» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно сформировать фактическую себестоимость продукции на конец месяца? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #1  Пн Янв 16, 2012 15:27:48 |
Заголовок сообщения: | Как правильно сформировать фактическую себестоимость продукции на конец месяца? |
Здравствуйте! у меня следующая ситуация: Материалов списано (по требованию-накладной) на сумму 782 575 тенге, расходы по зарплате (30 ноября) 532 950, плановую себестоимость в "Отчете производства за смену" от 27 ноября ставлю 1 315 525 тенге, реализовали товар 28 ноября Операция "Закрытие месяца" (а именно производственных счетов) на 30 ноября выдает отрицательное число на сумму начисленной заработной платы производственного персонала. Разве так должно быть? как правильно сделать? |
Автор: | vfhf |
Добавлено: | #2  Пн Янв 16, 2012 15:50:11 |
Заголовок сообщения: | |
Вот и в этой теме не пишите в какой программе работаете... |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #3  Пн Янв 16, 2012 15:53:02 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, это все 1С 8.2 |
Автор: | Vimos |
Добавлено: | #4  Вт Янв 17, 2012 11:18:51 |
Заголовок сообщения: | |
Видимо про название конфигурации и ее релиз нужно отдельно наводящие вопросы задавать :) |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #5  Вт Янв 17, 2012 11:25:19 |
Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.1.54) |
Автор: | Vimos |
Добавлено: | #6  Вт Янв 17, 2012 11:28:39 |
Заголовок сообщения: | |
:) Посмотрите в оборотке на какой счет и с какой аналитикой отнесли затраты по з/п производственных рабочих |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #7  Вт Янв 17, 2012 11:30:21 |
Заголовок сообщения: | |
я их отношу на счет 8110 |
Автор: | Vimos |
Добавлено: | #8  Вт Янв 17, 2012 11:32:35 |
Заголовок сообщения: | |
аналитика по 8110 подразделение/номенклатурная группа по дебету (затраты) и кредиту (выпуск продукции) совпадает? Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Еще вопрос когда закрытие проводите ставите галку "Перенос незавершенного производства"? |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #9  Вт Янв 17, 2012 12:00:04 |
Заголовок сообщения: | |
Везде подразделение "Цех", номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа" если галочку на НП не ставлю выдает красным проводку Дт 1320 Кт 8110 на сумму начисленной зарплаты и соц отчислений, а если ставлю, то переносит эту сумму как НП на 1 декабря |
Автор: | Vimos |
Добавлено: | #10  Вт Янв 17, 2012 12:10:52 |
Заголовок сообщения: | |
Скриншот оборотки до закрытия можете показать? |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #11  Вт Янв 17, 2012 12:37:14 |
Заголовок сообщения: | |
Все, вроде разобралась! Спасибо за участие! |
Автор: | Vimos |
Добавлено: | #12  Вт Янв 17, 2012 12:40:33 |
Заголовок сообщения: | |
да видимо не за что ;-) |