Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Импорт товара, себестоимость, НДС зач...
    Расходы по сертификации ввозимого тов...
    Импорт товара, себестоимость, определение таможенной стоимости товаров
    Можно ли в ф.300 облагаемый импорт - ...
    Может ли ИП продать товар за сумму меньше чем себестоимость товара?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 7: Как включить сумму НДС в себестоимость товара (импорт), если мы неплательщики НДС?     
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 14, 2010 11:34:26   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=373673#373673

    Добрый день,формумчане.
    Первый раз увидела ГТД, неделю разбиралась, вроде все поняла благодаря балансу, но не знаю куда девать НДС оплаченный при растаможке, если мы ТОО на упрощенке (неплательщики НДС). Вроде надо включать в себестоимость товара, но как ? Где в 1С 7.7...? Если отдельно бух.справкой, то она же не распределится пропорционально товару, а уйдет в расходы периода. Посоветуйте пож.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 14, 2010 13:17:54   

    Я получила предупреждение и ответить мне никто не захотел....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 14, 2010 13:40:27 Сказали Спасибо❤   

    Раконка говорит:
    неплательщики НДС.... Вроде надо включать в себестоимость товара

    Верно.
    Раконка говорит:
    Где в 1С 7.7...?

    Подсказать не могу, но Вам нужно соблюдать правила ветки по 1с http://balans.kz/rules.php#1c
    Раконка говорит:
    Если отдельно бух.справкой, то она же не распределится пропорционально товару, а уйдет в расходы периода.

    Всё зависит от Вас, какую проводку дадите. Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 14, 2010 13:48:42 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:
    Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость

    вот так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 14, 2010 13:51:46 Сообщить модератору   

    Раконка
    Вы должны оприходовать товар через документ "Поступление ТМЗ (импорт). Найти можно данный документ в закладке Журналы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт).
    Затем когда вы весь товар импортированный по Табличной части забьете в Накладную на приход ТМЗ (импорт), то нужно в этом же документе в части Таможня, таможенный сбор указать в какой налоговый орган был уплачен НДС и сумму НДС по ГТД, а также все таможенный сборы и пошлины по ГТД.
    Для того чтобы сумма НДС и сумма таможенных сборов распределилось пропорционально по товару в Табличной части нажмите Рассчитать - тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Раконка
    Не нужно сидеть и бух.справкой самой распределять и рассчитывать сумму НДС по импортированному товару.
    Для этого есть специальный документ в 1С-7-ке - Накладная на приход ТМЗ (импорт).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 14, 2010 13:55:08   

    Айнука говорит:
    тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.

    Но не факт что сумма НДС сядет на себестоимость на сч.1300, скорее всего сядет на счет зачета 1420!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 14, 2010 13:59:10   

    vbnz говорит:
    Елена Т говорит:
    Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость

    вот так


    Вы считаете, что я должна весь НДС пропорционально товару отразить в бух.справке?
    7211 / 1330 - по видам товаров ?

    Добавлено спустя 49 секунд:

    Елена Т говорит:
    Айнука говорит:
    тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.

    Но не факт что сумма НДС сядет на себестоимость на сч.1300, скорее всего сядет на счет зачета 1420!?


    Вот-вот..я неплательщик НДС.

    Добавлено спустя 25 секунд:

    Но все равно огромное спасибо за ответы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 14, 2010 14:06:22 Сообщить модератору   

    Раконка
    Да попробовала, действительно по моему способу сумма НДС уйдет на счет 1420.
    Необходимо попросить программистов изменить специально для неплательщиков, чтобы НДС по импорту уходил с этого документа на 1330 или 1310.
    А так придется бух.справкой
    Айнука говорит:
    самой распределять и рассчитывать сумму НДС по импортированному товару


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 14, 2010 14:38:44   

    Спасибо еще раз всем, спасибки всем отправила.
    Я знала, что баланс не оставит мой вопрос без внимания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 14, 2010 16:05:04 Сказали Спасибо❤   

    Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда рраспределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Окт 14, 2010 16:17:56 Сообщить модератору   

    Мара
    А ларчик просто открывался! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Окт 14, 2010 16:58:28   

    Может в таможенное оформление, а не в таможенную пошлину ? Я таможенную пошлину тоже разбивала по разным процентам и по разным товарам. Мучаюсь уже неделю, хотела сама понять раз и навсегда. Вам тоже спасибку шлю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 16, 2024 19:14:23   

    Добрый вечер, многоуважаемые форумчане.
    Оказывается 14 лет тому назад этот вопрос задавала я, еще работая в 1с 7.7, сейчас меня снова интересует этот вопрос. Как в 1С провести ГТД и т.д., чтобы НДС сел в себестоимость товара, т.к. мы ТОО - неплательщики НДС.
    Может что-то изменилось в 1С, так как сейчас уже работаем в 1с 8.3.
    Заранее всем спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1463 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 16, 2024 23:23:46 Сказали Спасибо❤   

    Раконка, может по ЕАЭС ответ подойдет?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=682032#682032

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 17, 2024 12:00:55 Сказали Спасибо❤   

    Доброе утро.
    Сама отвечаю на свой вопрос, может кому-то понадобится, потому что потеряла сама полдня и не знаю, правильно ли я так сделала, но себестоимость посчиталась правильно, НДС вошел в себестоимость, таможенные платежи тоже, вроде результат верный.
    Руководствовалась советом Мары, чему я безмерно благодарна.
    Мара говорит:
    Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда распределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится.

    Вообщем в ГТД написала, учитывать НДС, появился НДС 12% и сумма, все суммы скопировала и вставила в строку таможенный сбор (вал), а 12% и сумму НДС удалила везде, учитывать НДС убрала, сделала распределение и вот вам щастье.
    Проверила ОСВ по сч 1330 себестоимость посчиталась правильно - фактурная стоимость+таможенный сбор+ таможенная пошлина + таможенный сбор/вал (сумма ндс).
    Как считаете, правильный выход ?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 17, 2024 14:08:49   

    У меня правда, приход по 328.00 форме, но вдруг пригодится.
    По Ф.328.00 НДС попадает на сч.1750, потом я делаю Поступление доп.расходов: Внутренний расход - счета затрат 1750. Выбираю приход импорт и по каждой позиции сч.1330, если материалы, то 1310. В итого получается НДС садится на себестоимость товара ДТ.1330-Кт1750.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz