по удельному весу, причем в целом по фирме, а не в по каждому сотруднику.
ИПН и ОПВ оплачиваются по факту исчисления (удержания), зарплата выдается вовремя, задолженностей нет.
Решили показывать все исчисленные налоги к оплате полностью. А как быть с долгом по ИПН и ОПВ, расчит. по удельному весу?
Фактически задолженности нет. Особенно интересует в части ОПВ, т.к. они удерживаются и оплачиваются в разрезе по каждому сотруднику,
а фактически в бух учете нет долга по ОПВ. Я так понимаю поскольку были выплаты доходов с разовых выплат и пр., с которых нет
ОПВ, то за несколько лет накопились искажения, т.к. расчет удельного веса был по итоговым суммам. Никаких
дополнительных расшифровок нет и возможности перепроверить данные за прошлые периоды тоже.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Авг 17, 2011 18:11:25
|
|
|
Юнона, а чем я объясню уменьшение? арифметика за прошлый год идет, видимо просто за несколько лет накопились искажения...
Ведмедь, - да, и налоги, и ОПВ, ведь все равно оплачивается все полностью, так меньше заморочек и сверять лицевой счет.
Добавлено спустя 24 секунды:
легче
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Авг 18, 2011 09:41:10
|
|
|
Zolushka говорит: |
Фактически задолженности нет. |
Zolushka говорит: |
за несколько лет накопились искажения |
Zolushka говорит: |
Никаких дополнительных расшифровок нет и возможности перепроверить данные за прошлые периоды тоже. |
Кроме того, что надо править прошлые периоды и восстанавливать данные, ничем помочь не могу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Авг 18, 2011 12:17:20
|
|
|
Что-то до конца сообразить не могу, но мысль мелькает такого характера - одним каким-нибудь месяцем выровнять остаток начислением, приложить справку, или в регистре укзать, почему такое начисление, а потом по факту.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Авг 18, 2011 15:05:38
|
|
|
Вся проблема в том, что если поставить остаток в начисление, то возникает долг, которого нет по факту. Тем более это трудно сделать по ОПВ,
т.к. начисление и оплата д.б. в разрезе по сотрудникам!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Чт Авг 18, 2011 16:11:14
|
|
|
Zolushka говорит: |
Тем более это трудно сделать по ОПВ,
т.к. начисление и оплата д.б. в разрезе по сотрудникам! |
Видимо, я что-то не понимаю, но начисление на лицевом счете никогда не ведется в разрезе работников. Допустим, в 1С вы начислили в 1 месяце квартала ОПВ по каждому работнику в зависимости от начисленных доходов каждого, в сумме у вас получилось 5000 тенге. Но выплатили вы только часть ЗП(грубо), поэтому в декларации поставите сумму ОПВ, подлежащую перечислению в бюджет, равную скажем 2000тенге. Сейчас вам просто надо додекларировать оставшиеся 3000 тенге ОПВ. Откуда здесь возникнет задолженность, ведь в свое время вы наверняка перечислили все 5000тенге "по-человечно"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Авг 18, 2011 17:13:05
|
|
|
Если поставить в начисление по декл остаток ОПВ (из расчета по удельному весу), то на лицевом счете возникнет долг, которого нет в БУ (а оплата шла по факту, т.е.=БУ). Как я могу посадить задолженность по ОПВ, которой фактически нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Чт Авг 18, 2011 19:00:34
|
|
|
Вы поймите, что и по уд.весу выплаченных доходов, и по начисленным доходам общая сумма ОПВ одна и таже. Я вам вышлю примерчик в Экселе, может на цифрах поймете. В итоге общая сумма корректировки должна быть равна нулю, меняется распределение по периодам. Ведь в конце концов все доходы, что вы начисляете, должны быть полностью выплачены. Поэтому у вас сальдо в 1С и на лицевом должно сравняться. И если в результате ваших допиков возникнет
Zolushka говорит: |
задолженность по ОПВ, которой фактически нет |
то значит вы что-то не то сделали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|