215 -> 256 Справочники, Остатки, Документы
|
novi4ek
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Сб Янв 26, 2008 17:49:31
|
Сообщить модератору
|
|
Приветствую всех!
Возник такой вопрос: есть база 215 требуется перейти на НСФО тоесть на 257. Есть ли какая то возможность осуществить выгрузку таким образом,
чтоб в новую базу чтоб попали:
1) Справочники
2) Остатки на 31.12.2007
3) !!! Документы с 01.01.08 !!!
интересно возможно ли получить такой результат ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Янв 26, 2008 18:58:51
|
Сообщить модератору
|
|
попробовал сделать так:
1) выгрузил справочники + остатки из 215 с параметрами: поле "с даты" оставил пустым поле "до" "31.12.07"
2) загрузил полученную выгрузку в 257 пустую
3) выгрузил справочники + документы в параметрах выгрузки указал с 01.01.08 по 31.01.08
4) загрузил в базу полученную в пункте 2...
Вроде все получилось как надо и дублей в справочниках не обнаружил (боялся что все справочники про дублируются)...
отдал на проверку полученный результат бухгалтеру... теперь жду информации от него.
Правильно ли я поступил могут ли возникнуть какие то проблемы в дальнейшем ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Сб Янв 26, 2008 21:22:11
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
Правильно ли я поступил могут ли возникнуть какие то проблемы в дальнейшем ? |
Сделал все правильно. Я тоже раньше опасался, что задвоится. И поэтому сначала сворачивал базу и переносил "Справочники и документы". Операциии остатков после свертки переносились как Бух справки. Но потом попробовал и оказалось все ОК
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Сб Янв 26, 2008 21:51:22
|
Сообщить модератору
|
|
Ой, а можно я тоже вопросик задам, у меня очень старая измененная база, я через "Объединение конфигураций" решила обновить ее на 215, чтоб потом выгрузить остатки, при сохранении конфигурации и потом открытии в режиме предприятия естественно требует обновления счетов, а доков очень много, все это дело он обновляет часов 5, если не больше, потом требует что реализацию надо провести все доки, соглашаюсь, начинает проводить, но пишет - докумет не проведен, ето тоже продолжается много часов, потом завкрываю период, а остатков на 31.12.07 нет. Что-нибудь посоветуйте как быть. заранее спасибо. Справочники без остатков и доки с 2008 года со старой базы нормально на 256 перенесла, зависла с остатками, а ручками можно сойти с ума вбивать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Сб Янв 26, 2008 22:11:39
|
Сообщить модератору
|
|
ЗаБияка говорит: |
зависла с остатками, а ручками можно сойти с ума вбивать. |
Смотря с какого релиза.
А что нужно переносить, только остатки?
Тогда быстрее базу свернуть сначала. Если база несколько гигов, то как-то видел обработку с внешней компонентой на Проклубе для быстрой свертки, но сам не пробовал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Сб Янв 26, 2008 22:20:34
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
А что нужно переносить, только остатки? |
да, базу на 215 обновила. отказалась поначалу провести доки, сконвертировала справочники и перенесла их.
Остатки нужны. С 222 я ручками вбила, больше 1000 проводок, потом энтузиазм пропал, как представив что по ФА по все надо еще.
KrEAtive говорит: |
Если база несколько гигов |
совершенно верно, 3 ГБ, очень большая.
KrEAtive говорит: |
Тогда быстрее базу свернуть сначала. |
пробывала, Den в 2006 году в тему Конвертацияф данных писал как сворачивать, что доки помечаются на удаление, но их так много, и после этой сверки, остатки у меня тоже не появились
KrEAtive говорит: |
как-то видел обработку с внешней компонентой на Проклубе |
у вас случайно она на компе не завалялась?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Сб Янв 26, 2008 22:39:07
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
См. личку |
уже, спасибку отправила.
KrEAtive говорит: |
А какой все таки релиз? |
релиз ето который до обновления на 215?
вам будет дурно, конфигурация бух.учет для К-на 1.0, знаю старьё, с 2008 на 257 будут.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
257 уже есть, периферийные базы сделала для филиалов. чуток изменить осталось, и остатки, будь они неладны
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Сб Янв 26, 2008 22:45:40
|
Сообщить модератору
|
|
ЗаБияка говорит: |
конфигурация бух.учет для К-на 1.0 |
Да уж, там много менялось в плане счетов. Есть еще вариант исправить план счетов. Там на материальных счетах (201, 222 и т.п.) порядок субконто местами менялся. И счета разбивались на субсчета 821, 301, 671 и т.п. Затем обновилять, а обработку по обновлению при загрузке прервать. Волокиты тоже много, но я думаю намного меньше. Не реально в такой базе перепроводить доки реализации
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Сб Янв 26, 2008 22:54:59
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
, а обработку по обновлению при загрузке прервать |
я б с радостью, в проводках всё сидит, но когда открывала обработку конвертации на 256, то остатки не конвертировались .
Начиналось что-то типа Конвертация остатков, счет Х08 и ве энд, справочники естественно нормально выгрузил.
Добавлено спустя 3 минуты:
KrEAtive говорит: |
Там на материальных счетах (201, 222 и т.п.) порядок субконто местами менялся. |
аха, обращала внимание, эти субконто еще в куче счетов поменяны местами
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Вт Янв 29, 2008 14:12:19
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
Я думаю, нужно именно план счетов привести в соответствие с 215-м через конфигуратор до обновления на 215-й |
сделала, обновила, потом вышло - перепровести накладные, я - нет, и ошибка
ЗафиксироватьТранзакцию();
Обработка.ОбновлениеИБ- Фомма.Модуль(3034). Ошибка при выполнении процедуры ЗафиксироватьТранзакцию
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Вт Янв 29, 2008 14:58:51
|
Сообщить модератору
|
|
Ну и ничего страшного. База то загрузилась. Структура Плана счетов, документов и справочников должны были встать в соответствие с 215-м. Значит можно выгружать. А ошибка эта не из-за перепроведения, а из-за чего-то другого, т.к. в оработке написано: "Необходимо перепровести документы по реализации товаров и материалов. Можно сделать это сейчас или потом с помощью групповой обработки документов. Выполнить перепроведение сейчас?". В случае ответа "Нет" просто ничего не перепроводится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Farhodjon
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пт Фев 01, 2008 18:10:34
|
Сообщить модератору
|
|
вечер добрый,
есть база (215 релиз), но чтобы закрыть 31.12.2007 и перейти на 256 (257) релиз, нужно 8-10 дней усиленной работы. а щас нужно начислять зарплату (450-480 чел). как быть ???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Пт Фев 01, 2008 18:13:42
|
Сообщить модератору
|
|
Farhodjon говорит: |
нужно 8-10 дней усиленной работы |
ну и начисляйте в 215.
или сделайте док Закрытие периода в 215, перенесите остатки. и начисляйте в 257
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
в 215 изменить в Ведомости начисления расчет Соц.налога, думаю можно в 215 начислить, а потом просто эти документы в 257 перенести
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Farhodjon
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Farhodjon
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Пт Фев 01, 2008 18:40:43
|
Сообщить модератору
|
|
Открыть конфигуратор, ведомость начисления
выбрать функцию Функция РассчитатьСуммуСоциальногоНалога
и добавить
// расчет социального налога по правилам с 01.01.2008
Если ДатаДок >= Дата(2008, 01, 01) Тогда
Если Организация.ВидОрганизации = Перечисление.ТипыОрганизаций.ИндивидуальныйПредприниматель Тогда
Если Организация.Руководитель.Получить(ДатаДок) = Работник Тогда
СуммаСоциальногоНалога = 2 * МРП - СоцНалогЗаМесяц;
Иначе
СуммаСоциальногоНалога = 1 * МРП - СоцНалогЗаМесяц;
КонецЕсли;
Иначе
// социальный налог за работников-инвалидов
Если Работник.Инвалид.Получить(ДатаДок) = 1 Тогда
СуммаСоциальногоНалога = ОблагаемаяСумма * глПолучитьСтавкуНалога(СоциальныйНалог, ДатаДок)/100;
// социальный налог за иностранных специалистов
Иначе
ОблагаемаяСумма = (ОблагаемаяСумма + ОблагаемаяСоцНалогомСуммаСНачГода) * КоэффициентАвансовогоУдержания;
ГРПх15 = 15 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх15 = ГРПх15 * 0.13;
ГРПх40 = 40 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх40 = СНх15 + (ГРПх40 - ГРПх15) * 0.11;
ГРПх200 = 200 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх200 = СНх40 + (ГРПх200 - ГРПх40) * 0.09;
ГРПх600 = 600 * ГодовойРасчетныйПоказатель; СНх600 = СНх200 + (ГРПх600 - ГРПх200) * 0.07;
Если ОблагаемаяСумма <= ГРПх15 Тогда
СуммаСоциальногоНалога = ОблагаемаяСумма * 0.13;
ИначеЕсли ОблагаемаяСумма <= ГРПх40 Тогда
СуммаСоциальногоНалога = СНх15 + (ОблагаемаяСумма - ГРПх15) * 0.11;
ИначеЕсли ОблагаемаяСумма <= ГРПх200 Тогда
СуммаСоциальногоНалога = СНх40 + (ОблагаемаяСумма - ГРПх40) * 0.09;
ИначеЕсли ОблагаемаяСумма <ГРПх600>= Дата(2008, 01, 01) Тогда
Если Работник.ИностранныйСпециалист = 1 Тогда
СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИностранныйСпециалист",,1,ДатаДок);
ИначеЕсли Работник.Инвалид.Получить(ДатаДок) = 1 Тогда
СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИнвалид",4.5,1,ДатаДок);
Иначе
СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалог",,1,ДатаДок);
КонецЕсли;
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Farhodjon
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Пт Фев 01, 2008 18:46:23
|
Сообщить модератору
|
|
Функция ПолучитьВидСоциальногоНалога(Работник)
СоциальныйНалог = "";
Если ДатаДок >= Дата(2008, 01, 01) Тогда
Если Работник.ИностранныйСпециалист = 1 Тогда
СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИностранныйСпециалист",,1,ДатаДок);
ИначеЕсли Работник.Инвалид.Получить(ДатаДок) = 1 Тогда
СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалогИнвалид",4.5,1,ДатаДок);
Иначе
СоциальныйНалог = глПолучитьНалог("СоциальныйНалог",,1,ДатаДок);
КонецЕсли;
ИначеЕсли ДатаДок >= Дата(2004, 01, 01) Тогда
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
рядом с курсом валют на форуме посмотрите,
МинЗП, МРП
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Farhodjon
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Farhodjon
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Zuzuka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#29 Сб Фев 02, 2008 19:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
а можно глупый вопрос от не совсем тупого юзера?
мой программист упорно доказывает, что нет никакого 257 релиза, а есть только 256. Так есть или нет??? и если есть, то чем они отличаются?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Zuzuka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Сб Фев 02, 2008 20:11:26
|
Сообщить модератору
|
|
Zuzuka говорит: |
лучше подождать 257 |
257 релиз уж 2 недели как выпустили
Добавлено спустя 51 секунду:
Zuzuka говорит: |
конкретно в чем изменения в Контрагентах |
добавлен новый реквизит "Номер налоговой регистрации в стране
резидентаства", заполняемый для контрагентов, являющихся
нерезидентами
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Zuzuka говорит: |
если есть, то чем они отличаются? |
Справочник: Справочник.ВидыДвиженияДенежныхСредств ("Виды
движения денежных средств")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: Реализована возможность очистки корреспондирующего счета в форме
элемента справочника
Справочник: Справочник.Контрагенты ("Контрагенты")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: ДОбавлен новый реквизит "Номер налоговой регистрации в стране
резидентаства", заполняемый для контрагентов, являющихся
нерезидентами
Справочник: Справочник.НалогиСборыОтчисления ("Налоги , сборы,
отчисления")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: Реализована возможность выбора счета 3230 "Прочие обязательства
по другим обязательным платежам" в качестве счета учета прочих
отчислений.
----------------------------------------------------------------
Документ: Документ.ПриходныйКассовыйОрдер ("Приходный кассовый ордер")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: Скорректирован размер шрифта для отражения даты документа в
печатной форме
Скорректирована печатная форма
Документ: Документ.СписаниеФиксированныхАктивов ("Списание ФА")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: В случае, незаполненных данных о составе комиссии в печатной
форме документа выдавалось сообщение об ошибке.
Документ: Документ.АктСверки ("Акт сверки")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: Не сохранялись параметры печати документа "Акта сверки"
Внесены изменения в процедуру печати документа
Документ: Документ.ВыплатаЗаработнойПлаты ("Выплата заработной платы")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: Форма Т-2 приведена в соответствие с приложением 58 к приказу МФ
РК от 21 июня 2007 года №216
Документ: Документ.ЗакрытиеПериода ("Закрытие периода")
----------------------------------------------------------------
Исправлено: Реализована возможность выбора счета 3230 "Прочие обязательства
по другим обязательным платежам" в качестве счета учета прочих
отчислений.
Исправлено: Не выполнялась процедура переноса переоценки на нераспределенный
доход в документе "Закрытие периода".
Исправлено: В документе "Закрытеи периода" добавлена операция по реформации
итогового периода/убытка, скорректированы корреспонденции
операции расчета итогового дохода/убытка.
Исправлено: В закрытии периода не верно отображался код счета в перечне
операций по закрытию производственных счетов
Документ: Документ.ПереоценкаФиксированныхАктивов ("Переоценка ФА")
Исправлено: Скорректированы корреспонденции по переоценке фиксированных
активов.
Счет 7470 "Прочие расходы" замен на счет 7420 "Расходы
от обесценения активов"
Счет 6280 "Прочие доходы" на 6240
"Доходы от восстановления убытка от обесценения".
Документ: Документ.РасчетНалогов ("Расчет налогов")
Исправлено: В документе расчет налогов остаточная стоимость ошибочно
определялась без учета сумм накопленной амортизации
ГрафаОтбора: ГрафаОтбора.ОтборПоКонтрагенту ("Контрагент")
Исправлено: Скорректирован состав критерия отбора "По контрагентам"
документов конфигурации
Отчет: Отчет.ЖурналОрдерПоСубконто ("Журнал-ордер по субконто")
Исправлено: При нажатии на кнопку "Обновить" в отчетах "Журнал-Ордер" и
"Журнал-ордер по субконто", сформированных по валютным счетам,
без отбора по валюте, очищались данные отчета.
Отчет: Отчет.ВыпускГПЗавершениеРабот ("Выпуск готовой продукции,
завершение работ")
Исправлено: В отчете не отражались данные о начисленном износе и амортизации
Отчет: Отчет.ЖурналОрдер ("Журнал-ордер")
Исправлено: При нажатии на кнопку "Обновить" в отчетах "Журнал-Ордер" и
"Журнал-ордер по субконто", сформированных по валютным счетам,
без отбора по валюте, очищались данные отчета.
Отчет: Отчет.ОтчетПоКомплектамФА ("Отчет по комплектам ФА")
Исправлено: В отчете не отражались данные о начисленном износе и амортизации
Отчет: Отчет.ОтчетПоРеализации ("Отчет по реализации")
Исправлено: В отчете ошибочно не отбирались данные по выбранному контрагенту
Скорректирована справочная инфрмация: Соответствие бухгалтерских счетов системы НСФО счетам системы КСБУ, Соответствие
бухгалтерских счетов системы КСБУ счетам системы НСФО, Дополнение к описанию конфигурации, Путеводитель.
Обработка: Обработка.Путеводитель ("Путеводитель")
Исправлено: Скорректирована справочная инфрмация: Соответствие бухгалтерских
счетов системы НСФО счетам системы КСБУ, Соответствие
бухгалтерских счетов системы КСБУ счетам системы НСФО, Дополнение к описанию конфигурации, Путеводитель.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вс Фев 03, 2008 23:11:20
|
Сообщить модератору
|
|
Перенес остатки в из 215 в 257.
Пытаюсь начилить амортизацию, по всем ФА говорит что они полностью изношены.
Смотрю ведомость по начислению амортизации, ост. стоимость еще есть, да и срок еще не вышел
в чем проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Переносил только остатки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пн Фев 04, 2008 00:24:59
|
Сообщить модератору
|
|
Остатки=Значение=(Изношены)?Что сказать, выскакивала порнушка когда базу сохранить в 215 и в257 выгрузить. или обновить сразу 257. А если свенуть итоги, потом бухгалтерская справка, таким макаром все окей было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пн Фев 04, 2008 11:39:38
|
|
|
можно задать глупый вопрос? как создать чистую базу, еслми у меня есть уже база с предприятием 257 релиза, но мне еще нужна? мож скопировать с предыдущей или както так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#38 Пн Фев 04, 2008 12:18:58
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда из своей базы копируете 1cv7.md в папку, где будете создавать базу. Запускаетесь в режиме конфигуратора, добавляете путь к новой базе. На задаваемые вопросы отвечать утвердительно. Затем Конфигурация - Загрузить измененную конфигурацию - Выбираете вышеупомянутый 1cv7.md. Соглашаемся со всем. После священнодействий конфигуратора создаем пользователя (в Администрировании) и запускаемся в режиме предприятия (если 1С сетевая, то монопольно). Опять-таки отвечаем утвердительно. Не забываем копировать из старого каталога в новый папки ExtForms и ExtDb
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#39 Пн Фев 04, 2008 12:56:20
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
Перенес остатки в из 215 в 257.
Пытаюсь начилить амортизацию, по всем ФА говорит что они полностью изношены.
Смотрю ведомость по начислению амортизации, ост. стоимость еще есть, да и срок еще не вышел |
аналогично, но пока не начисляли, и что делать если вылезет такая же Х?
без этого можно как-нибудь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Фев 04, 2008 15:01:44
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
Перенес остатки в из 215 в 257.
Пытаюсь начилить амортизацию, по всем ФА говорит что они полностью изношены.
Смотрю ведомость по начислению амортизации, ост. стоимость еще есть, да и срок еще не вышел |
А по оборотке, на счета 2410, 2420 правильно остатки легли? И на какую дату перенос остатков?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Пн Фев 04, 2008 15:34:51
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Luxor говорит: |
Перенес остатки в из 215 в 257.
Пытаюсь начилить амортизацию, по всем ФА говорит что они полностью изношены.
Смотрю ведомость по начислению амортизации, ост. стоимость еще есть, да и срок еще не вышел |
А по оборотке, на счета 2410, 2420 правильно остатки легли? И на какую дату перенос остатков? |
Остатки правильно перенеслись.
Остатки выгружались на дату 31,12,2007
Добавлено спустя 45 секунд:
В смысле все легло на счета правильно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#42 Вт Фев 12, 2008 00:35:51
|
Сообщить модератору
|
|
Посмотрите на всякий случай соответствие соответствие реквизита Счет учета в справочнике ФА и счета остатка по этому ФА в анализе субконто. Только что переносил базу с 215 на 257-ой. Попробовал начисление аммортизации: без проблем. И пока никто не жаловался.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kurbatov666
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Ср Фев 13, 2008 22:57:19
|
Сообщить модератору
|
|
Kurbatov666 говорит: |
Здравствуйте! Помогите мне с вопросом как загрузить 215 релиз на 257 (остатки, справочники). |
Конвертор 2.0_2.5 открыть Файл ert там же файл правил. Открыть из 215 в 257. Затем также из 257 тот же конвертор 257 и в обратном порядке. Могу помочь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kurbatov666
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#50 Чт Фев 14, 2008 17:31:13
|
Сообщить модератору
|
|
Kurbatov666 говорит: |
E211_251.ert |
для выгрузки с 215
Kurbatov666 говорит: |
I211_251.ert! |
- для загрузки в 257.
открыли обработку выгрузки. указали что выгружать, правила, даты.
Добавлено спустя 55 секунд:
. если у вас типовая конфигурация, нужно на 31.12.07 сделать документ "Закрытие периода", там поставить все галочки и провести документ.
2. Для выгрузки значений требуется библиотека msxml4, что то такое, если на вашем компе установлены исид и эфно, значит такой файл у вас есть.
3. релиз должен быть обязатнльно 215, иначе не выгрузите.
4. установите 257 релиз в какую-нибудь папку, например на диске Д обховите 257 и при установке релиза, укажите эту папку.
5. Открывает вашу базу в 215 релизе, меню Файл открыть и по пути с 257 установленного 257\\KzAccnt\ExtForms\Conv20_25 файл E211_251.ert, открыли, дату выгрузки - пустое значение, дата окончания 31.12.07, указать файл правил по тому же пути файл A215_256, следующая строка это куда будут выгркжатся ваши остатки и справочники, укажите хоть рабочий стол и название файла.
нажать кнопку загрузить файл правил. потом поставить выгружать справоники и остатки, и нажать выгрузить. в кратце так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|