Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Уставной капитал
    Уставной капитал
    ОС как взнос в уставной капитал - 1С: 8.1
    как оплачивается уставной капитал
    Не вижу Уставной Капитал
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уставной капитал     
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 28, 2008 17:31:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Уважаемые! Пишу в первый раз, помогите пожалуйста новичку Smile - у нас ТОО, один учредитель, до меня был другой бухгалтер, она для отражения УК в 1С сформировала Бух. справку
    Дт 00 Кт 100000, и он так и висит, никаких подтверждающих док-в что он оплачен нет. Прошло уже 2 года 4 мес. со дня открытия, что теперь с ним делать? может какое нибудь ОС переоформить как взнос имуществом? Может ктото сталкивался, подскажите пожалуйста![/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 28, 2008 19:03:06 Сообщить модератору   

    А Кт какой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Авг 28, 2008 19:19:08 Сообщить модератору   

    Вообще должен быть ПКО на сумму 100000 взнос в УК,потом проводка 511/503 объявлен УК в сумме 100000, интересно причем тут 00 вспомогательный счет,может я что то не понимаю?!А в течении 2 этих лет были какие то движения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Авг 28, 2008 19:22:54 Сообщить модератору   

    Посмотрите пожалуйста сальдо в оборотке, равен ли дебет кредиту.
    Если да, то где-то у вас там еще одна "интересная" проводка затерялась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 29, 2008 10:42:16 Сообщить модератору   

    Добрый день! Благодарю за внимание!
    Я же говорю никаких доков нет ни в кассе ни в банке, сальдо наконец периода есть Кт 100000. Никаких движений с этой суммой нет, в кассе все начинается с поступлений от покупателей.
    Все очень плачевно Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 29, 2008 10:51:20   

    ARIES говорит:
    Кт 100000

    Кари спрашивала и я повторюсь: на каком счете висит эта сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Авг 29, 2008 11:05:05 Сообщить модератору   

    5010 Раньше наз-ся Объявленный капитал теперь Привилегированные акции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 29, 2008 11:05:51   

    может проводка сформерована при вносе остатков поэтому 00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 29, 2008 11:08:28 Сообщить модератору   

    ну тогда все равно же должен быть документ Crying or Very sad При проверке что я скажу откуда взяла? и по идее этими деньгами же долны пользоваться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 29, 2008 11:12:38   

    просто если в 1s внесено сальдо то проводка верна. тогда ищите входящий баланс. предприятия когда откралось

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    и почему обязательно деньги это могут ос. тмз. нма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 29, 2008 11:14:52   

    natali75 говорит:
    при вносе остатков

    Согласна. Скорее всего так есть.
    А документ должен был быть. Либо ПКО, если взнос был через кассу, либо в выписке банка, если через р/с.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Авг 29, 2008 11:18:18 Сообщить модератору   

    А если нет такого, что делать?

    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:

    Хорошо, ПКО нет, в банке тоже, если это могут ос. тмз. нма., тогда как то этот счет 5010 должен быть "привязан", закрыт? А он висит как призрак, просто переходит из года в год, и так идет с самого начала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 29, 2008 11:24:53   

    предприятия раньше открыто чем вх. баланс в 1с? не чего уже не сделать если нет возможности восстановить. при проверке адм. штраф потом встречки итд

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    да он и должен у вас весеть по кредиту(в балансе в пасиве) а по дебиту (в активе) например ос тмз денги дебиторка

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    у вас баланс то сходится актив пассив по итогом. осв дебит кредит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Авг 29, 2008 11:29:34 Сообщить модератору   

    Извините, но я повторю вопрос: У вас в сальдовой части дебет равен кредиту?
    Я это к тому, что если что-то было скорреспондировано со счетом 00 изначально, должен пойти перекос в сальдо "на всю оставшуюся жизнь".
    У вас этот перекос должен быть - 100000 по кредиту больше, чем по дебету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Авг 29, 2008 11:30:23 Сообщить модератору   

    Поясните пожалуйста, как Вы понимаете

    Кт 5010 - 100 000 тенге

    Что это по Вашему означает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 29, 2008 11:31:58 Сообщить модератору   

    А у меня вопрос: почему 5010, а не 5030?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Авг 29, 2008 11:32:41   

    Кари вопрос к кому

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 29, 2008 11:38:27 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    У вас этот перекос должен быть - 100000 по кредиту больше, чем по дебету.


    А если перекоса нет, то спите вообще спокойно. Просто когда вносили, предположим, деньги в кассу, эту же сумму где-то скорреспондировали с тем же счетом - 00. Итого мы имеем:
    дебет 00 кредит 5030
    дебет 451 кредит 00

    Итого: дебет 451 кредит 5030 (или 5010)

    Если есть перекос до сегодняшнего дня придется уменьшить кассу на сумму 100000 - это и будет внесением УК на баланс предприятия.

    Думаю, как-то так будет правильно Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Авг 29, 2008 11:46:08   

    5010 По 2007году был УК а 5030 с 2008 вот здесь и ошибка. Но вопрос был не вэтом. Это легко исправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Авг 29, 2008 11:47:45 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    [ придется уменьшить кассу на сумму 100000 - это и будет внесением УК на баланс предприятия.


    Извините, УВЕЛИЧИТЬ, а не уменьшить... то есть просто внести.

    А сам капитал будет считаться до этого момента "неоплаченный" 5110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Авг 29, 2008 11:57:07 Сообщить модератору   

    В сальдовой части не равен, и сумма в обороте и на конец периода в Кт, кроме 00 счета и 5010 никакого другого нет, в кассе эта сумма никак не отражена, ее не вносили.

    "У вас этот перекос должен быть - 100000 по кредиту больше, чем по дебету."
    Извините как это больше?

    А разве возможно что он до этоговремени был неоплачен?

    Добавлено спустя 4 минуты:

    В оборотке УК только по Кт, в кассу не вносили,
    Anka писал(а):
    У вас этот перекос должен быть - 100000 по кредиту больше, чем по дебету.

    Извините как это больше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Авг 29, 2008 12:08:38   

    Возможно если его не кто не оплачивал. Хотя нарушение. Если в оборотке нет больше остатков кроме 100000(если я вас правильно поняла) нужно изменить проводку 5110-00 потом например 1010-5030-100000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Авг 29, 2008 12:08:54 Сообщить модератору   

    Извините с утра плохо соображаю Embarassed
    Anka писал(а):
    У вас этот перекос должен быть - 100000 по кредиту больше, чем по дебету.
    Да он больше, но как я сейчас увеличу, прошло столько времени Crying or Very sad
    Все равно штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Авг 29, 2008 12:10:38 Сказали Спасибо❤   

    да и следовательно в кассе они у вас должны появиться

    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:

    Если я Вас правильно поняла то у вас по оборотному балансу не было движений. Тогда была не верно создана проводка
    1. Вы создаете проводку по не оплаченному капиталу 5110-00 на 100тт
    2. Принимаете в кассу деньги и проводите оплату капитала 1010-5030-100тт
    3. Заводите кассовую книгу.
    На счёт штрафа это при проверке только возможно за не своевременную оплату капитала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Авг 29, 2008 12:22:39 Сообщить модератору   

    ARIES говорит:
    Да он больше, но как я сейчас увеличу, прошло столько времени Crying or Very sad
    Все равно штраф?


    Не надо думать о плохом. Вообще все номально у вас.
    Самая первая проводка должна выглядеть так:
    Дебет "Неоплаченный капитал" Кредит "Вклады и паи"
    То есть баланс по капиталу пока нулевой - таким он и оставался у вас до настоящего времени. И кстати, не по вашей вине.

    Сейчас вносите в кассу деньги:
    Дебет "Касса" Кредит "Неоплаченный капитал"

    Итого имеем: дебет "Денежные средства" Кредит "Вклады и паи"

    Аналогично, если Вы внесете подобную проводку на год-другой раньше сама Декларация принципиальных изменений не потерпит, только в балансе прибавится денежных средств.
    Запомните, если Вы самостоятельно вносите исправления в отчетность, Вы не подвергаетесь никаким штрафным санкциям.
    А тут собственно, можно просто в бух учете кое-что подправить задним числом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Авг 29, 2008 12:26:53 Сообщить модератору   

    Aries!

    При формировании УК, должны быть отражены следующие проводки?
    Дт (5110) - Кт (5010) - 100 000 тенге - объявлен взнос в УК
    Дт (1010) - Кт (5110) - 100 000 тенге - внесен взнос в УК

    Т.е, то, что по счету 5010 есть кредитовое сальдо это верно, оно у Вас будет всегда висеть на этом счете, и означать Ваш взнос в УК.
    В случае если УК не внесен, то Вы это увидите, по счету 5110, оно должно быть дебетовым.

    В вашем случае, предыдущий бухгалтер сделала следующую проводку:
    Дт 00 - Кт (5010) - 100 000
    Это означает, что она перенесла остатки на определенную дату с другой базы 1с или может до этого вела учет вручную.
    Но суть этой проводки отразить объявленный взнос в УК, и это правильно.
    Теперь вопрос? Оплачен УК или нет? Раз в переносе данных не отражен счет 5110, то по ее данным он оплачен. Нужно выяснить каким способом закрылся счет 5110?
    Могут быть следующие варианты, если точно Вы проверили кассу, и у Вас действительно не было прихода денежных средств, не по распечатанным ПКО, а именно по карточке счета:
    - проверьте расчетный счет
    - проверьте если учредитель и директор в одном лице, может закрыли через задолженность по авансовому отчету

    И объясните почему делали перенос данных? Если у Вас учет БД, до переноса в новую версию 1С?

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    Пока я бегала туда сюда, оказывается уже столько ответов появилось.

    Да, я абсолютна согласна с Anka, ничего страшного у Вас нет и никаких штрафных санкций не предусмотрено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Авг 29, 2008 12:38:30 Сообщить модератору   

    Так все же почему 5010? По-моему 5030 правильнее. И еще, УК должен быть внесен не позднее года, поэтому если у Вас прошел год с даты регистрации, то лучше внести в кассу задним числом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Авг 29, 2008 12:41:06   

    5010 у них потому что в 2007 в плане счетов это был УК, а в 2008 в плане счетов УК 5030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Авг 29, 2008 12:43:48 Сообщить модератору   

    natali75 говорит:
    5010 у них потому что в 2007 в плане счетов это был УК, а в 2008 в плане счетов УК 5030


    А понятно, просто я до 2008 трехзначным пользовалась Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Авг 29, 2008 12:46:08 Сообщить модератору   

    Спасибо за помощь и советыRose

    знаете счета 5110 нет, потом есть авансовые отчеты но из денег полученных от покупателей, о не от учредителя, который явл-тся исполнительным дирктором.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Авг 29, 2008 14:18:34   

    Вот елки....
    думается, что УК был оплачен, поэтому Кр УК (50**) есть, а Дебета неоплаченного(51**) же нет.
    Действительно - возможно, что и взносом ТМЦ как-нить, ОС.
    Почему все ищут деньги? А что говорят учредители?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Авг 29, 2008 14:51:33 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Действительно - возможно, что и взносом ТМЦ как-нить, ОС. Почему все ищут деньги? А что говорят учредители?


    Мара, я Вас понимаю, но я боюсь, что ARIES не поймет сейчас и опять впадет в депрессию, а ей нужны силы дальше работать Smile .

    Вы же понимаете, бух. балансу абсолютно все равно в каком виде внесен УК. Его формула: Активы равны капиталу и обязательствам. Не поверю, что там кто-то умный сделал проводку Дебет ОС (или запасы) Кредит Неоплаченный капитал. Там изначально не был задействован счет "Неоплаченный капитал"
    Я почему в самом начале спрашивала про сальдо (равны ли дебет - кредиту), потому что можно было предположить, что сделав проводку
    Дебет 00 Кредит "Взносы и паи" - 100000, бух. потом по недопониманю внесла следующую:
    Дебет "Деньги" (ОС, ТМЗ - все равно) Кредит 00
    Просто 00 надо заменить на счет "Неоплаченный капитал".
    И тогда можно спать спокойно - УК сформирован.
    В нашем примере он не был сформирован изначально (см. сальдо т.е. бух баланс, там активы равны обязательствам, капитал просто "выпадает" из баланса).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Авг 29, 2008 15:04:55   

    Anka говорит:
    он не был сформирован изначально

    думаете всё так запущено?
    А с чего они вообще стали использовать счета "00", значит где-то уже оно всё велось. Я про это - надобы туда позаглядывать - где велось......
    Я не пойму, если начали в 1С вести всё в 2008ом - что было раньше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Авг 29, 2008 15:07:31 Сообщить модератору   

    [quote="Мара"]
    думаете всё так запущено? [/quote]

    Увы, думаю... Честно говоря, много чего видала - это не самый страшный вариант Wink .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айхлер
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Сен 03, 2008 09:38:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что мне делать. Если у меня в фирме нет обортов, а только уставный капитал на расчетном счете имею ли я право использовать уставный капитал по оплате задолжности за банковские услуги, т.е. комиссии за ведение счета и ведение Банк Клиент. Или же я не могу использовать УК в оплате и показывать как убыток эту оплату комиссий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Сен 03, 2008 09:47:30 Сообщить модератору   

    Уставный капитал создается с целью использовать его в предпринимательских целях. Это не значит, что он должен всегда "висеть" в активах как идентифицируемая сумма.
    Вот и используйте внесенные деньги - платите за товар, ОС... оплачивайте банковские или иные услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Сен 03, 2008 10:32:13   

    и показывайте
    Айхлер говорит:
    как убыток эту оплату комиссий


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AFM
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Апр 30, 2009 16:18:33 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги!
    Помогите новичку! Физ.лицом куплено ТОО у другого физ.лица. Бухгалтерия своя велась, но не передали архив. Теперь я формирую проводки по УК:
    ДТ 00 КТ 5030 - 110 тыс.тенге.
    То, что на 5030 висит кредитовое сальдо, это верно, это сумма объявленного капитала.
    Вопрос: как закроется счет 00? или так и будет висеть дебетовым?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Апр 30, 2009 16:28:25   

    Дт5110 Кт5030 сформирован УК
    Дт1010,1030 и пр. Кт5110 внесен УК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Май 26, 2009 11:59:32   

    Привет. Ситуация такая. ТОО, у него три учредителя с разными долями. Уставной капитал равен например 1 000 000. Один учредитель вносит свою долю, правом на результат интеллектуальной деятельности, другой образцами материалов. Теперь они хотят уменьшить уставной капитал, ну например до 300 000. Я понимаю, что это можно сделать, только не знаю как. Не могли бы Вы мне подсказать как именно в бухгалтерии отразить уменьшение уставного капитала, то есть за счет чего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Май 26, 2009 12:13:33   

    Закон о тоо
    Цитата:
    8. Товарищество с ограниченной ответственностью вправе производить своим участникам выплаты в связи с уменьшением уставного капитала только в пределах части чистых активов, превышающей новый размер уставного капитала. Выплаты производятся после регистрации уменьшения уставного капитала в срок, установленный уставом товарищества или решением общего собрания об уменьшении уставного капитала, но не позднее трех месяцев с момента регистрации.
    Выплаты производятся соответственно размеру долей участников товарищества.

    При регистрации изменения Устава связи с уменьшением УК.
    Дт5030 Кт5110 по каждому участнику на суммму уменьшения
    Выплата доли на сумму уменьшения
    Дт5110 Кт1010,1030 и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Май 26, 2009 12:23:11 Сообщить модератору   

    Диночка говорит:
    Один учредитель вносит свою долю, правом на результат интеллектуальной деятельности, другой образцами материалов

    первое -как это вы провели по бух.учету? Кто определял стоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Май 26, 2009 12:30:38   

    Из закона о ТОО
    Цитата:
    4. Вклады учредителей (участников) в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по соглашению всех учредителей или по решению общего собрания участников товарищества. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.
    5. В случаях, когда в качестве вклада товариществу передается право пользования имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок, указанный в учредительных документах.
    Без согласия общего собрания досрочное изъятие имущества, право пользования которым служит вкладом в уставный капитал товарищества, не допускается.
    Если иное не предусмотрено учредительными документами, риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование товариществу, возлагается на собственника имущества.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вт Май 26, 2009 12:33:25 Сообщить модератору   

    Елена Т
    я к этому и вела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 26, 2009 12:40:03   

    Да в том то и дело, если например он внес данною долю правом на сумму 500 000, как мне ее уменьшить, за счет чего? Это право посадили на счет нематериальных активов. Просто я вообще в первый раз с этим сталкиваюсь. Кого не спрашиваю никто и не знает. Ведь доля должна же за счет чего то уменьшатся (пример конечно тупой, например переоценка, износ,). Вот именно это мне надо знать.

    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:

    Образцы материалов числятся на счетах материалов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Май 26, 2009 12:43:57   

    Выплата доли, см.сообш.№41.
    Связи с чем уменьшают долю то, что анписали в решении учредители?

    Добавлено спустя 36 секунд:

    Елена Т говорит:
    анписали

    =написали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Май 26, 2009 12:46:13 Сообщить модератору   

    Диночка говорит:
    данною долю правом на сумму 500 000

    как эта интелект.собствен. участвовала в получении дохода предприятием. /т.е. вы его продали, сдали в аренду и пр./ Т.е. я хочу сказать, вы его как материолизовали?.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Май 26, 2009 12:46:40   

    Диночка говорит:
    Ведь доля должна же за счет чего то уменьшатся

    С чего Вы взяли, читайте закон о ТОО, пока ТОО действует УК каким был таким и остается, если конечно учредители на основании "Решения" не захотят поменять УК.

    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:

    Правильно Христина Ивановна говорит, всё что было принято в счет расчетов по УК должно использоваться преприятем. Те ТМЦ и пр. что Вы получили в счет расчетов УК: если ОС - то амортизируется ОС, если материал- то используется в предприятем.
    Но сам УК это утвержденный капитал, это как фундамент для дома, он никак не уменьшается просто так.
    Только учредители решают что с ним делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Май 26, 2009 12:52:32   

    нет она не участвовала в получении дохода, понимаете это просто воздух, мне вообще как то надо ее убрать, что бы ее забыть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вт Май 26, 2009 12:58:42 Сообщить модератору   

    Диночка
    мы сЕлена Т обэтом и говорим. Вы можете сформировать УК в том числе и интелект.собственность. Но она должна быть материализована. А уменьшить УК можно по решению учредителей, но тогда у вас получится, что если вы уменьшите на сумму интел.вклада,, то один из учредителей выскочит из доли в УК.
    Определитесь с интел.вкладом, пусть вносит деньги. Доля должна быть материализована.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz