Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    Корректировка по счетам при закрытии периода.
    НДС не принимаемый к зачету при закрытии периода в 1С
    Корректна ли проводка по НДС при закрытии периода
    Неправильно закрываются счета НДС при закрытии периода
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ошибки при закрытии периода в 1С 7     
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 28, 2008 15:31:36   

    Помогите, плиз, разобраться как закрывается период по нововму плану счетов, мне 1С закрывает вроде всё нормально, только смущает следующее:
    сумма накладных расходов закрывается следующим образом
    сч.8415 закрывается на сч.8411
    сч.8411 закрывается на сч.8115
    зато в оборотке имеем сч. 8410 по Дт и Кр одна и таже сумма которая закрывается по вышеперчисленным счетам, только умноженная на 2
    тоже самое по сч.8111, имеем сч.8110 сумма по которому = сч.8111х2
    это такие новшества да? никто не знает как с этим бороться? %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asema
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 28, 2008 15:50:53 Сообщить модератору   

    lexx, это нормально...я с прошлого года изучаю это явление...то что с ноликами-это всего лишь собирающие счета не обращайте внимания..по анализу легче изучать..удачи Rose

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    ..и еще у меня счет 7212 берется вычет..язнаю про галочку расходы, идущие на вычет, но точно где не помню...может кто подскажет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Мар 28, 2008 16:40:42 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    зато в оборотке имеем сч. 8410 по Дт и Кр одна и таже сумма которая закрывается по вышеперчисленным счетам, только умноженная на 2
    тоже самое по сч.8111, имеем сч.8110 сумма по которому = сч.8111х2
    это такие новшества да? никто не знает как с этим бороться? %)


    Если, конечно, я правильно понял:
    Не надо с этим бороться. Счет 8110 - это группа, он включает в себя счета 8111, 8112, 8113, 8114, 8115. (Посмотрите внимательно план счетов).

    Asema говорит:
    язнаю про галочку расходы, идущие на вычет, но точно где не помню...может кто подскажет?


    Это в справочнике "Виды затрат" ставится галочка "Относится на вычет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элла
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Апр 10, 2008 18:06:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте не могли бы вы помочь я делаю закрытие периода, а мне 1С пишет- Зачет НДС к возмещению
    Проводка 2. Количество и суммы проводки равны нулю. Проводка пропущена!
    ---------------------
    -- Отнесение сумм производственных затрат на себестоимость
    -- При отнесении сумм производственных затрат на себестоимость - проводки не сформированы
    ---------------------
    -- Расчет итогового дохода (убытка)
    Проводка 51. Предупреждение (код 8): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана вал. сумма проводки! (Расчет итогового дохода)
    Закрытие периода №0000000002 от 31.12.2007:
    -> - проведение прервано --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Проводка 51. Ошибка (код 9): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана валюта вал. проводки. ( (Расчет итогового дохода) )
    ---------------------
    -- Реформация итогового дохода (убытка)
    --------------------- Что я не правильно нажала? Что надо сделать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ваня
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Апр 10, 2008 22:24:30 Сообщить модератору   

    Это не программа, это вам с документами поработать, я в бухгалтерии слаб, не помогу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЭЛЛА
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Апр 11, 2008 10:58:17 Сообщить модератору   

    Подскажите что не так с документами может я что-то не провела? Ув. может кто-то сталкивался Rolling Eyes и значет в каком направлении искать ошибку? Embarassed Embarassed Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Апр 11, 2008 11:06:32 Сообщить модератору   

    галочки поставьте те которые вам нужны и программа обработает соответственно счета которые вам нужно закрыть.

    Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:

    закр

    закр периода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЭЛЛА
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Апр 11, 2008 11:32:54 Сообщить модератору   

    Twisted Evil Ставлю галочки никокого результата. Уже проставляла все галочки тоже самое. Просит проводки провести (см выше) какие незнаю. Может перед закрытием необходимо определенные сделать проводки? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пт Апр 11, 2008 12:23:03 Сообщить модератору   

    Элла, я думаю Вам надо в первую очередь заполнить все справочные материалы: виды прдукции, виды движения денежных средств, виды налогов и т.д. Везде проставить счет учета, счет доходов, счет себестоимости.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Апр 11, 2008 12:35:39 Сообщить модератору   

    ЭЛЛА говорит:
    Twisted Evil Ставлю галочки никокого результата. Уже проставляла все галочки тоже самое. Просит проводки провести (см выше) какие незнаю. Может перед закрытием необходимо определенные сделать проводки? Surprised

    Во- первых проверьте всех ли конторогентов вы заполнили, если период маленький и документов мало, то просто откройте все и протыкайте ентером. Возможно не у всех документов заполнена "шапка", вот недавно столкнулась с такой же проблемой так у фирмы в расходниках не была заполнена строка "Вид движения"
    Еще можно просмотреть через: Операции > Журнал проводок, просмотрите, документы в которых есть "рожки" воттакие значки>...<, заполнены неверно.
    И в конце моих исправлений, мне объяснили, что у меня 1С кривая, если и проверив все документы закрытие периода не проведется, звоните продавцам, вдруг и Вы там брали 1С Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элла
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Апр 11, 2008 14:24:22 Сообщить модератору   

    Спасибо что не оставляете без внимания Rose Просмотрела вроде все провела, но опять 1С отказывается закрывать период. Shocked Может есть еще варианты? Smile студент!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Апр 11, 2008 15:50:46 Сообщить модератору   

    Ну так проверяйте документы!!! Вам же 1С четко пишет, нулевые суммы, не указана валюта проводки. Значит в документах косяки, перепроверьте свои документы! Вы же знаете какие счета закрываете, откройте карточку счета и проверьте по ней все проводки и документы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЭЛЛА
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Апр 11, 2008 16:53:04 Сообщить модератору   

    С ума соити? А другого пути нет? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 11, 2008 17:42:04 Сообщить модератору   

    ЭЛЛА говорит:
    С ума соити? А другого пути нет? Surprised

    Есть. Вызываете програмиса из своей фирмы 1С и вместе ищете ошибки. Все за ваш счет. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Апр 11, 2008 20:22:21   

    Элла говорит:
    Проводка 51. Ошибка (код 9): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана валюта вал. проводки. ( (Расчет итогового дохода) )
    ---------------------


    Я вижу № закрытия 00000002, может вы первый раз 31.12.07 уже сделали закрытие и проводки сформированы, в этом случае 1С - не найдя данных пишет ту самую информацию.
    Вообще закрытие делается по-квартально и все галочки должны стоять, если корректно введены документы проблем не должно быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЭЛЛА
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Апр 12, 2008 10:21:15 Сообщить модератору   

    Здравстуйте "Закрытие № 2" проверила нет, поменяла на цифру 1. Доки проверила везде сума есть, контрагенты указаны, движение указ, и т.д. Даже и незнаю куда дальше тыкаться Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Апр 12, 2008 18:03:01 Сообщить модератору   

    ЭЛЛА, эт кто ж Вам счета учета прибыли (5510, 5610) сделал валютными?.. В 5-м разделе только один счет является "валютным" - 5450 "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности", все остальные должны быть невалютными (т.е. плюсика в графе "Вал." быть не должно). Посмотрите свой план счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЭЛЛА
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Апр 17, 2008 11:53:09 Сообщить модератору   

    Уважаемый Cleaner спасибо что откликнулись! Rose Я проверила плюсиков в даноом разделе 5 вообще нет. может надо поставить? "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности" такого вообще нет есть только "Резервный капитал кстановленный законодательством"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Апр 18, 2008 00:03:50 Сообщить модератору   

    ЭЛЛА говорит:
    такого вообще нет есть только

    А версия у Вас какая? Цифры в "О программе". Стартер не интересует, нужна конфигурация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОСТ
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Дек 06, 2008 14:08:58 Сообщить модератору   

    Ввожу новое предприятие, всего несколько документов, хотела закрыть период,но не закрывается. Пишут, что не сформированы проводки при реформации итогового дохода. Вроде заполнила все справочники, все равно не выходит. Кто подскажет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОСТ2
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Дек 09, 2008 10:25:45 Сообщить модератору   

    ОСТ говорит:
    Ввожу новое предприятие, всего несколько документов, хотела закрыть период,но не закрывается. Пишут, что не сформированы проводки при реформации итогового дохода. Вроде заполнила все справочники, все равно не выходит. Кто подскажет?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Дек 09, 2008 14:02:19 Сообщить модератору   

    А доход был ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнар.А
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Мар 02, 2009 11:30:25 Сообщить модератору   

    Добрый день всем.
    Искала, не нашла такой темы.
    Я делаю документ "закрытие периода", выдает ошибку :
    -- Зачет НДС к возмещению
    ---------------------
    -- Закрытие счетов подразделов 8210, 8310, 8410
    -- При закрытии счетов подразделов 8210, 8310, 8410 - проводки не сформированы
    ---------------------
    -- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
    Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
    -- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
    ---------------------
    -- Отнесение затрат производства на 8111 счет
    -- При отнесении затрат производства на 8111 счет - проводки не сформированы
    ---------------------
    -- Отнесение сумм производственных затрат на себестоимость
    -- При отнесении сумм производственных затрат на себестоимость - проводки не сформированы
    ---------------------
    -- Расчет итогового дохода (убытка)
    ---------------------
    -- Реформация итогового дохода (убытка)
    ---------------------
    -- Перенос суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход за Декабрь 2008 г.
    -- При переносе суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход - проводки не сформированы
    ---------------------
    БухИтоги.ВыбратьСубконто(НомерСубконто);
    {Документ.ЗакрытиеПериода.Модуль Документа(998)}: Данная операция допустима только в режиме запроса по аналитике ! \

    Что делать? Простите, что слишком длинное сообщение ))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Мар 02, 2009 11:56:19   

    Гульнар.А
    В самом документе закрытия вы должны установить только те флажки, которые вам нужны, т.е. там у вас выходит что не формируются проводки по производству (8210,8411 и.т.д). Я например из 13-ти флажков использую только 6 нужных мне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Мар 02, 2009 12:14:16   

    -- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
    Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
    -- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы

    Для закрытия накладных расходов - необходима база их распределения, т.е. пропорциально чему они будут закрываться. В справочнике "Организации" откройте свою организацию, во вкладке "Учетная политика" есть возможность выбора счета распределения накладных расходов "База распределения накладных производственных расходов". Но если на выбранном счете нет остатков за закрываемый период, то соответственно накладные расходы закрываться не будут. Что при проведении "Закрытие периода" и сообщается:
    Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнар.А
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Мар 02, 2009 12:46:08 Сообщить модератору   

    я оставила три галочки только возле НДС, итогового дохода и кредит-дебет.задолженности и все равно выдает :

    -- Зачет НДС к возмещению
    ---------------------
    -- Расчет итогового дохода (убытка)
    ---------------------
    БухИтоги.ВыбратьСубконто(НомерСубконто);
    {Документ.ЗакрытиеПериода.Модуль Документа(998)}: Данная операция допустима только в режиме запроса по аналитике !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Мар 02, 2009 17:39:06 Сказали Спасибо❤   

    Кто-нибудь в конфигураторе лазил? Программу менял?

    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

    1) Уберите галочку в дебет-кредит задолженности и попробуйте провести
    2) Если проводится, то на каком-то из парных счетов программа субконто досчитаться не может. Говоря по-человечески, может быть Вы в плане счетов что-нибудь меняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнар.А
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Мар 03, 2009 08:44:14 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Кто-нибудь в конфигураторе лазил? Программу менял?

    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

    1) Уберите галочку в дебет-кредит задолженности и попробуйте провести
    2) Если проводится, то на каком-то из парных счетов программа субконто досчитаться не может. Говоря по-человечески, может быть Вы в плане счетов что-нибудь меняли?


    да, оказывается меняли конфигурацию до меня, укбрала галочку на дебет/кредит.задолж., и провелось. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Дек 17, 2009 17:34:24   

    Здравствуйте! Подскажите как мне закрыть аренду, счет 8417 3311, в закрытие преиода сумма аренды не закрываеться, как мне сделать?Помогите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Дек 17, 2009 19:32:06 Сообщить модератору   

    сашенька говорит:
    счет 8417

    Может тогда уж 8418?
    сашенька говорит:
    как мне закрыть аренду

    А что Вы уже сделали для закрытия указанных расходов? Подробности позвольте полюбопытствовать? Желательно со скринами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena_lee
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Мар 13, 2012 15:15:29   

    Помогите пожалуйста, почему при закрытии периода не закрывается счет 8110 (8111)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Мар 13, 2012 19:19:13 Сказали Спасибо❤   

    1. Не поставлена галочка на закрытии счетов
    2. Документ Закрытие периода по времени находится не в конце дня.
    Нужное выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz