Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отнесение таможенного сбора на вычеты
    В какой строке 100.00 декларации прав...
    в ф.328 куда включать сумму транспортных расходов
    Какую сумму указать в строке 100.00.009 - Вычет расходов на ЗП
    Как списать сумму командировачных расходов сверх нормы?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора?     
    Ульфат
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 26, 2008 15:27:06 Сообщить модератору   

    Поступило мед.оборудование для дальнейшей продажи из России предоплата 100% 3311 -1030-2647004,22 (549171*4,82 в рос руб),оплочен НДС в таможне 3131-1031 347123 тенге,3190-1031-7922тенге оплочено таможенный сбор,3311-1031-350000 тенге оплочено транспортные расходы по доставке этого оборуд согласно договора ТОО из Казахстана,Россия отписала счет-фактуру без НДС в рублях29.10.2008г,расстоможена 06.11.2008г я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю? Можно ответс сразу заранее блогадарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Ноя 26, 2008 15:40:02 Сообщить модератору   

    Ульфат говорит:
    я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю?

    Не поняла, если растоможен груз 6 ноября, почему приходуете только 11.11.08, груз был в пути или на СВХ?
    Приходуете в рублях, как и оплачивали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульфат
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Ноя 27, 2008 17:39:00 Сообщить модератору   

    Приходую 06.11.08г в тенге по курсу нац банка, оплочено в руб по курсу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Ноя 28, 2008 12:02:25 Сообщить модератору   

    мы приходуем по курсу, указанному в приложении к гтд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Ноя 28, 2008 14:26:44 Сообщить модератору   

    Alina_Добрый день.
    Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 28, 2008 14:49:13   

    Sabina2205 говорит:
    А НДС который мы оплатили на таможне?

    Я делаю так:
    Дт 1420 - Кт 3390
    Дт 3390 - Кт 1010, 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yuriy S
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Ноя 28, 2008 14:57:03 Сообщить модератору   

    НДС, уплаченный на таможне идет на умешьшение платежей по НДС за текущий период и указывается в декларации по НДС отдельной строкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Ноя 28, 2008 15:31:45 Сообщить модератору   

    Мелена
    Через операции введенные вручную вы это делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yuriy S
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Ноя 28, 2008 15:33:26 Сообщить модератору   

    Да нет, если ПО правильно настроено, проводки делаются автоматически, нужно указать вид поступления- импорт и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 28, 2008 15:40:00   

    Sabina2205 говорит:
    Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне?

    Да, через поступление ТМЗ. В разделе таможня, там.сборы указывается тамож.оформление, НДС. В табличной части сумму оформления и пошлины, если есть, разносите по товарам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Ноя 28, 2008 16:13:39 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    А НДС который мы оплатили на таможне?


    мы делаем так: оплаченный ндс учитываем на сч3397, затем, когда заполняем поступление тмз (импорт), ндс, оплаченный по импорту переносится автоматически на сч.1420. никаких ручных оераций мы не проводим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz