Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как закрываются счета 8110, 8410
    Неправильно закрываются счета НДС при закрытии периода
    Почему не закрываются счета 2410 и 2420 -списание ОС?
    Не закрываются счета производственного учета 8110 и 8410
    Не закрываются счета 1251, 3396 при закрытии периода в 1С 7"
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?     
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 22, 2011 00:11:20   

    Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 22, 2011 00:13:10   

    1. Если после Закрытия периода остатки есть на обоих счетах - неправильно.
    2. Если внутри 1420 (ОСВ по счету 1420) остатки по разным видам НДС - неправильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 22, 2011 00:15:59   

    С. Ромазанов говорит:
    1. Если после Закрытия периода остатки есть на обоих счетах - неправильно.
    2. Если внутри 1420 (ОСВ по счету 1420) остатки по разным видам НДС - неправильно.

    в том то и дело, что сальдо конечное висит по обоим счетам. Сальдо и начало года висело.

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

    ОСВ 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 22, 2011 00:19:53 Сказали Спасибо❤   

    ОСВ по счетам 1420 и 3130 можете дать? Если стесняетесь цифры показывать, можете в личку скинуть.

    Добавлено спустя 28 секунд:

    Аирин_18 говорит:
    ОСВ 1420

    Еще 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 22, 2011 00:23:17   

    С. Ромазанов говорит:
    Еще 3130

    пытаюсь скинуть, инэт слетает когда файлы загружаю

    Добавлено спустя 20 секунд:

    ОСВ 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 22, 2011 00:30:45   

    Аирин_18 говорит:
    в том то и дело, что сальдо конечное висит по обоим счетам. Сальдо и начало года висело.

    Я так понял, Вы эту фирму только приняли? И желания копаться в прошлых годах нет?
    31.12.10 сделайте исправительные проводки по видам НДС (убрать Налог на добавленную стоимость (13%), Налог на добавленную стоимость (14%), Налог на добавленную стоимость (15%), оставить один Налог на добавленную стоимость (12%)), видам платежа (налог, пени). Сальдо может быть только на одном счете, в Вашем случае - на 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 22, 2011 00:33:58   

    С. Ромазанов говорит:
    Я так понял, Вы эту фирму только приняли?

    вы правы
    С. Ромазанов говорит:
    И желания копаться в прошлых годах нет?

    для пополнения знаний можно было бы и покопаться.
    С. Ромазанов говорит:
    31.12.10 сделайте исправительные проводки по видам НДС

    какими операциями это действо совершить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 22, 2011 00:40:01   

    Бух. справкой.
    3130 Налог на добавленную стоимость (12%)/Налог/взнос: Начислено/уплачено - 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) = -94088
    1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (14%) = 156680,74
    1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (15%) = -0,02
    Пени - принимаете решение самостоятельно, переносить переплату на 1420 или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Мар 22, 2011 00:41:13   

    слева Дт-справа Кт, я правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 22, 2011 00:46:00   

    Аирин_18 говорит:
    слева Дт-справа Кт, я правильно понимаю?

    Ну нас так учили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Мар 22, 2011 00:47:47   

    С. Ромазанов говорит:
    Ну нас так учили

    Сейчас скину, что у меня получилось

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    ОСВ 1420 с корректировкой

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    ОСВ 3130(1)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 22, 2011 00:59:27   

    С. Ромазанов говорит:
    3130 Налог на добавленную стоимость (12%)/Налог/взнос: Начислено/уплачено - 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) = -94088

    Прошу прощения, промахнулся ячейкой. = -93988
    С. Ромазанов говорит:
    1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (15%) = -0,02

    В Вашей бух. справке есть минус?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Мар 22, 2011 01:05:07   

    С. Ромазанов говорит:
    В Вашей бух. справке есть минус?

    есть

    Добавлено спустя 43 секунды:

    справка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 22, 2011 01:09:49 Сказали Спасибо❤   

    Аирин_18 говорит:
    С. Ромазанов говорит:
    В Вашей бух. справке есть минус?

    есть

    То ли у меня с арифметикой нелады. Почему тогда в ОСВ 1420 сумма 0,02 без минуса?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 22, 2011 01:10:57   

    С. Ромазанов говорит:
    Почему тогда в ОСВ 1420 сумма 0,02 без минуса?

    в той ОСВ, что я скинула Вам я действительно поставила без минуса, но ошибку сразу заметила и исправила.

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    Один вопросик возник, но боюсь вдруг не по теме, чтоб не заблокировали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 22, 2011 01:12:35   

    Аирин_18 говорит:
    в той ОСВ, что я скинула Вам я действительно поставила без минуса, но ошибку сразу заметила и исправила.

    Вы мне моск порвете. Давайте ОСВ с учетом последних изменений.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Аирин_18 говорит:
    Один вопросик возник, но боюсь вдруг не по теме

    Значит заводите новую тему или ищите подходящую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 22, 2011 01:13:36   

    С. Ромазанов говорит:
    Вы мне моск порвете.

    Embarassed Smile
    С. Ромазанов говорит:
    Давайте ОСВ с учетом последних изменений.

    даю

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    с учетом последних изменений

    Добавлено спустя 34 секунды:

    3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 22, 2011 01:17:55   

    Теперь сносно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Мар 22, 2011 01:19:14   

    С. Ромазанов говорит:
    Ну нас так учили.

    вытекает вопрос, почему весь НДС (14%,15%) мы отнесли на НДС 12%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 22, 2011 01:23:46   

    Потому что это - НДС, просто вид фас, профиль. И значение ставок в разные годы не влияет на остаток зачета по НДС. А то, что в 7.7 представление название налога предлагается по умолчанию к формированию с учетом ставки - это фича, граничащая с багом. Моск порвался? Это Вам за 1420(1).xls.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Мар 22, 2011 01:24:08   

    С. Ромазанов говорит:
    Теперь сносно.

    Rose

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    С. Ромазанов говорит:
    Моск порвался?

    :ROFL:это мы обсудим в другой теме, если Вы не против

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 27, 2013 00:07:00   

    можно ли закрыть бух.справкой так:

    Дт1420-Кт3130=-1000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz