600 201 формы приложения
|
|
#1 Пт Янв 16, 2009 15:14:45
|
|
|
Добрый день. Отправила за 4 в 2008 600 и 201 формы без приложений. пустышки. Фирма новая начислений в 4 кв небыло. Терзают смутные сомненья надо было приложения пустые сдавать или нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Янв 16, 2009 15:37:36
|
|
|
Julc
Julc говорит: |
Терзают смутные сомненья |
Предлагаю открыть отправленные и принятые в НК формы №201.00,600,00 и Вы убедитесь,что незаполненные к ним приложения также отправлены и приняты в НК.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Янв 16, 2009 15:47:48
|
|
|
Подскажите, пожалуйста! КСК 1 квартал 2008 года работал на общеустановленном режиме, 2-4 - упращенка. Как в этом случае быть с приложениями по ф.600.00, которая заполняется по итогам года и представляется с формой за 4 квартал? Нигде не могу найти разъяснения, а помочь хочется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Янв 16, 2009 23:04:35
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Здраствуйте и подскажите! Фирма до мая 2008г. была по общеустановл.в одном НК, потом перешла в НК СЭЗ, а 201.00,600.00 по итогам года делить или отправить общую? |
ни в коем разе не делить!
Ведь все ваши лицевые уже переданы в НК СЭЗ (!), куда вам следует теперь сдавать отчетность..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Янв 19, 2009 08:19:05
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите. где новые версии программ. (по ф 201.00,.600.,300.00,307.00). Налоговый сайт уже неделю нет открывается. Устанавливала обновление программ
ЭФНО- версия1.6.1.38 (ф.101.01 есть ,а 600.нет), НДС - версия 1.6.1.19, ИСИД 1.6.1.25. Везде пишет значение не больше 2008г.
HELP
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Янв 19, 2009 22:11:37
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! По незнанию, при отправке ф- 600 за первый и второй квартал отправлялии и приложение 600.01 заполненное за квартал.
Как поступить сейчас?
1. Подать за четвертый квартал приложение за минусом тех сумм которые показывали в первых двух кварталах.
или
2. Подать дополнительные формы за 1 и 2 кварталы в которых указать с минусом те суммы которые были указаны в поданых приложениях, и соответствено в приложении за четвертый квартал указать все так как должно быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Rusich
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Янв 19, 2009 22:39:23
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте бухгалтера и не бухгалтера !
Ответье пожалуйста новичку на пару вопросов! :ROFL:
1. по форме 201.00 в приложении за 4 квартал я поставил налоговые вычеты неправильно, обязательно нужно дополнительную сдать декларацию?
2. хорошо что заглянул сюда я еще и 600ую форму сдал воопще без приложения, тоже нужно допку делать?
3. нужно ли годовые сдавать еще по другим формам? сдаю еще кроме выше указанных - 300.00, 307.00
4. не по теме, но не обессудьте Сдавать ли 701.02 ? Вот у меня допустим на ТОО здание есть, и еще куча, но учитывать в декларации только здание?
5. еще есть ИП там кассовые и еще дребедень какаято, я так понял что ненужно сдавать тогда? но а платить тоже чтоли ненадо?
6. в 201ой форме по ИП упрощенке как расчитать соц налог ?
Надеюсь на Вас! а то уже 20ое число пришло лучше все досдать в течении 20ого
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Янв 19, 2009 23:19:24
|
Сообщить модератору
|
|
Denis говорит: |
за первый и второй квартал отправлялии и приложение 600.01 заполненное за квартал.
Как поступить сейчас? |
Правильный вариант 2:
Denis говорит: |
2. Подать дополнительные формы за 1 и 2 кварталы в которых указать с минусом те суммы которые были указаны в поданых приложениях, и соответствено в приложении за четвертый квартал указать все так как должно быть? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Янв 19, 2009 23:21:50
|
|
|
1. Да.
2. Да.
3. еще по каким? есть приложения с 4 кварталом.
4. То что стоит на основных средствах по тем и сдавать.
5. дребедень не понята
6. в 201 нету соцналога
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Янв 19, 2009 23:30:51
|
Сообщить модератору
|
|
Rusich говорит: |
1. по форме 201.00 в приложении за 4 квартал я поставил налоговые вычеты неправильно, обязательно нужно дополнительную сдать декларацию? |
Да, на разницу между правильным и неправильным.
Rusich говорит: |
2. 600ую форму сдал воопще без приложения, тоже нужно допку делать? |
Да.
Rusich говорит: |
3. нужно ли годовые сдавать еще по другим формам? сдаю еще кроме выше указанных - 300.00, 307.00 |
Ф.300.00, 307.00 сдаются поквартально, годовых не бывает.
Rusich говорит: |
4. Сдавать ли 701.02 ? Вот у меня допустим на ТОО здание есть, и еще куча, но учитывать в декларации только здание? |
До 31 марта надо сдать Ф.700.00 по за 2008 г. по всему имуществу, какое было, а расчет по Ф.701.02 на 2009 г. надо сдать до 15 февраля только по зданиям.
Rusich говорит: |
5. еще есть ИП там кассовые и еще дребедень какаято, я так понял что ненужно сдавать тогда? но а платить тоже чтоли ненадо? |
Непонятно, уточните, что вы имели в виду.
Rusich говорит: |
6. в 201ой форме по ИП упрощенке как расчитать соц налог ? |
ИП на упрощенке соцналог с зарплаты сотрудников не платит, он рассчитывается и отражается в Ф.910.00.
Rusich говорит: |
лучше все досдать в течении 20ого |
Не обязательно. Доп.формы можно сдать в любое время до наступления налоговой проверки.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Патрон меня опередил, но ответы совпадают, так что у вас, Rusich, будет двойная уверенность
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Rusich
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Вт Янв 20, 2009 00:46:30
|
Сообщить модератору
|
|
Пасибо оперативники
1. У вас помоему 3ий пункт не сходится, или я не так понимаю )
2. Уточняю 5ый пункт - если у ИП на УФ и есть только кассовые и машина для фотопечати, то надо ли сдавать 701.02? ну ответ уже как бы вы дали
3. Тут такой казус, отправлял отчеты, а винда слетела и после установки налоговых программ ессно уже не было форм которых я отправил, а только уведомления смог запросить, а где нарыть сами отчеты?)
4. т.е. если ИП на УФ то ему надо сдавать 700? и там кассовые и машину фотопечати указывать?
Еще раз спасибо за ответы, помогаете!!!
Компас все-таки четкий мужик
Kenga спасибо что расписали поподробней
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ой я так понял уже что все мои вопросы в тему не идут, не учёл.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Янв 20, 2009 16:57:24
|
|
|
ainur_kz
ainur_kz говорит: |
на счет 201 (графа Q) и 600 формы должны ли совпадать суммы социального налога |
Итоговая сумма соц.налога за 2008 г., отраженная в доп.форме к ф.201,00(гр.Q) должна соответствовать коду 600.00.007 (E)"Сумма исчисленного налога" ф.600.00 за 4 кв.2008 г.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Вера68
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Пн Янв 26, 2009 12:50:34
|
Сообщить модератору
|
|
Не могу найти в поиске, подскажите:
ТОО на общеуст.режиме, в доп.форме 201.00 раньше вносили приобретения у ИП и частных нотариусов, ставили им цифру 1, а теперь в этой графе автоматически галочка ставится. Может уже отменили отражение этих покупок?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Вера68
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Пн Янв 26, 2009 15:14:50
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, Elis.
Значит, не следует в ИСИД НП обращать внимание на правила заполнения ячеек,
ведь там до сих пор говорится про отражение сумм по ИП и нотариусам с цифрой "1".....
Они вообще в программе эти правила обновляют???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sabina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Пн Янв 26, 2009 19:10:24
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер, участники форума. Пожалуйста, подскажите как правильно следует поступить? Ситуация такая: наша организация - ТОО, в течение 2008 года мы неоднократно прибегали к помощи нотаруиса. Теперь при сдаче формы 201.00 за 4 кв.2008г. в приложении в ячейке "Е"(статус налогоплательщика) нужно ли указывать его статус ( т.е. "1") и показывать доходы, выплаченные данному нотариусу (не облагаемые у источника выплаты), или, эту ячейку должен заполнять сам нотариус при сдаче своей ф.201.00 (как получивший доход, если нотариусы вообще сдают ф.201.00). Буду благодарна за скорый ответ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Янв 26, 2009 19:27:57
|
Сообщить модератору
|
|
Sabina, персонально для вас пишу.
Вам нужно прочитать последние четыре сообщения в этой ветке (два на предыдущей странице и два на это, ну вы буквально под ними написали, даже не попытавшись их прочитать.). Еще сходить по ссылке, которая выложена в предыдущем сообщении, и почитать там.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|