Расчет пени
|
|
#1 Чт Окт 09, 2008 15:31:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Что такое паушальный расчет пени? Как ее расчитывают?
Наш поставщик просрочил поставку товара, в контракте предусмотрен паушальный расчет пени за каждую целую неделю задержки. Данный вид пени определен в "Общих условиях поставок механической, электрической и электронной продукции", попросту - "Оргалим S 2000"
Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Окт 09, 2008 17:15:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Асюша
Асюша говорит: |
Что такое паушальный расчет пени? |
Меня заинтересовало слово "Паушальный".Вот что нашел-Паушальный платеж-определенная ,твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицезионного вознаграждения,устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата(покупателя лицензии) на основе использования лицензии.Исходя из этого определения,полагаю, что пени ,в Вашем случаи, расчитывается исходя из твердо зафиксированной суммы пени указанной в договоре ,за каждую неделю задержки товара.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Окт 22, 2008 10:58:09
|
Сообщить модератору
|
|
Пеня по любому налогу:
Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты)
Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени
т.е. берем обязательства по уплате пени налога
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Ноя 04, 2008 23:38:25
|
|
|
Anka Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 04, 2008 23:49:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Agata говорит: |
Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С??? |
Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе "Начисление з/п", закладка "Дополнительные начисления".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 05, 2008 00:01:12
|
|
|
LV
Спасибо конечно за ответ, но у меня в 1С в документе "Начисление з/п", нет такой закладки "Дополнительные начисления", что же мне делать????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Ноя 05, 2008 00:04:14
|
|
|
Agata
А у Вас какая программа? У меня 1С7.7 релиз 259
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я думала у Вас тоже семерка
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 05, 2008 00:06:02
|
|
|
LV 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
LV
Что ж теперь делать? вы не знаете кто бы мог помочь в этом вопросе?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 05, 2008 00:18:10
|
|
|
Agata
Скорее всего, завтра Вам помогут многие, сегодня уже все спят
. Но все равно, у Вас должны быть доп. начисления. Где Вы начисляете отпускные, компенсацию? У меня в семерке над ведомостью начисления стоит маленький квадратик-окошечко, там надо поставить галочку для доп.начислений. Может и у Вас в 8-ке нечто подобное?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Ноя 05, 2008 00:33:18
|
|
|
LV
Конечно они есть, отпускные, компенсация и т.д. вот только пени там нет нужно самой заносить? и ещё скажите можно ли пеню отнести к Прочим доходам, облагаемые у источника. У вас отдельно написано пеня в доп. начислениях, или как-то иначе?
Извините меня за столь поздние разговоры и вопросы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Ср Ноя 05, 2008 09:30:04
|
Сообщить модератору
|
|
Аnkа: "Пеня по любому налогу:
Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты)
Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени
т.е. берем обязательства по уплате пени налога"
LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе"
Здравствуйте, пожалуйста, скажите как все-таки правильно начислить пеню по ИПН и по соц.налогу?
У меня 1С: 7.7. сделала так: Журналы - регламентные - новая строка - расчет налогов - счет 7211 - субконто 3: начисл/уплачено пени.
Проводка Д 7211 К 3150 и Д 7211 К 3120.
Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд:
Скажите только на счет 7211 или 7210 ??????????????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 05, 2008 10:35:56
|
Сообщить модератору
|
|
Я просто еще ни разу не делала ф. 100.00, поэтому пока не понимаю что значит идущие на вычет или не идущие..... Надо будет в январе сходить на курсы по составлению этой формы, научиться!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 05, 2008 10:39:16
|
|
|
Ольга111, все получится, было бы желание . Посмотрите правила заполнения формы 100, до начала курсов, и здесь много информации почерпнете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Ноя 05, 2008 10:41:21
|
|
|
Подскажите,перессмотрела выдачу ЗП сотрудников, кое-где есть выплата после 15 числа месяца. Пени не расчитывала и не начисляла, со стороны сотрудников претензий не поступало,вот при такой ситуации, При проверке НК-могут доначислить? и они будут правы? (повторюсь-если нет претензий от сотрудников,либо по их желанию выплата была позже).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Ноя 05, 2008 10:49:33
|
|
|
Ната (Татьяна) говорит: |
либо по их желанию выплата была позже |
это как понимать? заявление писали работники? По ТК РК на юр.лицо возлагается обязанность по выплате заработной платы, ст.134, не позже первой декады следующего месяца.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ната (Татьяна) говорит: |
При проверке НК-могут доначислить |
вообще, на предмет соблюдения законодательства проверяет Департамент труда.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Ноя 05, 2008 10:55:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ольга111
Ольга111 говорит: |
значит идущие на вычет или не идущие.... |
В форме 100.00" Декларация по КПН" по коду 100.00.032 ,пеня по налогом не отражается т.е. не идет на вычеты с совокупного годового дохода, тем самым,налогооблагаемый годовой доход для расчета КПН ,не уменьшается на сумму оплаченой пени.
Рекомендую познакомится с порядком составления ф.100 в ББ №3-4 январь 2008г.,журнале " Бух.учет на практике"№2 за февраль 2008 г.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Ноя 05, 2008 11:02:20
|
|
|
Даря говорит: |
Ната (Татьяна) писал(а):
либо по их желанию выплата была позже
это как понимать? |
сотрудник просит получить ЗП после 15 числа,в целях экономии семейного бюджета ну и т.д. Получается,если имеет место такая просьба, то в обязательном порядке по заявлению сотрудника?
Если да, то можно подстраховаться на те выплаты,где позже первой декады,взять заявления с сотрудников. (поясню-в штате одни родственники)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Ноя 05, 2008 11:08:25
|
|
|
Ольга111 говорит: |
LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе" |
Это пеня по просроченной выдаче з/п , а не по налогам, она идет на вычеты, как расходы по оплате труда (не путать с пеней по налогам в бюджет)
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Ната (Татьяна)
Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п"
10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Ноя 05, 2008 11:38:11
|
|
|
LV говорит: |
Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п"
10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено |
Вариант!!! но вот очень очень оне хотелось бы ломать все отчеты с 2007 года. Если подстраховаться просто заявлениями-думаю должно пройти?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Ноя 05, 2008 11:58:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ната (Татьяна), удачи вам!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ольга111,
Ольга111 говорит: |
В 1С изменю счет 7211 на 7212. |
если у вас лицензионная 7.7 версия, то там есть этот счет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|