Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком налоговом отчете надо показат...
    Почему в налоговом регистре по ИПН и ...
    В налоговом регистре к стр.100.00.030...
    В каком налоговом регистре отразить с...
    В налоговом регистре по расчету курсо...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные     
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 14, 2014 16:52:01   

    Добрый вечер! начислили по договору ГПХ через документ поступление ТМЗ и услуг, выдали по кассе расходным ордером. Формирую налоговый регистр по ИПН и СН там данная сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму, так как эта задолженность отражается в ф 200 .01.003

    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

    1 С 8.2 базовая рег №30000703549

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 14, 2014 17:09:22   

    larka говорит:
    сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму

    На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 15, 2014 09:18:27   

    agemet говорит:
    На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»

    все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Окт 15, 2014 09:23:20   

    larka говорит:
    все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность

    Так если задолженность стоит, то вы не начисление проверяйте, а оплату.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    У вас подвязаны платежные документы? Авансовый отчет? или выписка банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 15, 2014 09:35:08   

    выдано по кассе расходным ордером

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Окт 15, 2014 09:37:26   

    larka говорит:
    выдано по кассе расходным ордером

    В оборотке цифры схлопнулись?

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    К слову, а как вы умудрились выдать из кассы деньги "человеку с улицы" Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жакашева Анара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 15, 2014 09:50:06   

    tanya01, почему же человек с улицы? Он же по
    larka говорит:
    договору ГПХ

    Значит все ок. Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 15, 2014 09:53:46   

    в оборотке все закрыто по расходному были проводки 3310-1010, а вот в 200 попадает как задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 15, 2014 09:54:04   

    Жакашева Анара говорит:
    Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату

    Обычно, согласно Кассовой дисциплины, деньги из кассы могут получать только уполномоченные на то , сотрудники компании.
    Расчет с "посторонними компаниями и людьми" может производиться только через сотрудников компании т.е. выдача денег в подотчет и составление Авансового отчета.

    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

    larka говорит:
    а вот в 200 попадает как задолженность

    Задолженность по выплате или по налогу?
    Дата получения услуги совпадает с датой оплаты?
    Ну почему все нужно клещами тянуть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 15, 2014 10:03:48   

    задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Окт 15, 2014 10:08:21   

    larka говорит:
    задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце

    Вы часто проводите договора ГПХ?
    По всем проводка
    larka говорит:
    3310-1010

    Не сидит оплата только по одному договору ГПХ? Остальные сели нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 15, 2014 10:10:05   

    было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Окт 15, 2014 10:13:51   

    larka говорит:
    было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет

    Попробуйте в одном договоре проводку 3310 - 1251... к примеру моя база не знает проводки 3310-1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DEA
    Коллега
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 15, 2014 10:16:13 Сказали Спасибо❤   

    Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 15, 2014 10:16:20   

    и да какой документ проведен раньше оплата или услуга? не было ли хоть на минуту по 3310 "красного" сальдо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DEA
    Коллега
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 15, 2014 10:16:31 Сказали Спасибо❤   

    Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 15, 2014 10:19:24   

    DEA говорит:
    "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"-

    так и есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 15, 2014 10:24:30   

    larka говорит:
    так и есть

    Откройте вид операции и посмотрите в какой строке 200 формы он отражается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Окт 15, 2014 10:26:30   

    tanya01 говорит:
    Откройте вид операции

    это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Окт 15, 2014 10:33:55   

    larka говорит:
    это как?

    упс, это только при начислении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Окт 15, 2014 10:34:08   

    подняла все документы, по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается, на эту сумму я меньше выдала, вот эта сумма и зависла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Окт 15, 2014 10:40:37   

    larka говорит:
    по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается,

    не поняла? вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Окт 15, 2014 10:41:36   

    наверное надо было все выдать по расходному, а за авиа билеты принять приходником. Но поезд уже ушел этих людей я не найду как теперь быть?

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    larka говорит:
    вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали?

    нет с физ лицами, просто им билеты мы оплачивали когда отправляли в другой город

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DEA
    Коллега
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Окт 15, 2014 10:57:14   

    larka !Проверьте записи в регистре накопления "Взаиморасчеты организаций с контрагентами физлицами"-сначала запись с " + "по док.«Расчет налогов при поступлении активов и услуг», затем с "-" - по док РКО, период взаиморасчетов , в регистре "Выплаченные доходы сотрудникам организаций по налоговому учету". Попробуйте последовательно перепровести документы. Если все записи в регистрах есть и период один - то налоговый регитр формируется корректно.с ув

    Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:

    Не прочитала сообщение №21. У вас получается начислено доходов больше(учитывая авиабилеты), а выплачено меньше? Если авиабилеты показать как доходы в натуральной форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    RuslanU
    Стажер
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Ноя 11, 2014 21:00:59   

    Это в РКО сверху "операция" и из списка выбрать "Расчет по доходу от разовых выплат"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lady_lee
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вс Ноя 16, 2014 20:46:47   

    Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
    ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
    ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
    Выплата производится через авансовые отчеты.
    Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
    Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
    Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
    Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёнчик
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Ноя 17, 2014 01:08:40   

    Если используется не РКО, а перечисляется на карту банка, то какой вид операции использовать, чтобы отражалась сумма в налоговом регистре по ИПН и СН по договору ГПХ как выплаченная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lady_lee
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вс Фев 15, 2015 22:17:19   

    Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
    ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
    ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
    Выплата производится через авансовые отчеты.
    Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
    Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
    Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
    Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.
    1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Фев 16, 2015 18:36:38 Сказали Спасибо❤   

    lady_lee говорит:
    1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819

    Только не базовая, а проф.
    lady_lee говорит:
    Выплата производится через авансовые отчеты.
    Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
    Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.

    И не будут. Авансовый отчет отражает выплаченные доходы только в случае выплаты зарплаты.
    lady_lee говорит:
    Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.

    1. Через РКО, як раніше було
    2. Корректировка записей регистров
    Нужное выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Фев 07, 2017 20:41:19   

    У меня тоже такая ситуация. Оформлено Поступление ТМЗ, потом Расчет налогов при поступлении активов и услуг, перечислено на карт-счет физ.лица. В регистре по ИПН и СН начисление и налоги отражаются, а выплаченная сумма нет - висит как невыплаченная. Подскажите где исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Фев 09, 2017 10:45:17   

    Снимаю вопрос, ответ дан выше
    DEA говорит:
    Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz