Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С8.2 провести реализацию готов...
    Нужно ли относить затраты производств...
    При сезонном характере недропользован...
    Как добавить ФОТ в себестоимость продукции?
    себестоимость продукции недропользователей
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно сформировать фактическую себестоимость продукции на конец месяца?     
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Янв 16, 2012 15:27:48   

    Здравствуйте! у меня следующая ситуация:
    Материалов списано (по требованию-накладной) на сумму 782 575 тенге,
    расходы по зарплате (30 ноября) 532 950,
    плановую себестоимость в "Отчете производства за смену" от 27 ноября ставлю 1 315 525 тенге,
    реализовали товар 28 ноября
    Операция "Закрытие месяца" (а именно производственных счетов) на 30 ноября выдает отрицательное число на сумму начисленной заработной платы производственного персонала. Разве так должно быть? как правильно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Янв 16, 2012 15:50:11 Сообщить модератору   

    Вот и в этой теме не пишите в какой программе работаете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Янв 16, 2012 15:53:02   

    Извиняюсь, это все 1С 8.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vimos
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 17, 2012 11:18:51   

    Видимо про название конфигурации и ее релиз нужно отдельно наводящие вопросы задавать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Янв 17, 2012 11:25:19   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.1.54)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vimos
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 17, 2012 11:28:39   

    Smile
    Посмотрите в оборотке на какой счет и с какой аналитикой отнесли затраты по з/п производственных рабочих

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 17, 2012 11:30:21   

    я их отношу на счет 8110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vimos
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 17, 2012 11:32:35   

    аналитика по 8110 подразделение/номенклатурная группа по дебету (затраты) и кредиту (выпуск продукции) совпадает?

    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:

    Еще вопрос когда закрытие проводите ставите галку "Перенос незавершенного производства"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 17, 2012 12:00:04   

    Везде подразделение "Цех", номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа"
    если галочку на НП не ставлю выдает красным проводку Дт 1320 Кт 8110 на сумму начисленной зарплаты и соц отчислений, а если ставлю, то переносит эту сумму как НП на 1 декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vimos
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Янв 17, 2012 12:10:52   

    Скриншот оборотки до закрытия можете показать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Янв 17, 2012 12:37:14   

    Все, вроде разобралась! Спасибо за участие!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vimos
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Янв 17, 2012 12:40:33   

    да видимо не за что Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz