Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма 100.01 приобретено товаров услу...
    какая строка в ФНО 100 за 2012 год идет в разноску
    Заполнение формы 300.01, строка 300.01.014 в 2012 году
    Декларация 220 - 2012 год.Строка 220.00.030 (вычет МЗП)- правильное заполнение
    100 форма строка 100.00.067 и строка 100.17.064
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 220 за 2012 год - строка 220.00.018     
    Suok
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Мар 16, 2013 00:05:55 Сообщить модератору   

    Очень прошу помочь знатоков откликнуться! Уже исчерпала все возможности - не могу никак понять как быть.
    Мы со счета Товар 1330 документом списания списали на счет 2410 ФА. Т.е были товары, а мы их поставили себе как ОС. Сумма 95 000 тг. Теперь сравниваю по всем формулам, проверяю по декларациям НДС по приобретенному товару - не идет ровно на эти 95 000 тг. Я эту сумму никуда в декларации не ставлю - где именно эту сумму надо отражать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Suok
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Мар 16, 2013 09:25:35 Сообщить модератору   

    Как вы думаете, если я эту цифру укажу в строке 220.00.018 VI, где VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемыми последующими расходами по фиксированным активам и арендуемым основным средствам.
    И уже эи 95000 буду указывать в форме по ФА, как поступление ОС???
    Помогите пожалуйста...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зиля
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Мар 17, 2013 12:51:33 Сказали Спасибо❤   

    Мне кажется, в последующие не надо ставить. Вы сразу эти 95 000 тенге (если эта сумма включает НДС, тогда 84821 тенге) поставите в форме по ФА, как поступившие ФА в течении налогового периода. Ведь в 300.00 указываются не только поступившие ТМЦ, но и ОС. В случае уведомления по камеральному контролю так и дадите пояснения, что было поступление ФА- я с таким уже сталкивалась. Налоговиков такой ответ удовлетворил- претензий больше не было.

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Но при этом вы не отражаете поступившие ТМЦ, которые вы списали на ОС, в строке "Поступившие ТМЦ за налоговый период". Иначе это будет завышение расходов на вычеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гасанова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 27, 2013 01:19:13   

    пуЗдравствуйте
    у меня такой вопрос прошу помочь.
    в строку 220.00.018 III Н включила: услуги казахтелекома, расх за аренду помещения, комиссия банка(по выписке,у меня пункт прием платежей) и комиссия банка удерживаемая при оплате налогов(конкретно с уплаты СО и СН за работника и ИП).
    правильно ли я включила затраты.или их куда -нить в другую строку включить??
    ..... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz