» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 215 -> 256 Справочники, Остатки, Документы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | novi4ek |
Добавлено: | #1  Сб Янв 26, 2008 17:49:31 |
Заголовок сообщения: | 215 -> 256 Справочники, Остатки, Документы |
Приветствую всех! Возник такой вопрос: есть база 215 требуется перейти на НСФО тоесть на 257. Есть ли какая то возможность осуществить выгрузку таким образом, чтоб в новую базу чтоб попали: 1) Справочники 2) Остатки на 31.12.2007 3) !!! Документы с 01.01.08 !!! интересно возможно ли получить такой результат ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Сб Янв 26, 2008 18:58:51 |
Заголовок сообщения: | |
попробовал сделать так: 1) выгрузил справочники + остатки из 215 с параметрами: поле "с даты" оставил пустым поле "до" "31.12.07" 2) загрузил полученную выгрузку в 257 пустую 3) выгрузил справочники + документы в параметрах выгрузки указал с 01.01.08 по 31.01.08 4) загрузил в базу полученную в пункте 2... Вроде все получилось как надо и дублей в справочниках не обнаружил (боялся что все справочники про дублируются)... отдал на проверку полученный результат бухгалтеру... теперь жду информации от него. Правильно ли я поступил могут ли возникнуть какие то проблемы в дальнейшем ? |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #3  Сб Янв 26, 2008 21:22:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сделал все правильно. Я тоже раньше опасался, что задвоится. И поэтому сначала сворачивал базу и переносил "Справочники и документы". Операциии остатков после свертки переносились как Бух справки. Но потом попробовал и оказалось все ОК |
Автор: | ЗаБияка |
Добавлено: | #4  Сб Янв 26, 2008 21:51:22 |
Заголовок сообщения: | |
Ой, а можно я тоже вопросик задам, у меня очень старая измененная база, я через "Объединение конфигураций" решила обновить ее на 215, чтоб потом выгрузить остатки, при сохранении конфигурации и потом открытии в режиме предприятия естественно требует обновления счетов, а доков очень много, все это дело он обновляет часов 5, если не больше, потом требует что реализацию надо провести все доки, соглашаюсь, начинает проводить, но пишет - докумет не проведен, ето тоже продолжается много часов, потом завкрываю период, а остатков на 31.12.07 нет. Что-нибудь посоветуйте как быть. заранее спасибо. Справочники без остатков и доки с 2008 года со старой базы нормально на 256 перенесла, зависла с остатками, а ручками можно сойти с ума вбивать. |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #5  Сб Янв 26, 2008 22:11:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смотря с какого релиза. А что нужно переносить, только остатки? Тогда быстрее базу свернуть сначала. Если база несколько гигов, то как-то видел обработку с внешней компонентой на Проклубе для быстрой свертки, но сам не пробовал. |
Автор: | ЗаБияка | ||||||||
Добавлено: | #6  Сб Янв 26, 2008 22:20:34 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
да, базу на 215 обновила. отказалась поначалу провести доки, сконвертировала справочники и перенесла их. Остатки нужны. С 222 я ручками вбила, больше 1000 проводок, потом энтузиазм пропал, как представив что по ФА по все надо еще.
совершенно верно, 3 ГБ, очень большая.
пробывала, Den в 2006 году в тему Конвертацияф данных писал как сворачивать, что доки помечаются на удаление, но их так много, и после этой сверки, остатки у меня тоже не появились :oops:
у вас случайно она на компе не завалялась? :oops: |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #7  Сб Янв 26, 2008 22:31:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
См. личку. А какой все таки релиз? |
Автор: | ЗаБияка | ||||
Добавлено: | #8  Сб Янв 26, 2008 22:39:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
уже, спасибку отправила.
релиз ето который до обновления на 215? вам будет дурно, конфигурация бух.учет для К-на 1.0, знаю старьё, с 2008 на 257 будут. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: 257 уже есть, периферийные базы сделала для филиалов. чуток изменить осталось, и остатки, будь они неладны |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #9  Сб Янв 26, 2008 22:45:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да уж, там много менялось в плане счетов. Есть еще вариант исправить план счетов. Там на материальных счетах (201, 222 и т.п.) порядок субконто местами менялся. И счета разбивались на субсчета 821, 301, 671 и т.п. Затем обновилять, а обработку по обновлению при загрузке прервать. Волокиты тоже много, но я думаю намного меньше. Не реально в такой базе перепроводить доки реализации |
Автор: | ЗаБияка | ||||
Добавлено: | #10  Сб Янв 26, 2008 22:54:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
я б с радостью, в проводках всё сидит, но когда открывала обработку конвертации на 256, то остатки не конвертировались :( . Начиналось что-то типа Конвертация остатков, счет Х08 и ве энд, справочники естественно нормально выгрузил. Добавлено спустя 3 минуты:
аха, обращала внимание, эти субконто еще в куче счетов поменяны местами |
Автор: | KrEAtive |
Добавлено: | #11  Сб Янв 26, 2008 23:00:53 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю, нужно именно план счетов привести в соответствие с 215-м через конфигуратор до обновления на 215-й |
Автор: | ЗаБияка | ||
Добавлено: | #12  Сб Янв 26, 2008 23:09:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
план действий понятен, если получится отпишусь. :Rose: |
Автор: | ЗаБияка | ||
Добавлено: | #13  Вт Янв 29, 2008 14:12:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сделала, обновила, потом вышло - перепровести накладные, я - нет, и ошибка ЗафиксироватьТранзакцию(); Обработка.ОбновлениеИБ- Фомма.Модуль(3034). Ошибка при выполнении процедуры ЗафиксироватьТранзакцию |
Автор: | KrEAtive |
Добавлено: | #14  Вт Янв 29, 2008 14:58:51 |
Заголовок сообщения: | |
Ну и ничего страшного. База то загрузилась. Структура Плана счетов, документов и справочников должны были встать в соответствие с 215-м. Значит можно выгружать. А ошибка эта не из-за перепроведения, а из-за чего-то другого, т.к. в оработке написано: "Необходимо перепровести документы по реализации товаров и материалов. Можно сделать это сейчас или потом с помощью групповой обработки документов. Выполнить перепроведение сейчас?". В случае ответа "Нет" просто ничего не перепроводится. |
Автор: | ЗаБияка |
Добавлено: | #15  Ср Янв 30, 2008 15:03:14 |
Заголовок сообщения: | |
Товарищи, у меня выгрузились остатки, мне кажется я умру от счастья, и покричала и поплакала уже. В Бух.справке 10 000 записей, руками я б наверное сошла с ума. |
Автор: | Marsi |
Добавлено: | #16  Чт Янв 31, 2008 11:10:58 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйса, скажите скока длиться выгрузка данных из 215. При переходе на 257. А то уже ночь прошла |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #17  Чт Янв 31, 2008 18:07:43 |
Заголовок сообщения: | |
А это смотря сколько выгружается документов (справочников, остатков по счетам) У меня выгрузка до 14 часов доходила, на не очень слабом компе... |
Автор: | Farhodjon |
Добавлено: | #18  Пт Фев 01, 2008 18:10:34 |
Заголовок сообщения: | |
вечер добрый, есть база (215 релиз), но чтобы закрыть 31.12.2007 и перейти на 256 (257) релиз, нужно 8-10 дней усиленной работы. а щас нужно начислять зарплату (450-480 чел). как быть ??? |
Автор: | ЗаБияка | ||
Добавлено: | #19  Пт Фев 01, 2008 18:13:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну и начисляйте в 215. или сделайте док Закрытие периода в 215, перенесите остатки. и начисляйте в 257 Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: в 215 изменить в Ведомости начисления расчет Соц.налога, думаю можно в 215 начислить, а потом просто эти документы в 257 перенести |
Автор: | Farhodjon |
Добавлено: | #20  Пт Фев 01, 2008 18:20:06 |
Заголовок сообщения: | |
благодарю за внимание. а по-подробнее можно, просто никак немогу понять ... |
Автор: | ЗаБияка |
Добавлено: | #21  Пт Фев 01, 2008 18:23:22 |
Заголовок сообщения: | |
вы программист? в конфигураторе изменения знаете как вносить? |
Автор: | Farhodjon |
Добавлено: | #22  Пт Фев 01, 2008 18:36:24 |
Заголовок сообщения: | |
не программист, но с конфигуратором работал ... |
Автор: | ЗаБияка |
Добавлено: | #23  Пт Фев 01, 2008 18:40:43 |
Заголовок сообщения: | |
Открыть конфигуратор, ведомость начисления выбрать функцию Функция РассчитатьСуммуСоциальногоНалога и добавить // расчет социального налога по правилам с 01.01.2008 Если ДатаДок >= Дата(2008, 01, 01) Тогда Если Организация.ВидОрганизации = Перечисление.ТипыОрганизаций.ИндивидуальныйПредприниматель Тогда Если Организация.Руководитель.Получить(ДатаДок) = Работник Тогда СуммаСоциальногоНалога = 2 * МРП - СоцНалогЗаМесяц; Иначе СуммаСоциальногоНалога = 1 * МРП - СоцНалогЗаМесяц; КонецЕсли; Иначе // социальный налог за работников-инвалидов Если Работник.Инвалид.Получить(ДатаДок) = 1 Тогда СуммаСоциальногоНалога = ОблагаемаяСумма * глПолучитьСтавкуНалога(СоциальныйНалог, ДатаДок)/100; // социальный налог за иностранных специалистов Иначе ОблагаемаяСумма = (ОблагаемаяСумма + ОблагаемаяСоцНалогомСуммаСНачГода) * КоэффициентАвансовогоУдержания; ГРПх15 = 15 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх15 = ГРПх15 * 0.13; ГРПх40 = 40 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх40 = СНх15 + (ГРПх40 - ГРПх15) * 0.11; ГРПх200 = 200 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх200 = СНх40 + (ГРПх200 - ГРПх40) * 0.09; ГРПх600 = 600 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх600 = СНх200 + (ГРПх600 - ГРПх200) * 0.07; Если ОблагаемаяСумма <= ГРПх15 Тогда СуммаСоциальногоНалога = ОблагаемаяСумма * 0.13; ИначеЕсли ОблагаемаяСумма <= ГРПх40 Тогда СуммаСоциальногоНалога = СНх15 + (ОблагаемаяСумма - ГРПх15) * 0.11; ИначеЕсли ОблагаемаяСумма <= ГРПх200 Тогда СуммаСоциальногоНалога = СНх40 + (ОблагаемаяСумма - ГРПх40) * 0.09; ИначеЕсли ОблагаемаяСумма <ГРПх600>= Дата(2008, 01, 01) Тогда Если Работник.ИностранныйСпециалист = 1 Тогда СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИностранныйСпециалист",,1,ДатаДок); ИначеЕсли Работник.Инвалид.Получить(ДатаДок) = 1 Тогда СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИнвалид",4.5,1,ДатаДок); Иначе СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалог",,1,ДатаДок); КонецЕсли; |
Автор: | Farhodjon |
Добавлено: | #24  Пт Фев 01, 2008 18:45:49 |
Заголовок сообщения: | |
огромнейшее спасибо, а какие константы менять ..? |
Автор: | ЗаБияка |
Добавлено: | #25  Пт Фев 01, 2008 18:46:23 |
Заголовок сообщения: | |
Функция ПолучитьВидСоциальногоНалога(Работник) СоциальныйНалог = ""; Если ДатаДок >= Дата(2008, 01, 01) Тогда Если Работник.ИностранныйСпециалист = 1 Тогда СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИностранныйСпециалист",,1,ДатаДок); ИначеЕсли Работник.Инвалид.Получить(ДатаДок) = 1 Тогда СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИнвалид",4.5,1,ДатаДок); Иначе СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалог",,1,ДатаДок); КонецЕсли; ИначеЕсли ДатаДок >= Дата(2004, 01, 01) Тогда Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: рядом с курсом валют на форуме посмотрите, МинЗП, МРП |
Автор: | Farhodjon |
Добавлено: | #26  Пт Фев 01, 2008 18:51:10 |
Заголовок сообщения: | |
и на этом все, или еще какие -то действия .. |
Автор: | ЗаБияка |
Добавлено: | #27  Пт Фев 01, 2008 18:52:25 |
Заголовок сообщения: | |
и на этом всё |
Автор: | Farhodjon |
Добавлено: | #28  Пт Фев 01, 2008 18:54:05 |
Заголовок сообщения: | |
огромное спасибо, теперь будем пробовать ... если-что, надеюсь продолжим завтра ... заранее благодарен |
Автор: | Zuzuka |
Добавлено: | #29  Сб Фев 02, 2008 19:28:32 |
Заголовок сообщения: | |
а можно глупый вопрос от не совсем тупого юзера? мой программист упорно доказывает, что нет никакого 257 релиза, а есть только 256. Так есть или нет??? и если есть, то чем они отличаются? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #30  Сб Фев 02, 2008 19:35:56 |
Заголовок сообщения: | |
Есть. Исправлены ошибки 256-го, изменен справочник "Контрагенты". |
Автор: | Zuzuka |
Добавлено: | #31  Сб Фев 02, 2008 19:46:46 |
Заголовок сообщения: | |
то есть смысла нет конвертировать в 256? лучше подождать 257? и конкретно в чем изменения в Контрагентах? |
Автор: | ЗаБияка | ||||||
Добавлено: | #32  Сб Фев 02, 2008 20:11:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
257 релиз уж 2 недели как выпустили Добавлено спустя 51 секунду:
добавлен новый реквизит "Номер налоговой регистрации в стране резидентаства", заполняемый для контрагентов, являющихся нерезидентами Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Справочник: Справочник.ВидыДвиженияДенежныхСредств ("Виды движения денежных средств") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Реализована возможность очистки корреспондирующего счета в форме элемента справочника Справочник: Справочник.Контрагенты ("Контрагенты") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: ДОбавлен новый реквизит "Номер налоговой регистрации в стране резидентаства", заполняемый для контрагентов, являющихся нерезидентами Справочник: Справочник.НалогиСборыОтчисления ("Налоги , сборы, отчисления") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Реализована возможность выбора счета 3230 "Прочие обязательства по другим обязательным платежам" в качестве счета учета прочих отчислений. ---------------------------------------------------------------- Документ: Документ.ПриходныйКассовыйОрдер ("Приходный кассовый ордер") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Скорректирован размер шрифта для отражения даты документа в печатной форме Скорректирована печатная форма Документ: Документ.СписаниеФиксированныхАктивов ("Списание ФА") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: В случае, незаполненных данных о составе комиссии в печатной форме документа выдавалось сообщение об ошибке. Документ: Документ.АктСверки ("Акт сверки") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Не сохранялись параметры печати документа "Акта сверки" Внесены изменения в процедуру печати документа Документ: Документ.ВыплатаЗаработнойПлаты ("Выплата заработной платы") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Форма Т-2 приведена в соответствие с приложением 58 к приказу МФ РК от 21 июня 2007 года №216 Документ: Документ.ЗакрытиеПериода ("Закрытие периода") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Реализована возможность выбора счета 3230 "Прочие обязательства по другим обязательным платежам" в качестве счета учета прочих отчислений. Исправлено: Не выполнялась процедура переноса переоценки на нераспределенный доход в документе "Закрытие периода". Исправлено: В документе "Закрытеи периода" добавлена операция по реформации итогового периода/убытка, скорректированы корреспонденции операции расчета итогового дохода/убытка. Исправлено: В закрытии периода не верно отображался код счета в перечне операций по закрытию производственных счетов Документ: Документ.ПереоценкаФиксированныхАктивов ("Переоценка ФА") Исправлено: Скорректированы корреспонденции по переоценке фиксированных активов. Счет 7470 "Прочие расходы" замен на счет 7420 "Расходы от обесценения активов" Счет 6280 "Прочие доходы" на 6240 "Доходы от восстановления убытка от обесценения". Документ: Документ.РасчетНалогов ("Расчет налогов") Исправлено: В документе расчет налогов остаточная стоимость ошибочно определялась без учета сумм накопленной амортизации ГрафаОтбора: ГрафаОтбора.ОтборПоКонтрагенту ("Контрагент") Исправлено: Скорректирован состав критерия отбора "По контрагентам" документов конфигурации Отчет: Отчет.ЖурналОрдерПоСубконто ("Журнал-ордер по субконто") Исправлено: При нажатии на кнопку "Обновить" в отчетах "Журнал-Ордер" и "Журнал-ордер по субконто", сформированных по валютным счетам, без отбора по валюте, очищались данные отчета. Отчет: Отчет.ВыпускГПЗавершениеРабот ("Выпуск готовой продукции, завершение работ") Исправлено: В отчете не отражались данные о начисленном износе и амортизации Отчет: Отчет.ЖурналОрдер ("Журнал-ордер") Исправлено: При нажатии на кнопку "Обновить" в отчетах "Журнал-Ордер" и "Журнал-ордер по субконто", сформированных по валютным счетам, без отбора по валюте, очищались данные отчета. Отчет: Отчет.ОтчетПоКомплектамФА ("Отчет по комплектам ФА") Исправлено: В отчете не отражались данные о начисленном износе и амортизации Отчет: Отчет.ОтчетПоРеализации ("Отчет по реализации") Исправлено: В отчете ошибочно не отбирались данные по выбранному контрагенту Скорректирована справочная инфрмация: Соответствие бухгалтерских счетов системы НСФО счетам системы КСБУ, Соответствие бухгалтерских счетов системы КСБУ счетам системы НСФО, Дополнение к описанию конфигурации, Путеводитель. Обработка: Обработка.Путеводитель ("Путеводитель") Исправлено: Скорректирована справочная инфрмация: Соответствие бухгалтерских счетов системы НСФО счетам системы КСБУ, Соответствие бухгалтерских счетов системы КСБУ счетам системы НСФО, Дополнение к описанию конфигурации, Путеводитель. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #33  Вс Фев 03, 2008 23:11:20 |
Заголовок сообщения: | |
Перенес остатки в из 215 в 257. Пытаюсь начилить амортизацию, по всем ФА говорит что они полностью изношены. Смотрю ведомость по начислению амортизации, ост. стоимость еще есть, да и срок еще не вышел в чем проблема? Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Переносил только остатки. |
Автор: | Ваня |
Добавлено: | #34  Пн Фев 04, 2008 00:24:59 |
Заголовок сообщения: | |
Остатки=Значение=(Изношены)?Что сказать, выскакивала порнушка когда базу сохранить в 215 и в257 выгрузить. или обновить сразу 257. А если свенуть итоги, потом бухгалтерская справка, таким макаром все окей было. |
Автор: | nataAKTAU |
Добавлено: | #35  Пн Фев 04, 2008 11:39:38 |
Заголовок сообщения: | |
можно задать глупый вопрос? как создать чистую базу, еслми у меня есть уже база с предприятием 257 релиза, но мне еще нужна? мож скопировать с предыдущей или както так? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #36  Пн Фев 04, 2008 11:54:13 |
Заголовок сообщения: | |
Дистрибутив 257-го релиза есть? Легче с него устанавливать... |
Автор: | nataAKTAU |
Добавлено: | #37  Пн Фев 04, 2008 12:03:36 |
Заголовок сообщения: | |
:oops: нет нету, есть только база с 257 релизом. тогда как? но нужна именно чистая база |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #38  Пн Фев 04, 2008 12:18:58 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда из своей базы копируете 1cv7.md в папку, где будете создавать базу. Запускаетесь в режиме конфигуратора, добавляете путь к новой базе. На задаваемые вопросы отвечать утвердительно. Затем Конфигурация - Загрузить измененную конфигурацию - Выбираете вышеупомянутый 1cv7.md. Соглашаемся со всем. После священнодействий конфигуратора создаем пользователя (в Администрировании) и запускаемся в режиме предприятия (если 1С сетевая, то монопольно). Опять-таки отвечаем утвердительно. Не забываем копировать из старого каталога в новый папки ExtForms и ExtDb |
Автор: | ЗаБияка | ||||
Добавлено: | #39  Пн Фев 04, 2008 12:56:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
аналогично, но пока не начисляли, и что делать если вылезет такая же Х?
без этого можно как-нибудь |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #40  Пн Фев 04, 2008 15:01:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А по оборотке, на счета 2410, 2420 правильно остатки легли? И на какую дату перенос остатков? |
Автор: | Luxor | ||||
Добавлено: | #41  Пн Фев 04, 2008 15:34:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Остатки правильно перенеслись. Остатки выгружались на дату 31,12,2007 Добавлено спустя 45 секунд: В смысле все легло на счета правильно |
Автор: | KrEAtive |
Добавлено: | #42  Вт Фев 12, 2008 00:35:51 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите на всякий случай соответствие соответствие реквизита Счет учета в справочнике ФА и счета остатка по этому ФА в анализе субконто. Только что переносил базу с 215 на 257-ой. Попробовал начисление аммортизации: без проблем. И пока никто не жаловался. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #43  Вт Фев 12, 2008 09:31:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подобной проблемы не встречал. Переносил и типовые и гораздо переделанные - первый раз про амортизацию слышу. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #44  Вт Фев 12, 2008 23:28:32 |
Заголовок сообщения: | |
Проблема была в том, что бухгалтерская справка с остатками была проведена 01,01,08, перепровел на 31,12,2007 и все стало ок |
Автор: | Ваня |
Добавлено: | #45  Вт Фев 12, 2008 23:51:12 |
Заголовок сообщения: | |
Обноление получилось, с 215 на 257, но новые документы не открываются:счет, Приходник, Расходник. Не тот формат файла? |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #46  Ср Фев 13, 2008 08:48:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обнови платформу 7.7 до релиза 024 или выше... |
Автор: | Kurbatov666 |
Добавлено: | #47  Ср Фев 13, 2008 22:17:38 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите мне с вопросом как загрузить 215 релиз на 257 (остатки, справочники). |
Автор: | Ваня | ||
Добавлено: | #48  Ср Фев 13, 2008 22:57:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конвертор 2.0_2.5 открыть Файл ert там же файл правил. Открыть из 215 в 257. Затем также из 257 тот же конвертор 257 и в обратном порядке. Могу помочь. |
Автор: | Kurbatov666 |
Добавлено: | #49  Чт Фев 14, 2008 17:27:42 |
Заголовок сообщения: | |
А можно поподробнее если не сложно, есть Конвертор 2.0_2.5, там 2 файла E211_251.ert и I211_251.ert! |
Автор: | ЗаБияка | ||||
Добавлено: | #50  Чт Фев 14, 2008 17:31:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
для выгрузки с 215
открыли обработку выгрузки. указали что выгружать, правила, даты. Добавлено спустя 55 секунд: . если у вас типовая конфигурация, нужно на 31.12.07 сделать документ "Закрытие периода", там поставить все галочки и провести документ. 2. Для выгрузки значений требуется библиотека msxml4, что то такое, если на вашем компе установлены исид и эфно, значит такой файл у вас есть. 3. релиз должен быть обязатнльно 215, иначе не выгрузите. 4. установите 257 релиз в какую-нибудь папку, например на диске Д обховите 257 и при установке релиза, укажите эту папку. 5. Открывает вашу базу в 215 релизе, меню Файл открыть и по пути с 257 установленного 257\\KzAccnt\ExtForms\Conv20_25 файл E211_251.ert, открыли, дату выгрузки - пустое значение, дата окончания 31.12.07, указать файл правил по тому же пути файл A215_256, следующая строка это куда будут выгркжатся ваши остатки и справочники, укажите хоть рабочий стол и название файла. нажать кнопку загрузить файл правил. потом поставить выгружать справоники и остатки, и нажать выгрузить. в кратце так. |
Автор: | Ваня |
Добавлено: | #51  Чт Фев 14, 2008 20:02:19 |
Заголовок сообщения: | |
Кстати, кто-то тут, всё это описывал с картинками, куда-то пропало. :x |
Автор: | Kurbatov666 |
Добавлено: | #52  Чт Фев 14, 2008 21:14:46 |
Заголовок сообщения: | |
Вроде все выгрузилось, файл получ-ся 20 мв, теперь поставил на загрузку на 257! Вроде загрузилось! Начало загрузки: 20:58:28 Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: 13% Порядковый номер объекта в файле: 19 Объект.Записать(); {C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ХОЗЯИН\РАБОЧИЙ СТОЛ\CONV20_25\I211_251.ERT(1119)}: Код не уникальный! Начало загрузки: 20:59:05 Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: 13% Порядковый номер объекта в файле: 19 Неудачная попытка записи объекта: Код не уникальный! Порядковый номер объекта в файле: 19 Неудачная попытка записи объекта: Код не уникальный! Порядковый номер объекта в файле: 19 Неудачная попытка установки значения реквизита объекта: , Реквизит: Код - Не выбран элемент! Порядковый номер объекта в файле: 19 Неудачная попытка установки значения реквизита объекта: , Реквизит: Наименование - Не выбран элемент! Порядковый номер объекта в файле: 19 Неудачная попытка записи объекта: Не выбран элемент! Порядковый номер объекта в файле: 19 Недопустимый способ указания значения - Нпп Конец загрузки: 21:12:51 Это нормально! |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #53  Пт Фев 15, 2008 09:08:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не совсем. Надо было при первом запуске новой БД 257 релиза на вопрос о заполнении справочников ответить решительное "НЕТ". |
Автор: | Kurbatov666 |
Добавлено: | #54  Вс Фев 17, 2008 13:48:20 |
Заголовок сообщения: | |
Сделал ответить НЕТ получилось вот так Начало загрузки: 13:42:10 Недопустимый способ указания значения - Нпп Конец загрузки: 13:44:09 Это нормально! Спасибо всем кто отвечает! |
Автор: | ЗаБияка | ||
Добавлено: | #55  Вс Фев 17, 2008 14:06:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну где-нибудь 1 реквизит не будет заполнен, ничего страшного |