Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При возврате товара поставщику на складе сумма с минусом?
    Какие документы оформляются при возврате товаров поставщику?
    Как правильно составить проводки при возврате товаров поставщику?
    Если сдаем доп-е к фно 200.00 с минсу...
    Заполнение строки 300.06.010 Использо...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение строки 300.06.016 ФНО 300 при возврате поставщику товаров тоже с минусом?     
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 29, 2014 18:44:29   

    У нас был возврат поставщику товаров на сумму 1000 тг, НДС 120 тг. В приложении №8 возвратные счет -фактуры с минусом . В строке 300.06.016 сумма тоже должна быть с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Окт 29, 2014 20:29:10 Сказали Спасибо❤   

    Гульбанум76 говорит:
    В строке 300.06.016 сумма тоже должна быть с минусом?
    - верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 15, 2016 15:32:09   

    А сумму оборота, в 300 форме где нужно указать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 15, 2016 16:08:59   

    Салтанат говорит:
    А сумму оборота, в 300 форме где нужно указать?
    Что-то не очень понятно, о какой сумме оборота идет речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 15, 2016 16:31:15   

    ландыш говорит:
    о какой сумме оборота идет речь

    возвратная сумма без ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 15, 2016 17:39:11 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат, Если у Вас был возврат товара, то заполняете приложение 300.06. Там указывается сумма корректировки оборота и сумма НДС. А в 300.00 заполняете строку 300.00.022

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 15, 2016 17:42:18   

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 15, 2016 17:44:24   

    Салтанат, есть кнопочка "спасибо" Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИрэнИвлева
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 12, 2016 13:23:42   

    Добрый день, т.е. минусовую сч-ф. мы показываем в 8-м приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Май 12, 2016 14:18:06 Сказали Спасибо❤   

    ИрэнИвлева, полученные вами счета-фактуры вы все отражаете в 300.08. И плюсовые, и минусовые. Это же счета-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИрэнИвлева
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Июл 13, 2016 13:53:02   

    Добрый день, подскажите, а когда нам возвращают товар, куда вносить эту сумму возврата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июл 13, 2016 14:01:33 Сказали Спасибо❤   

    Вы обязаны выписать дополнительный счет-фактуру с минусовыми суммами, отразить его в приложении 300.07 минусом.
    И так же сумму отрицательного оборота и НДС отразить в полях 300.00.001 A и B.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Июл 25, 2016 14:22:24   

    Добрый день. Подскажите,пожалуйста, требуется ли заполнения ф.300,06 при возврате товара по которому НДС в зачет не брался, но в сч/ф указан?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Июл 25, 2016 14:29:24 Сказали Спасибо❤   

    Ленюся говорит:
    требуется ли заполнения ф.300,06

    Это приложение по корректировке облагаемого и освобождённого НДС, а т.к. вы НДС не корректируете, то считаю не нужно заполнять. Уменьшите только стр. 300.00.05 в основной декларации.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    YelenaS говорит:
    300.00.05

    300.00.005

    Добавлено спустя 53 секунды:

    Ой простите, опять опечатка
    300.00.15

    Добавлено спустя 40 секунд:

    YelenaS говорит:
    300.00.15

    300.00.015
    Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz