в каких строках в 300 форме указать импорт товара с уплатой НДС, не участники Таможенного союза?
|
|
#1 Чт Авг 01, 2013 13:08:16
|
|
|
Добрый день! Был импорт товара с уплатой НДС, не участники таможенного союза.. в каких строках 300-ой формы необходимо указать этот импорт и оплаченый НДС?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
отправила 4 приложение, в котором указала методом зачета, знаю не верно.. теперь надо минусовку отправить по тем же суммам? а в 300 форме как отобразить этот товар с уплоченным НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Чт Авг 01, 2013 13:17:18
|
|
|
marina777 говорит: |
каких строках 300-ой формы необходимо указать этот импорт и оплаченый НДС? |
Ф.300.00,стр.300.00.016.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Чт Авг 01, 2013 13:27:47
|
|
|
marina777 говорит: |
Это не РОссия и не Беларусь... |
В этой строке (300.00.016)отражается также
marina777 говорит: |
импорт товара с уплатой НДС, |
при таможенном декларированием(ГТД).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Чт Авг 01, 2013 13:30:14
|
|
|
esiphi говорит: |
при таможенном декларированием(ГТД). |
на - "в том числе" не обращать внимания? и не заполнять I и II ? только в этой строке, больше нигде не нужно? и еще 4 приложение тогда с минусом отправить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#8 Чт Авг 01, 2013 14:19:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
marina777 говорит: |
А с 4 приложением уже отправленным что делать, не подскажете? минусовку отправить на ту же сумму? |
Вы же сами написали:
marina777 говорит: |
знаю не верно.. |
Исправляйте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Чт Авг 01, 2013 14:21:01
|
|
|
Омарова Д.М. говорит: |
Исправляйте. |
Минусом отправить, верно?
Добавлено спустя 31 секунду:
те же цифры в тех же строках, только с минусами?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Вт Авг 06, 2013 12:03:47
|
|
|
Доброго дня всем! Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Подскажите:
С Китая пришел товар во 2м квартале по ГТД. оплатили НДС. Я заполняю 300,04,001,-методом зачета, затем она садится в 300,00,011. Теперь читаю на балансе, что эту сумму надо посадить в 300,00,016.
помогите разобраться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#12 Вт Авг 06, 2013 12:23:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
гульмира говорит: |
во 2м квартале по ГТД. оплатили НДС. |
гульмира говорит: |
Я заполняю 300,04,001,-методом зачета |
Обратите внимание на то,что при растомаживании товара Вы уплатили НДС указанный в ГТД,а значит это не Уплата НДС методом зачета(Методом зачета -см.ст.250 ЗРК о введении в действии Кодекса РК" Оналогах и др.обяз.платежах в бюджет")
Значит верно посадить в 300,00,016.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#13 Вт Авг 06, 2013 13:07:47
|
|
|
esiphi, Спасибо, дошло наконец-то!
перебила в 1С с импорт методом зачета на просто ндс и теперь она села в 300,000,016
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|