Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    расчет пени
    Расчет пени
    Расчет ПЕНИ по НДС
    Расчет пени по ОПВ
    1С. 8.1.: Расчет пени по ОПВ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет пени     
    Асюша
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Окт 09, 2008 15:31:18 Сообщить модератору   

    Добрый день.

    Что такое паушальный расчет пени? Как ее расчитывают?
    Наш поставщик просрочил поставку товара, в контракте предусмотрен паушальный расчет пени за каждую целую неделю задержки. Данный вид пени определен в "Общих условиях поставок механической, электрической и электронной продукции", попросту - "Оргалим S 2000"
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 09, 2008 17:15:29 Сказали Спасибо❤   

    Асюша
    Асюша говорит:
    Что такое паушальный расчет пени?

    Меня заинтересовало слово "Паушальный".Вот что нашел-Паушальный платеж-определенная ,твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицезионного вознаграждения,устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата(покупателя лицензии) на основе использования лицензии.Исходя из этого определения,полагаю, что пени ,в Вашем случаи, расчитывается исходя из твердо зафиксированной суммы пени указанной в договоре ,за каждую неделю задержки товара.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Окт 22, 2008 10:45:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите пжл-та проводку по начислению пени по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 22, 2008 10:58:09 Сообщить модератору   

    Пеня по любому налогу:
    Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты)
    Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени
    т.е. берем обязательства по уплате пени налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 04, 2008 23:38:25   

    Anka Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 04, 2008 23:49:44 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С???


    Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе "Начисление з/п", закладка "Дополнительные начисления".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 05, 2008 00:01:12   

    LV
    Спасибо конечно за ответ, но у меня в 1С в документе "Начисление з/п", нет такой закладки "Дополнительные начисления", что же мне делать????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 05, 2008 00:04:14   

    Agata
    А у Вас какая программа? У меня 1С7.7 релиз 259

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Я думала у Вас тоже семерка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Ноя 05, 2008 00:06:02   

    LV 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    LV
    Что ж теперь делать? вы не знаете кто бы мог помочь в этом вопросе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Ноя 05, 2008 00:18:10   

    Agata
    Скорее всего, завтра Вам помогут многие, сегодня уже все спят
    Smile. Но все равно, у Вас должны быть доп. начисления. Где Вы начисляете отпускные, компенсацию? У меня в семерке над ведомостью начисления стоит маленький квадратик-окошечко, там надо поставить галочку для доп.начислений. Может и у Вас в 8-ке нечто подобное?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 05, 2008 00:33:18   

    LV
    Конечно они есть, отпускные, компенсация и т.д. вот только пени там нет нужно самой заносить? и ещё скажите можно ли пеню отнести к Прочим доходам, облагаемые у источника. У вас отдельно написано пеня в доп. начислениях, или как-то иначе?
    Извините меня за столь поздние разговоры и вопросы Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Ноя 05, 2008 00:56:17   

    Agata
    Лучше занести пеню, чтобы потом через какое-то время не вспоминать "а что это быдо?" Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга111
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Ноя 05, 2008 09:30:04 Сообщить модератору   

    Аnkа: "Пеня по любому налогу:
    Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты)
    Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени
    т.е. берем обязательства по уплате пени налога"
    LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе"
    Здравствуйте, пожалуйста, скажите как все-таки правильно начислить пеню по ИПН и по соц.налогу?
    У меня 1С: 7.7. сделала так: Журналы - регламентные - новая строка - расчет налогов - счет 7211 - субконто 3: начисл/уплачено пени.
    Проводка Д 7211 К 3150 и Д 7211 К 3120.

    Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд:

    Скажите только на счет 7211 или 7210 ??????????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Ноя 05, 2008 10:30:44 Сказали Спасибо❤   

    Ольга111 говорит:
    Скажите только на счет 7211 или 7210 ??????????????

    пеня по налогам отражается на Дт 7212 - расходы, не идущие на вычет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга111
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Ноя 05, 2008 10:35:56 Сообщить модератору   

    Я просто еще ни разу не делала ф. 100.00, поэтому пока не понимаю что значит идущие на вычет или не идущие..... Надо будет в январе сходить на курсы по составлению этой формы, научиться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Ноя 05, 2008 10:39:16   

    Ольга111, все получится, было бы желание Smile . Посмотрите правила заполнения формы 100, до начала курсов, и здесь много информации почерпнете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Ноя 05, 2008 10:41:21   

    Подскажите,перессмотрела выдачу ЗП сотрудников, кое-где есть выплата после 15 числа месяца. Пени не расчитывала и не начисляла, со стороны сотрудников претензий не поступало,вот при такой ситуации, При проверке НК-могут доначислить? и они будут правы? (повторюсь-если нет претензий от сотрудников,либо по их желанию выплата была позже).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Ноя 05, 2008 10:49:33   

    Ната (Татьяна) говорит:
    либо по их желанию выплата была позже

    это как понимать? заявление писали работники? По ТК РК на юр.лицо возлагается обязанность по выплате заработной платы, ст.134, не позже первой декады следующего месяца.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Ната (Татьяна) говорит:
    При проверке НК-могут доначислить

    вообще, на предмет соблюдения законодательства проверяет Департамент труда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Ноя 05, 2008 10:55:53 Сказали Спасибо❤   

    Ольга111
    Ольга111 говорит:
    значит идущие на вычет или не идущие....

    В форме 100.00" Декларация по КПН" по коду 100.00.032 ,пеня по налогом не отражается т.е. не идет на вычеты с совокупного годового дохода, тем самым,налогооблагаемый годовой доход для расчета КПН ,не уменьшается на сумму оплаченой пени.
    Рекомендую познакомится с порядком составления ф.100 в ББ №3-4 январь 2008г.,журнале " Бух.учет на практике"№2 за февраль 2008 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Ноя 05, 2008 11:02:20   

    Даря говорит:
    Ната (Татьяна) писал(а):
    либо по их желанию выплата была позже

    это как понимать?

    сотрудник просит получить ЗП после 15 числа,в целях экономии семейного бюджета ну и т.д. Получается,если имеет место такая просьба, то в обязательном порядке по заявлению сотрудника?
    Если да, то можно подстраховаться на те выплаты,где позже первой декады,взять заявления с сотрудников. (поясню-в штате одни родственники)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Ноя 05, 2008 11:08:25   

    Ольга111 говорит:
    LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе"

    Это пеня по просроченной выдаче з/п , а не по налогам, она идет на вычеты, как расходы по оплате труда (не путать с пеней по налогам в бюджет)

    Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:

    Ната (Татьяна)
    Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п"
    10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Ноя 05, 2008 11:31:04   

    Ната (Татьяна), подстрахуйтесь заявлениями работников при применении варианта, который предложила LV

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Ноя 05, 2008 11:38:11   

    LV говорит:
    Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п"
    10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено

    Вариант!!! но вот очень очень оне хотелось бы ломать все отчеты с 2007 года. Если подстраховаться просто заявлениями-думаю должно пройти?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга111
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Ноя 05, 2008 11:51:29 Сообщить модератору   

    Я прислушаюсь к каждому совету! Огромное спасибо. Yahoo! В 1С изменю счет 7211 на 7212.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Ноя 05, 2008 11:58:18 Сказали Спасибо❤   

    Ната (Татьяна), Smile удачи вам!

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Ольга111,
    Ольга111 говорит:
    В 1С изменю счет 7211 на 7212.

    если у вас лицензионная 7.7 версия, то там есть этот счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz