Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет
|
|
#1 Чт Июн 01, 2017 14:52:26
|
|
|
Добрый день!
Организация (ТОО, ОУР, НДС) приобрела билеты на ЭКСПО для своих сотрудников.
Стоимость билета удерживается с заработной платы каждого сотрудника.
Как правильно это все отразить в учете?
Что думаю я:
1.Для ТОО это будет реализация, а т.к. ТОО стоит на учете по НДС, то обязано начислить НДС.
Однако для сотрудника цена билета не должна отличаться от официальной цены билета в кассах ЭКСПО (4000 тенге), поэтому проводим реализацию пофамильно со следующей проводкой:
Дт 1254 (ФИО) Кт 6010 на сумму 4000
дт 7212 Кт 3130 на сумму НДС 480
2. Удерживаем сумму билета из зп
Дт 3350 Кт 1254 4000
3. Начисленный НДС - это уже проблема ТОО, поэтому 7212
Правильно ли я думаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Июн 02, 2017 06:45:39
|
|
|
Trish говорит: |
Правильно ли я думаю? |
Предлагаю в Вашей ситуации:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 3350-Кт 3310(Документ-Разовые удержание).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Июн 02, 2017 09:20:53
|
|
|
esiphi, немного не поняла. Вернее ничего не поняла.
Мне организатор дал накладную и билеты, которую я провела как
Дт 1350 Кт 3310
Теперь мне надо продать их своим работникам по той же цене.
Что делать с НДС?
Думала, думала
Trish говорит: |
Дт 1254 (ФИО) Кт 6010 на сумму 4000
дт 7212 Кт 3130 на сумму НДС 480 |
Нет, все таки НДС внутри
Дт 1254 Кт 6010 3571,43
Дт 1254 Кт 3130 428,57
Неужели никто не приобрел для своих работников билеты на славное ЭКСПО?
Как проводите?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Июн 02, 2017 09:55:56
|
|
|
Trish говорит: |
Вернее ничего не поняла |
Ваше ТОО приобрело для своих работников билеты по их просьбам .Работники возвращают потраченные средства ТОО ,путем удержания стоимости билета из их зарплаты и с их согласии.
(надеюсь что заявления имеются).
Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС.
Поэтому
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 3350-Кт 3310(Документ-Разовые удержание).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Июн 02, 2017 10:14:08
|
|
|
esiphi, ну, да, по их просьбам...
Купили билетов 30 штук, а согласных работников 10. Остальное расходы компании.
Более того при получении СФ от организатора, там часть с НДС, часть без НДС.
Планировала НДС взять в зачет, а потом скорректировать в части не проданных и списанных билетов.
esiphi говорит: |
Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС. |
Почему?
Есть еще мнения?
Призадумалась.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Июн 02, 2017 16:46:01
|
|
|
esiphi,
esiphi говорит: |
Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС |
Почему не видите?
Билеты - это же обычный товар. Купил-продал. Правда по той же цене, но кого это волнует. Все для фронта, все для победы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Июн 02, 2017 17:05:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Trish, согласна с вами, в том числе НДС
Trish говорит: |
Дт 1254 Кт 6010 3571,43
Дт 1254 Кт 3130 428,57 |
Статья 231 НК говорит: |
1. Оборот по реализации товаров означает:
1) передачу прав собственности на товар, в том числе:
продажу товара;
продажу предприятия в целом как имущественного комплекса;
отгрузку товара, в том числе в обмен на другие товары, работы, услуги;
безвозмездную передачу товара;
передачу товара работодателем работнику в счет заработной платы; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Июн 02, 2017 17:12:49
|
|
|
Ирина Локтионова, спасибо Вам огромное!
Ну, и чтобы 2 раза не вставать и не создавать темы про ЭКСПО и так глаза мозолит.
СФ каждому работнику выписывать? Это же вроде как не наличный расчет с физ.лицами.
Как считает?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|