Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не могу найти в 300.00 куда поставить...
    НДС на остатки при снятии с учета
    Уведомление о доначислении НДС на остатки ТМЦ, ОС при снятии с учета по НДС
    Считать оборотом остатки готовой прод...
    В 100 ф куда включать амортизацию по НМА?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год?     
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Фев 12, 2012 14:46:44   

    Здравствуйте! Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС, почитала уже и правила и всю форму пересмотрела не нашла такой строки, отзовитесь кто в курсе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 13, 2012 07:47:31   

    Юльчик06 говорит:
    Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС,

    Предлагаю:
    1.Стр.300.00.001 III А,В.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 13, 2012 09:12:25   

    Но в правилах сказано что 1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;
    esiphi говорит:
    Стр.300.00.001 III А,В.
    если я правильно поняла Вы мне на эту строку указываете? что такое
    esiphi говорит:
    III

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 13, 2012 09:28:58   

    Юльчик06 говорит:
    esiphi говорит:III
    ?


    Юльчик06, это третья строка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 13, 2012 09:54:18   

    Простите, но 3-я строка в форме 300.00 называется 300.00.003, а не
    Юльчик06 говорит:
    Стр.300.00.001

    Если заполнять строку 300.00.003 в форме 300.00, то согласно правилам 4) в строке 300.00.003 А указывается сумма корректировки размера облагаемого оборота. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009А;
    5) в строке 300.00.003 В указываются сумма корректировки налога на добавленную стоимость. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009 В; мне нужно заполнить приложение 300.06, но в этом приложении нет такой строки, в которую можно включить остатки по товарам при снятии с учета по НДС или я что то не правильно понимаю Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 13, 2012 10:46:46 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06, простите ответ дан по форме за 2011 г. В новой форме за 2012 г. такой строки нет, поэтому, думаю, что нежно включать по стрю 300.00.001

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    нежно

    нужно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 13, 2012 10:52:19   

    Спасибо, наконец то нашли истину! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арахна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Дек 15, 2012 14:44:00 Сообщить модератору   

    ИП на упрощенке, снимаемся с учета по НДС. в какую строку в ликвидационной ф 300.00 отразить сумму по остаткам товаров, по которым ранее был отнесен НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арахна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Дек 17, 2012 11:40:49 Сообщить модератору   

    ну откликнитесь хоть кто-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4610 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Дек 17, 2012 12:20:41 Сказали Спасибо❤   

    Арахна, проще всего набрать в поиске:

    300 AND остатк* AND сняти*

    и увидите кучу подходящих тем, например, эту: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41676

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арахна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Дек 17, 2012 12:27:03 Сообщить модератору   

    спасибо. искала просто слова, не нашла. спасибо за подсказку. но все равно не понятно - куда и нужно ли включать(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арахна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Дек 17, 2012 13:06:15 Сообщить модератору   

    получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?
    а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Дек 17, 2012 14:18:17   

    Арахна говорит:
    получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?

    не делается по остаткам расшировка.
    Арахна говорит:
    а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?

    Во-первых, если вдруг после добровольного снятия с учета по НДС, у вас будет превышение оборотов свыше допустимого минимума (30000 МРП), то Вы обязаны пойти в НК и подать налоговое заявление о постановке на регистрационный учет по НДС с отметкой, что данная постановка является для Вас обязательной.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Во-вторых, это конечно же может сделать и сам НК, но поверьте для Вас это будет не самым приятным моментом, т.к. в данном случае Вас могут привлечь к адм.ответственности за несвоевременную постановку на учет по НДС
    Арахна говорит:
    не может такого быть?

    Почему, все в жизни бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арахна
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Дек 17, 2012 14:48:10 Сообщить модератору   

    30тыщ МРП это за год.... у нас такого нет, поэтому и снимаемся. я говорю про постановку на общеустановленный. странно что не показываются отдельно остатки, как раньше. но в принципе обороты будут смотреть по 910й, так же? а там мы остатки не показываем, только реализацию...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4610 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 17, 2012 16:15:52 Сказали Спасибо❤   

    Ну конечно для определения, выполняются ли условия для СНР, учитывается доход по ф.910, обороты по НДС тут вообще не причем.
    А все расшифровки сделайте в налоговом регистре к ф.300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz