|
Оплата НДС методом зачета при импорте, в условиях таможенного союза Россия, Белорусия, Казахстан
|
|
#1 Чт Ноя 18, 2010 20:35:43
|
|
|
Наша компания в 2008 году купила у российской компании оборудования для производственных нужд, тогда при растоможке НДС шла методом зачета т.е. без фактической оплаты, так как оборудование попадала под определенный код, где НДС оплачивался методом зачета. Хотелось бы знать по сегодняшним условиям таможенного союза, есть ли определенный перечень товаров где НДС идет методом зачета, без фактической оплаты и в каких конкретно нормативных документах это прописанно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Ноя 19, 2010 07:35:49
|
|
|
stazher
stazher говорит: |
НДС идет методом зачета, без фактической оплаты и в каких конкретно нормативных документах это прописанно? |
Ответ начальника Управления по администрирования косвенных товаров в рамках Таможенного союза НД Астаны г.Сыргабаева Е.
"Метод зачета при импорте товаров с РФ остается.Одноко теперь те обязательства,которые вы представляли в таможенные органы,вы будете представлять в налоговые органы.Форма заявления и порядок представления размещен на сайте:www.salyk.kz,ссылка"Таможенный союз".
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Июл 16, 2015 13:52:11
|
|
|
Всем добрый день, прошу помочь кто хорошо знает НДС. Мы ТОО, купили в Турции оборудование в 2013 году, согласно ст. 250 НК РК (действует до 01.01.2017г.), НДС на это оборудование уплачивается по обязательству методом зачета без фактической уплаты налога, так как это оборудования брали для себя. В обязательстве принятой таможней указано отразить в 1 квартале 14 года. Полазив в интернете, почитав и поспрашивав сдала в 1 квартале декларацию по НДС, заполнила приложение 300.04 строка 1, данную сумму перенесла в декларацию строку 300.00.011. Вроде правильно, успокоилась, но потом прошла проверка в таможне и выяснилось, что нам растаможили оборудование на день раньше чем мы стали плательщиками по НДС, было долгое разбирательство и с брокерами и с таможенным инспектором, в итоге, акт и уведомление об оплате всей суммы НДС и пени.Мы согласны. И вот вопросики посыпались.
1. НДС уплаченный нами в размере 5 124 113 тенге идет нам в зачет, как НДС уплаченный по импорту товаров? сумма не маленькая, одни говорят что да он идет в зачет, и в дальнейшем будет на лицевом счете уменьшаться на сумму начисленного, другие не уверенны. что верно?
2.Как мне теперь откорректировать это все в декларации? Поправьте меня, я сдаю дополнительную за 1 квартал 14 года, в приложении 300.04 указываю в строке 1 эту сумму со знаком минус и в декларации в строке 300.00.011 тоже со знаком минус. а что дальше? какое приложение заполнить? в какую строку в декларации указать? и за какой период, если оплата прошла во 2 квартале 15 года?
Очень жду ваших ответов....
Добавлено спустя 20 секунд:
Всем добрый день, прошу помочь кто хорошо знает НДС. Мы ТОО, купили в Турции оборудование в 2013 году, согласно ст. 250 НК РК (действует до 01.01.2017г.), НДС на это оборудование уплачивается по обязательству методом зачета без фактической уплаты налога, так как это оборудования брали для себя. В обязательстве принятой таможней указано отразить в 1 квартале 14 года. Полазив в интернете, почитав и поспрашивав сдала в 1 квартале декларацию по НДС, заполнила приложение 300.04 строка 1, данную сумму перенесла в декларацию строку 300.00.011. Вроде правильно, успокоилась, но потом прошла проверка в таможне и выяснилось, что нам растаможили оборудование на день раньше чем мы стали плательщиками по НДС, было долгое разбирательство и с брокерами и с таможенным инспектором, в итоге, акт и уведомление об оплате всей суммы НДС и пени.Мы согласны. И вот вопросики посыпались.
1. НДС уплаченный нами в размере 5 124 113 тенге идет нам в зачет, как НДС уплаченный по импорту товаров? сумма не маленькая, одни говорят что да он идет в зачет, и в дальнейшем будет на лицевом счете уменьшаться на сумму начисленного, другие не уверенны. что верно?
2.Как мне теперь откорректировать это все в декларации? Поправьте меня, я сдаю дополнительную за 1 квартал 14 года, в приложении 300.04 указываю в строке 1 эту сумму со знаком минус и в декларации в строке 300.00.011 тоже со знаком минус. а что дальше? какое приложение заполнить? в какую строку в декларации указать? и за какой период, если оплата прошла во 2 квартале 15 года?
Очень жду ваших ответов....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|