|
Транпортно-экспедиторские услуги
|
|
#1 Вт Фев 20, 2007 14:20:00
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268845#268845
(из личной переписки-tehvest) Как выписать СФ при транспортно-экспедиторских услугах пр международных перевозках? Какая должна быть ставка НДС если в стоимость включена и транспортировка?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Автору Вопроса:
что Вы перевозите(т.е.какие услуги выполняете: перевозка пасажиров, перевозка товара и т.п.)
И чем, т.е.собсвтенным ли транспортом.
и Как:экспорт или импорт.
Ну и общие вопросы.
Являетесь ли вы резидентом РК?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Фев 20, 2007 14:37:04
|
Сообщить модератору
|
|
вырезано модератором
В отношении обложения НДС международных перевозок.
НК РК ст.224 п.1:
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;
2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов;
3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении.
Hаботы и услуги, связанные с международными перевозками. Некоторые из них, Налоговым Кодексом выделены как ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ НДС:
НК РК ст.225 пп.12-2:
Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров (работ, услуг):
работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса, а именно: работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных грузов; технического, аэронавигационного, аэропортового обслуживания; услуг морских портов по обслуживанию международных рейсов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Фев 20, 2007 14:44:33
|
Сообщить модератору
|
|
Я резидент РК, оказываю транспортно-экспедиторские услуги резиденту РК по даставке груза из Турции. Транспорт нанимаю в Турции и везу в РК. Груз может быть любой от цветов до строительных материалов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Фев 20, 2007 14:50:03
|
Сообщить модератору
|
|
sorry
Утверждены
приказом Председателя
Налогового комитета
Министерства финансов
Республики Казахстан
от 23 января 2003 г. N 18
Правила выписки счетов-фактур экспедиторами
на перевозку грузов, осуществляемых
в рамках договора транспортной экспедиции
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Фев 20, 2007 14:51:30
|
Сообщить модератору
|
|
Асена говорит: |
Я резидент РК, оказываю транспортно-экспедиторские услуги резиденту РК по даставке груза из Турции. Транспорт нанимаю в Турции и везу в РК. Груз может быть любой от цветов до строительных материалов. |
Так, уже яснее.
Для целей п.1 статьи, приведенной Ариной, необходимо оформить перевозку едиными международными преровозчными документами.
Почему я Вас так пытаю? Возможно, что к Вам не имеет отношение 224 статья НК. А это значит, что реализация ваших экспедиторских услуг будет облагаться НДС,
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
И еще.На каких условиях? До границы РК? Или к складу?Инкотермс-2000(СPT? CIP? и прочие вкусности )
*
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Фев 20, 2007 15:00:12
|
Сообщить модератору
|
|
Да знаю я этот приказ№ 18 и под 224 статью все попадает, но мне нужно в СФ делить оборот на ставку 0% и освобожденный от НДС по статье 225 пункт 12-2, да или нет? Если да, то как? У меня программа все прогоняет только по одной ставке...
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Доставка груза производиться до пункта назначение и чаще всего СIP очень редко до СВХю Но нас это не касается как груз прибывает в пункт назначения приходит Получатель и все остольное делает сам...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Фев 20, 2007 15:09:55
|
Сообщить модератору
|
|
Асена говорит: |
Да знаю я этот приказ№ 18 и под 224 статью все попадает, но мне нужно в СФ делить оборот на ставку 0% и освобожденный от НДС по статье 225 пункт 12-2, да или нет? Если да, то как? У меня программа все прогоняет только по одной ставке... |
Я так понимаю, что есть факт международной перевозки и услуг, связанныме с международными перевозками?
Хорошо.
Тогда дело не в программе.Программа не знает, что Вы выберете для реализации, какой вид деятельности, поэтому, если у Вас и международная первозка и услуги, связанные с МП, тогда в программе(если речь идет об предприятии: 1С 7.7) в Акте вполненных работ(прелоставленных услуг) Ставите по строке ставку "0%"-соответсвенно МП, и "без НДС" -в строке "услуги".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Фев 20, 2007 15:23:36
|
Сообщить модератору
|
|
Да программа 1С 7.7, я поняла но дело в то что у меня в прграмме можно выделить только один вид НДС, соответственно она его относит по строкам в 300 форме и вот представте, когда я делю оборот на 0% и освбожденный , она выбирате только 0%, т.е у меня увеличивается доля облагаемого оборота. Да и к тому же шеф не хочет делить оборот уж сильно видно наш доход...Что делать?
И сразу задам второй вопрос единые перевозочные док-ты точнее можно описать,а то я собираю все подряд что связоно с перевозкой. Простите что так много спрашиваю.
Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд:
Ну напишите мне что-нибудь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Фев 20, 2007 16:31:43
|
Сообщить модератору
|
|
согласно разъяснению, представленному Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан письмом от 3 февраля 2005 года № 04-10/718-И, документами, подтверждающими осуществление международных перевозок пассажиров и багажа, при перевозке воздушным транспортом являются:
генеральная декларация;
пассажирский манифест;
карго манифест;
лоджит (центрально-загрузочный график);
сводно-загрузочная ведомость (проездной билет и багажная квитанция);
таможенная декларация для пассажира.
Согласно статье 7 СМГС перевозочным документом для перевозки грузов железнодорожным транспортом в международном железнодорожном сообщении является накладная СМГС единого образца. ( к сожалению, доступа к этим документам у меня нет, не могу выложить-может кто другой поможет)
Согласно разъяснению, представленному Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан письмом от 3 февраля 2005 года № 04-10/718-И, документами, подтверждающими осуществление международных перевозок пассажиров и багажа, являются:
при перевозке автомобильным транспортом:
при регулярных перевозках – отчет о продаже проездных билетов, проданных в Республике Казахстан, а также расчетные ведомости о пассажирских билетах, составленные автовокзалами (автостанциями) по пути следования;
при нерегулярных перевозках – список пассажиров, который находится у водителя;
при перевозке железнодорожным транспортом - финансовая и статистическая отчетности:
отчет о продаже проездных, перевозочных и почтовых документов, проданных в Республике Казахстан;
расчетная ведомость о пассажирских билетах, проданных в Республике Казахстан в международном сообщении;
балансовая ведомость по взаиморасчетам за пассажирские перевозки между железнодорожными администрациями и отчет об оформлении проездных и перевозочных документов;
как видите, есть определенные условия:как, что и на чем вы осуществляете перевозку. Вы не сказали, каким образом, Вы это осуществляете.
В любом случае, Вы это можете узнать в департаменте таможенного контроля в Вашем городе.
Другой вопрос. То что директор не хочет делить, это понятно , кому захочется прибыли свои показывать всем, но существуют еще и виды зачетов по НДС? пропорциональный и раздельный. Вы по какому методу работаете?
ЗЫ.Много времени уходит на выяснение попутных мелочей. На будущее, когда задаете вопрос, нужно осветить максимум условий, что бы получить быструю и полную помощь. ОК?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
arina говорит: |
из личного опыта. в 1С проводки не формируются автоматически при заполнении АВР и СФ.. надо вручную забивать проводки |
..поэтому СФ надо выводить на остновании документа по реализации,что бы правильно сформировать ОСВ, налоговую отчетность и проч.
Асена, что за программа у Вас?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Фев 20, 2007 16:42:44
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Да и к тому же шеф не хочет делить оборот уж сильно видно наш доход... |
а доход экспедиторов прозрачный... и его выделяют как правило отдельной строкой.. потому как ставки по нему не всегда совпадают со ставками непосредственных перевозчиков...
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
"Транспортно-экспедиторская деят-ть в РК". Алматы, Лем, 2003. ...брошюрка куплена в ВАШЕМ родном городе - Алматы, в ЦДБ (на Толе би), в ноябре 2005-го...
в свое время посоветовали на этом форуме...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Фев 21, 2007 09:46:23
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответы, с едиными международными документами я разберусь,по поводу НДС метод у нас пропорциональный, в этом вся головная боль. В будущем я конечно постараюсь делать так как надо и с программистом поговорючтобы сделал мне нормально программу. А вот посоветуйте что можно сделать с прошлыми СФ, все выписаны со ставкой 0% как МП, а отчетность по НДС сдавалась нулевая и теперь у меня рука не поднимается сдавать корректировки по этим данным. Какой может быть выход?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|